一、单位基本情况
1、部门职能
(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议;受县人民政府委托,向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况,进行区域经济的预测、预警;研究涉及全县经济安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社会发展。
(三)负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况,研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施,协调地方价格政策,拟定并组织实施宏观产业政策,监督检查产业政策的执行。
(四)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。
(五)提出全县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;安排县财政性建设资金和专项建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向,引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。
(六)推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策。
(七)研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目;承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能,安排相应的技术改造投资资金,对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。
(八)研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施,编制并组织实施第三产业发展规划,研究国内外、省内外第三产业发展动态;监测分析第三产业发展方向,促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。
(九)研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展规划,统筹城乡、区域发展,提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。
2、部门基本情况
祁东县发改局是正科级财政全额拨款单位。目前,单位共有编制96人,实有人数124人,其中在职职工93人、离退休人员31人。单位下设9个内设机构:办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格股、收费管理股,同时管理县物价检查所、县价格认证中心、县价格成本调查队。
二、 部门收支总体情况
(一) 收入预算:全年收入预算总计:765.52万元,其中财政经费拨款700.72万元,纳入预算管理非税收入拨款64.8万元。
(二) 支出预算:全年支出预算总计:765.52万元,
1、 基本支出 :543.52万元。其中工资福利支出:436.79万元,一般商品和服务支出:83.1万元,对个人和家庭的补助23.63万元。
2、 项目支出:222万元。专项商品和服务支出:222万元。其中项目策划包装前期工作经费:20万元,电子屏维护及运行费用:10万元,价格论证中心:10万元,价格成本监审:120万元,重点办:62万元。
3、 全年预算收支平衡。
三、“三公”经费情况说明
2017年全年预算“三公”经费为28万元,其中公务接待费18万元(原发改局8万元、原物价局10万元),小车运行维护费10万元,单位因公出国(境)无。
整体支出绩效目标表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
部门名称 | 年度预算申请 | 部门职能职责描述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效目标 | ||||||||
资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 | 产出指标 | 效益指标 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 纳入专户的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
祁东县发改局 | 765.52 | 765.52 | 543.52 | 222.00 | 研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况,研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目;承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能,安排相应的技术改造投资资金,对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。 | 推进产业结构战略性调整和升级,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,服务全县经济发展。 | 推进产业结构战略性调整和升级,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,服务全县经济发展。 | 推进产业结构战略性调整和升级,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,服务全县经济发展。 |
祁 东 县 发 改 局
2017年3月22日
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