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祁东县委宣传部2020年部门预算公开

来源:祁东县委宣传部     发布时间:2020-06-22 09:35


                      目录

第一部分:祁东县委宣传部2020年部门预算说明

 

第二部分:祁东县委宣传部2020年部门预算需公开的表格

 

 1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分:

祁东县委宣传部2020年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

1、负责组织、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传和社会科学规划的工作,做好党员教育工作。

2、负责规划、部署全县性的宣传思想工作,会同有关部门研究和改进基层宣传思想工作;负责指导、协调和组织全县社会宣传工作。

3、负责引导社会舆论,指导、监督、管理和协调全县新闻宣传、出版工作,对县新闻媒体实施方针政策的指导;负责指导、监督和管理全县网络新闻宣传;联系中央、省、市各级新闻单位。

4、负责全县对外宣传工作的总体规划,组织协调、指导和管理全县的外宣工作。

5、负责从宏观上指导文化艺术工作、精神产品的生产和文化市场的管理,对县文体局、县新闻中心、县文联从政治方向和方针政策方面实施领导,对宣传口各部门有关工作进行协调指导。

6、负责全县群众性精神文明创建工作的规划和组织实施;协调、指导和监督全县文明城市、行业、村镇、社区、未成年人思想道德建设等各类群众性精神文明创建活动。

7、完成县委交办的其它任务。

2、机构设置

祁东县宣传部内设6股1室,分别是政工人事股、新闻宣传部股、新闻出版股、党教理教股、文化产业发展股、版权电影管理股、办公室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宣传部部门预算包括:宣传部本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括部机关基本运行的经费,也包括意识形态、打黄扫非等项目经费。

(一)收入预算,2020年年初预算数393.43万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2019年减少163.75万元,减少29.4%,减少的原因为缩减财政支出。

(二)支出预算,2020年年初预算数393.43万元,均为一般公共服务支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2019年减少163.75万元,减少29.4%,减少的原因为缩减财政支出.四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算支出393.43万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为258.31万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、水电费、会议费等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为135.12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要包括:意识形态、舆论引导、打黄扫非基层站点建设、全县道德模范慰问、新媒体中心、网评员通讯员队伍建设、新闻接待、文化产业发展、红网、网监软件、新闻媒体宣传经费、新闻宣传奖励等支出。

五、关于祁东县宣传部2020年政府性基金预算支出情况的说明 

祁东县祁东县宣传2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年部机关运行经费财政拨款预算393.43万元,比2019年减少163.75万元,减少29.4%,减少的原因为缩减财政支出。    

2三公经费预算

  2020三公经费预算数为10万元,与2019年持平。其中:公务接待费10万元,其中:外事接待支出0万元,国内公务接待支出10万元。2020年,国内公务接待共70个批次、250人次(不包括陪同人员),主要是接待来访记者。无公务用车购置及运行费,无因公出国(境)费。

32020年无部门预算政府采购预算。

4、政府购买服务预算

2020年无部门预算政府购买服务预算。

5、国有资产占有情况说明

截至20191231日,祁东县委宣传部机关(无所属预算单位)无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

2020年一般公共预算未安排配置车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

6.预算绩效情况说明。

按照预算绩效管理工作的总体要求,2020年祁东县宣传部整体支出绩效目标393.43万元,其中:基本支出258.31万元,项目支出135.12万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款393.43万元。

 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2三公经费纳入财政预算管理的三公经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

第二部分:

2020年部门预算需公开的表格(见附件一)

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7.一般公共预算三公经费支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.项目支出绩效目标表


 

  预算公开表格


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