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2020年度祁东县重点建设项目事务中心部门决算

来源:2020年度祁东县重点建设项目事务中心部门决算     发布时间:2021-08-31 09:47

2020年度祁东县重点建设项目事务中心部门决算

 

目录

第一部分祁东县重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

祁东县重点建设项目事务中心概况

一、部门职责

(一)根据《祁东县重点建设项目事务中心机构编制方案》,县重点建设项目事务中心的主要职责如下:

1)负责全县重大投资项目中长期规划和年度计划;牵头组织相关部门研究提出全县年度重点建设项目和申报国家、省、市重点工程项目名单;负责编制全县重点建设项目投资与建设进度计划;负责制定全县重点工程项目责任目标任务书。

2)负责建立和管理全县重大项目信息库,负责督查、调度重点工程项目,参与调处重点工程建设过程中的瓶颈和问题。

3)牵头组织县直相关部门对全县重点工程业主单位、责任单位、项目坐落的乡镇(街道)年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比,并提出奖惩措施报县委、县人民政府。

4)牵头组织县直相关部门对财政投资项目工程变更进行勘察、审核、报批。负责财政投资项目合同的审查、备案。参与财政投资项目的招投标工作。

5)参与国家建设项目的调研和筛选;参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作;参与项目的建设规划、选址等事宜。

6)参与重大项目招商引资以及项目洽谈、建设规划、选址等前期工作。

7)负责全县省级、市级重大项目的数据上报和固定资产投资5000万以上非房地产项目的联网直报。

8)负责全县重大项目的前期开发工作,牵头组织县直相关部门策划、包装重大项目,负责项目前期工作经费的统一管理及审核、使用。

9)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

祁东县重点建设项目事务中心内设机构包括:

祁东县重点建设项目事务中心为县人民政府直属正科级公益一类全额拨款事业单位,全额拨款事业编制20名,其中:主任1名,副主任2名,内设股室4个,分别是综合股、项目开发股、项目推进股、项目预审股。截止2020年12月底,实有在编职工数16人,离退休0人。

 

(二)决算单位构成。

祁东县重点建设项目事务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:祁东县重点建设项目事务中心只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2020年祁东县重点建设项目事务中心部门决算编制范围的只有祁东县重点建设项目事务中心本级。

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计652.94万元。与上年相比,减少491.07万元,减少42.93%,主要是因为项目前期工作经费减少

 

二、收入决算情况说明

本年收入合计652.94万元,其中:财政拨款收入652.94万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计652.94万元,其中:基本支出647.94万元,占99.23%;项目支出5万元,占0.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计652.94万元,与上年相比,减少491.07万元,减少42.93%,主要是因为项目前期工作经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出647.94万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少496.07万元,减少43.36%,主要是因为项目前期工作经费减少

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出647.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出619.47万元,占94.87%;社会保障和就业(类)支出9.49万元,占1.45%;卫生健康(类)支出7.74万元,占1.19%;农林水(类)支出4.13万元,占0.63%;住房保障(类)支出7.11万元,占1.09%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为131万元,支出决算数为647.94万元,完成年初预算的494.61%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

年初预算为69.66万元,支出决算为85.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2020调资及上年工作经费增加的支出

2、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2020调资异动人员经费结算、追加2020年五险一金费用2020度目标管理绩效单项考核奖金等增加的支出

3、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。

年初预算为0万元,支出决算为318万元,决算数大于年初预算数的主要原因是大型项目前期经费。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是扶贫牵头单位对口帮扶资金支出

5、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为113.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是2019年重点建设项目先进奖金及全县目标管理绩效评估奖支出

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为9.49万元,支出决算为9.49万元,完成年初预算的100%

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。

年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是由于疫情原因用于突发公共卫生事件应急处理的开支增加

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为7.74万元,支出决算为7.74万元,完成年初预算的100%

9、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4.13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是由于农业农村系统单位调入我单位增加的预算调整人员异动津贴补贴

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为7.11万元,支出决算为7.11万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出647.94万元,其中:人员经费120.68万元,占基本支出的18.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费527.26万元,占基本支出的81.37%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、  邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.62万元,超额完成预算其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为1.62万元,超额完成预算,决算数大于预算数的主要原因是目前期对接等招待支出,与上年相比增加1.12万元,增长%,增长的主要原因是重大项目工作增加支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.62万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为1.62万元,全年共接待来访团组93个、来宾268人次,主要是目前期对接等招待重大项目工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,祁东县重点建设项目事务中心(单位本级)更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入5万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出5万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出527.25万元,比上年决算数减少511.94万元,降低49.26%。主要原因是:减少了重点项目绩效评估先进单位和个人奖金开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.46万元,用于召开全县重点项目交办会议,人数400多人,内容为全县重点项目年初交办、半年讲评、季度督查调度等(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事预算0万元

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位严格按照县政府要求,认真组织开展了2020年度县级财政资金绩效自评,预算数131万元,支出决算数652.94万元,其中基本支出1144.01万元,项目支出0万元,成了预算的786.1%。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。

第四部分

 

名词解释

第四部分 名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件

 

 

祁东县重点建设项目事务中心(2020年决算公开表)

 

 


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