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祁东县劳动保障监察大队2022年度部门预算公开

来源:祁东县劳动保障监察大队     发布时间:2022-06-02 11:05

 

祁东县劳动保障监察大队2022年度部门预算公开说明

目录

 

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

、部门预算单位构成

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

 (一)基本支出

 (二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

 (四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

 

 

第二部分   2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)

、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)

、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)

、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)

、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)

、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)

二十五、政府采购预算表(购买服务)

二十六、国有资产占有和使用情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


 

 

第一部分:   部门预算说明

 

一、部门基本情况

(一)职能职责

祁东县劳动保障监察大队是副科级财政全额拨款事业单位,主要职责为:

(一)宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行。 

(二)检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况。 

(三)受理对违反劳动保障法律、法规和规章的行为的举报和投诉。 

(四)依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为。 

()负责全县劳动市场、职业中介、职业培训和就业准入制定、实施方面的监察

()负责全县劳动合同管理、劳动关系处理、劳动规章制度的制订和执行、工作时间和休息休假制度、工资福利及基金管理的监察

()负责全县各项社会保险的参保登记、社会保险基金征缴方面的监察

()承办县人力资源和社会保障局交办的其他事项

(二)机构设置

根据上述职能职责,县劳动保障监察大队设4个内设机构(副股级):

(一)办公室负责监督落实;负责领导交办和会议决定事项的落实督办工作;负责本单位公文审核、文电处理、机要档案、人大代表建议和政协委员提案办理及接待联络工作;负责上传下达综合信息、行政公章管理工作;负责后勤、财务管理等工作。

()举报投诉股依法受理和查处举报投诉案件;承担群众来信来访和12333举报投诉电话的接待工作;妥善安排和处理企业用工方面引发的突发事件,协调劳动关系,维护社会稳定。

()人力资源监察队监督检查用人单位制定内部劳动保障规章制度、与劳动者签订劳动合同、遵守禁止使用童工规定、遵守女职工和未成年人特殊劳动保护规定、遵守工作时间和休息休假规定、支付劳动者工资和执行最低工资标准,按照劳动保障监察年度计划负责分管区域内合法的用人单位的日常巡查和书面审查。对职业介绍机构、职业技能培训机构和职业技能考核鉴定机构遵守国家有关职业介绍、职业技能培训和职业技能考核鉴定的规定等劳动和社会保障法律、法规、规章情况进行监察,并组织查处重大违法案件;承担县人力资源和社会保障局交办的其他人力资源监察事项。

(四)社会保障监察队负责对各项社会保险的登记监察、劳动报酬保证金征缴及管理的。

二、部门预算单位构成

祁东县劳动保障监察大队预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入祁东县劳动保障监察大队预算编制范围的只有祁东县劳动保障监察大队本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算145.71万元,其中,一般公共预算拨款145.71万元,占全年收入的100%。收入较2021126.01万元增加了19.70万元,增加16 %,增加的原因是预算人员增加导致预算经费增加。

(二)支出预算2022年本部门支出预算145.71万元,其中,社会保障和就业支出132.74万元,卫生健康支出4.82万元,住房保障支出8.15万元。支出较去年126.01万元增加了19.70万元,增加16 %,增加的原因是预算人员增加导致预算经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算145.71万元,其中,社会保障和就业支出132.74万元,91.10%卫生健康支出4.82万元,3.31%住房保障支出8.15万元,5.59%体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数119.71万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算26万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等其中:一般公共预算支出6万元,主要用于农民工工资兑付专项行动经费方面;一般公共预算支出20万元,主要用于全年根治拖欠农民工工资领导小组经费方面

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门行政事业单位的机关运行经费27.5万元,比上年预算22.5万元增加5万元,增加了22.22%原因是预算人员增加导致预算经费增加

(二)三公经费预算:2022年本部门行政事业单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较20210万元一致不增原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和例行节约要求, 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0培训,人数0人,;拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为145.71万元,其中,基本支出119.71万元,项目支出26万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 第二部分 2022年部门预算表

 

(见附件)

 

303005__祁东县劳动保障监察大队部门预算公开表




 


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