祁东县文化市场综合行政执法大队
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)
十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十四、政府采购预算表(购买服务)
二十五、国有资产占有和使用情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)部门职责
1、贯彻执行党和国家关于文化(文物)、体育、广播影视、新闻出版,版权管理的方针政策和法律法规,并组织开展有关宣传活动;拟订全县文化市场、体育行政执法工作的规范性文件、总体规划和年度计划,并组织实施。
2、负责对全县文化、体育市场实施监督检查,依法行使行政处罚,以及与行政处罚权相关的行政强制权和行政检查。
3、负责对新闻出版活动实施监督检查,查处违禁出版物和出版、印刷、复制、发行单位的违法违规行为;负责查处非法出版活动和非法出版物;查处报刊社、通讯社驻本县记者站和分支机构违法违规活动;查处内部资料性出版物出版过程中的违法违规行为;查处数字出版业的违法违规行为。
4、负责对演出市场、娱乐市场,艺术品市场、经营性文化艺术培训市场、互联网上网服务场所、电子游戏场所等至营活动实施监督检查,并查处其违法违规经营活动。
5、负责查处非法设立广播电视机构、非法安装和使用卫星电视广播地面接收设施、非法接收和传递境外卫星电视节目的行为;负责查处广播电影电视制作、播出和经营中的违法违规行为。
6、负责对版权市场实施监督检查,查处侵权盗版行为;查处网络信息传播中的违法违规行为。
7、开展文物市场行政执法,负责查处文物经管市场造法案件;协助配合有关部门查处文物犯罪重大案件;整顿规范文物市场。
8、负责组织全县性文化、体育市场治理专项行动。
9、在县“扫黄打非”领导小组的指导下,落实本县城内“扫黄打非”相关工作。
10、负责提请发证机关并参与实施吊销文化市场类许可证的行政处罚。
11、负责对县文化市场行政执法人员的业务培训、考核评比工作,负责对全县文化市场从业人员进行有关法律法规知识的培训工作。
12、负责受理并查处对文化市场违法行为的投诉、举报;负责全县文化市场综合执法行政复议和行政诉讼的相关工作。
13、承办县文体广电新闻出版局交办的其他任务。
(二)机构设置和人员编制情况
祁东县文化市场综合行政执法大队是副科级全额拨款事业单位,编制35名,其中:大队长1名,副大队长3名;各队(室)设负责人各1名。在编33人,设办公室、案卷审批股、扫黄打非办、执法一中队、执法二中队、执法三中队共6个股室队。
二、部门预算单位构成
祁东县文化市场综合行政执法大队部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算338.3163万元,其中,一般公共预算拨款收入338.3163万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,收入较去年增加4.85 万元,主要是:异动引起人员增加,引起相关预算项目预算费用增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算338.3163万元,其中,文化旅游体育与传媒支出264.64万元,社会保障和就业支出33.58万元,卫生健康支出14.91万元,住房保障支出25.19万元,支出较去年增加4.85 万元,主要是:异动引起人员增加,引起相关预算项目预算费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算338.3163万元,其中:文化旅游体育与传媒支出264.64万元,占78.22%;社会保障和就业支出33.58万元,占9.93%;卫生健康支出14.91万元,占4.41%;住房保障支出25.19万元,占7.45%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:
2022年本部门基本支出预算数318.3163万元,其中:工资福利支出284.75万元,一般商品和服务支出28.72万元,对个人和家庭的补助0万元。主要是为保障部门正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:
2022年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:专项办案经费支出20万元,主要用于专项办案经费工作经费等方面;
五、政府性基金预算支出
祁东县文化市场综合行政执法大队2022年政府性基金预算拨款0万元,无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费33.42万元,比上年预算增加4.70 万元,上升16.36%,主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标,引起机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为4.50万元,其中:公务接待费4.5万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算减少2.50 万元,下降35.71%,主要是:按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。
(四)政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况说明
截至2021年12月底本部门共有公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为338.3163万元,其中,基本支出318.3163万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(公开表格附后)
202002__祁东县文化市场综合行政执法大队部门预算公开表
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