2022年祁东县教育局部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)
十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)
十二、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)
十四、一般公共预算“三公”经费支出表
十五、政府性基金预算支出表
十六、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)
十八、国有资本经营预算支出表
十九、财政专户管理资金预算支出表
二十、专项资金预算汇总表
二十一、项目支出绩效目标表
二十二、整体支出绩效目标表
二十三、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十四、政府采购预算表(购买服务)
二十五、国有资产占有和使用情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件,并监督实施。
2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划;研究提出教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施
3、统筹管理教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监测全县教育经费的筹措和使用情况;管理教育援助、教育贷款和教育合作项目;负责教育技术装备工作。
4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规,制定相关的行政管理办法;组织实施中小学素质教育工程;组织实施普及九年制义务教育。
5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度;组织实施师范类毕业生的就业指导工作;主管全县教师工作,规划并指导学校教学和管理人员队伍建设;负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作;指导学校内部管理体制改革。
6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序,考核、任免中小学领导干部。
7、负责直属单位思想政治工作;负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。
8、组织全县教育招生及考试工作,规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作;研究提出中小学校的招生计划,并组织实施。
9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作;指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。
10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
11、管理全县勤工俭学工作,制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划,制定相关的政策,并指导学校开展勤工俭学。
12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
(二)机构设置
教育局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构,下辖县一、二中、育贤、衡师附中4所普通高中及职业中专、进修学校、特殊教育学校、县幼儿园和25个乡镇(街道办)的中小学校、中心幼儿园等共320个二级预算单位。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
1、祁东县教育局机关及二级机构
2、祁东县教育局下辖的各中小学校及中心幼儿园
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算96036.86万元,其中,一般公共预算拨款96036.86万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加10435.53万元,主要是教师工资提高、学生助学金增加、学校设备购置等。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育96036.86万元,科学技术0万元。支出较去年增加10435.53万元,主要是教师工资提高、学生助学金增加、学校设备购置、衡师附中建设融资还本付息支出增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算96036.86万元,其中,教育支出96036.86万元,占100 %。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数88663.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算7372.9万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的商品服务支出3191.9万元,主要用于职业教育经费、衡阳师范学院合作办学经费、营养餐改善计划专项经费、“百千万‘艺术童伴’-留守儿童关爱工程”建设经费及工作经费、名师工作室教改专项经费、全县素质教育综合奖、校车运行经费、公办学幼儿园添置维护运行经费、“学校多媒体教室全覆盖攻坚行动”项目、芙蓉学校设备采购等方面;资本性支出4181万元,主要用于义务教育阶段校舍维修、危房改造、职业教育、衡师附中融资利息、义务薄弱教育学校建设等方面。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算0万元,本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级、下辖中小学校等402家行政事业单位运行经费2585.68万元,比2021年预算2472.96增加112.72万元,增加4.56%。主要原因是增加公用经费预算。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、下辖中小学校等402家行政事业单位“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容无;培训费预算742.8万元,拟开展教师培训,人数约7500人,内容为教师继续教育培训等。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为96036.86万元,其中,基本支出88663.96万元,项目支出7372.9万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(见附件)
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件