祁东县档案馆
2022年部门预算公开
目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、部门职责
1、对全县档案事业实行统筹规划、宏观管理。按照党和国家的政策法规,拟定全县档案工作管理办法、规章制度以及全县档案建设的业务规范和技术标准;制订全县档案事业发展的中长期规划和年度计划。依据《中华人民共和国档案法》(以下简称《档案法》),进行档案行政执法和执法监督、组织、指导、检查、监督、协调县直机关、企事业单位的档案业务工作。
2、集中统一管理县直机关、团体、企事业单位等按规定移交的重要档案资料,保守党和国家的机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全,推进档案工作的科学化管理和现代化建设。
3、组织全县性的档案宣传活动收集、整理和编发有关内刊资料;会同有关部门组织开展档案工作外事活动及刘外交流;开展档案学术交流活动。
4、组织档案科学技术与基础理论研究:制订全舆档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业教育和档案专业干部培训工作,会同有关部门承办全县档案专业技术职务评审的有关工作。
5、负责县级档案馆网点建设的布局、审核等有关工作;协调指导县属各类档案馆(室)的接收范围,审查县档案馆向社会开放档案的办法和控制范围。
6、指导全县档案信息资源开发利用和服务工作,推进档案信息网络建设。
7、承办上级部门、县委、县政府交办的其他事项。
(二)、机构设置
祁东县档案馆是副科级全额拨款参公单位,由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个,馆长1名,副馆长2名,股室负责人3名。
二、部门预算单位构成
祁东县档案馆部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算63.6208万元,其中,一般公共预算拨款收入63.6208万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,收入较去年增加2.88 万元,主要是:异动引起人员增加,引起相关预算项目预算费用增加。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算63.6208万元,其中,社会保障和就业支出4.25万元,一般公共服务支出54.43万元,住房保障支出3.19万元,卫生健康支出1.75万元,支出较去年增加2.88 万元,主要是:异动引起人员增加,引起相关预算项目预算费用增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算63.6208万元,其中:社会保障和就业支出4.25万元,占6.68%;一般公共服务支出54.43万元,占85.55%;住房保障支出3.19万元,占5.01%;卫生健康支出1.75万元,占2.75%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:
2022年本部门基本支出预算数43.6208万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:
2022年本部门项目支出预算20万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:档案事务管理支出15万元,主要用于档案事务管理工作经费等方面;对个人家庭补助(有毒有害津贴)支出5万元,主要用于对个人家庭补助(有毒有害津贴)工作经费等方面;
五、政府性基金预算支出
祁东县档案馆2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年本部门机关运行经费7.68万元,比上年预算增加3.58 万元,上升87.32%,主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标,引起机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算
2022年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.50万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年预算增加0.50 万元,增涨100%.,主要是:根据单位业务实际情况,“三公”经费预算增加。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。
(四)政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况说明。
截至2021年12月底本部门共有公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明。
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为63.6208万元,其中,基本支出43.6208万元,项目支出20万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(公开表格附后)
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