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祁东经济开发区归阳工业园2022年部门预算公开

来源:祁东经济开发区归阳工业园     发布时间:2022-06-02 16:52

祁东经济开发区归阳工业园2022年部门预算公开说明

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)

十二、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)

二十五、政府采购预算表(购买服务)

二十六、国有资产占有和使用情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。





第一部分 部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定,实施国家的法律、法规和法令,依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。

组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。

根据园区产业政策和产业规划,会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。

负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。

负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。

负责落实园区优惠政策,优化园区投资环境,负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作;负责园区企业协调服务工作。

负责园区信访和社会稳定工作,协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。

负责督促和引导企业安全生产、守法经营,依法纳税,并维护和保障企业合法权益。

协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。

承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。

(二)机构设置

办公室负责综合协调、信息调研、办文办会、对外宣传、接待等工作;负责园区日常工作的运转;负责园区资产日常管理;负责项目经济合同的管理。

征地拆迁服务股负责园区土地征用、出让、报批工作;承办拆迁安置相关工作;承担园区民政、文教卫生等社会事务管理工作;负责所辖行政村的农村经济管理和村民建房的报批工作;负责信访维稳工作;负责园区治安保卫,调解、处理园区各类矛盾纠纷,负责社会治安综合治理,维护社会秩序。

工程建设股负责园区建设项目选址工作;负责园区用地、工程建设规划初审;负责建筑工程定位放线和跟踪管理;负责工程报建,协助管理建设工程质量和文明安全施工。

企业服务股负责工业园区企业工业经济统计和其他统计报表;负责为入园企业代办各类申报手续;协助做好规划、建设、环保、安全生产等方面的服务工作。

核定祁东经济开发区归阳工业园全额拨款事业编制52名(含云鹤家具产业园),其中:主任1名,副主任3名;正股级职数4名。

保留祁东县园区标准厂房维护服务中心,调整为归阳工业园管理的正股级财政全额拨款事业单位,定编9名,其中设主任1名,副主任1名。

二、部门预算单位构成

2022年部门预算单位是祁东经济开发区归阳工业园本级。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共预算支出。

(一)收入预算,2022年年初预算数538.29万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2021年增加48.89万元,增加9.99%,增加的原因为人员增加核增预算资金。

(二)支出预算,2022年年初预算数538.29万元,均为一般公共服务支出,无政府性基金预算支出。其中:一般公共服务支出422.43万元,社会保障和就业支出52.17万元,卫生健康支出24.55万元,住房保障支出39.13万元,支出较2021年增加48.89万元,增加9.99%,增加的原因为人员增加核增预算资金。

四、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算支出538.29万元,其中:一般公共服务支出422.43万元,占78.48%;社会保障和就业支出52.17万元,占9.69%;卫生健康支出24.55万元,占4.56%;住房保障支出39.13万元,占7.27%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为538.29万元,其中:工资福利支出482.97万元,一般商品和服务支出55.32万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。

(二)项目支出:无

五、政府性基金预算支出

本部门2022年政府性基金预算拨款0万元,无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年机关运行经费一般公共预算拨款为55.32万元,比2021年预算增加30.82万元,增加125.79%。原因为人员增加,对应的机关运行经费增加。

(二)“三公”经费预算

2022年“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。

(四)政府采购情况

2022年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日机关无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

2022年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为533.29万元,其中,基本支出533.29万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

第二部分2022年部门预算表

(公开表格附后)

附件1:2022年部门预算公开表格.xlsx

901002__祁东经济开发区归阳工业园部门预算公开表

附件2:2022年部门绩效目标表.

2022归阳工业园绩效目标表_940822022归阳工业园绩效目标表



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