祁东经济开发区归阳工业园2022年部门预算公开说明
目录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)
十二、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十五、政府采购预算表(购买服务)
二十六、国有资产占有和使用情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
贯彻执行上级有关发展开发区产业的政策规定,实施国家的法律、法规和法令,依法制定园区经济管理的相关管理办法并组织实施。
组织实施园区总体发展规划和园区经济发展计划。
根据园区产业政策和产业规划,会同相关部门负责园区内项目的入园审核工作。
负责实施园区各项基础设施和配套公共设施建设。
负责园区征地、拆迁、安置、用地报批等相关工作。
负责落实园区优惠政策,优化园区投资环境,负责园区招商引资及入园项目的考察、论证和审核工作;负责园区企业协调服务工作。
负责园区信访和社会稳定工作,协调解决园区内工程建设过程中的矛盾纠纷。
负责督促和引导企业安全生产、守法经营,依法纳税,并维护和保障企业合法权益。
协助和指导企业开展创新、申请专利、孵化、上市等工作。
承办开发区党工委、管委会交办的其他工作。
(二)机构设置
办公室负责综合协调、信息调研、办文办会、对外宣传、接待等工作;负责园区日常工作的运转;负责园区资产日常管理;负责项目经济合同的管理。
征地拆迁服务股负责园区土地征用、出让、报批工作;承办拆迁安置相关工作;承担园区民政、文教卫生等社会事务管理工作;负责所辖行政村的农村经济管理和村民建房的报批工作;负责信访维稳工作;负责园区治安保卫,调解、处理园区各类矛盾纠纷,负责社会治安综合治理,维护社会秩序。
工程建设股负责园区建设项目选址工作;负责园区用地、工程建设规划初审;负责建筑工程定位放线和跟踪管理;负责工程报建,协助管理建设工程质量和文明安全施工。
企业服务股负责工业园区企业工业经济统计和其他统计报表;负责为入园企业代办各类申报手续;协助做好规划、建设、环保、安全生产等方面的服务工作。
核定祁东经济开发区归阳工业园全额拨款事业编制52名(含云鹤家具产业园),其中:主任1名,副主任3名;正股级职数4名。
保留祁东县园区标准厂房维护服务中心,调整为归阳工业园管理的正股级财政全额拨款事业单位,定编9名,其中设主任1名,副主任1名。
二、部门预算单位构成
2022年部门预算单位是祁东经济开发区归阳工业园本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共预算支出。
(一)收入预算,2022年年初预算数538.29万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2021年增加48.89万元,增加9.99%,增加的原因为人员增加核增预算资金。
(二)支出预算,2022年年初预算数538.29万元,均为一般公共服务支出,无政府性基金预算支出。其中:一般公共服务支出422.43万元,社会保障和就业支出52.17万元,卫生健康支出24.55万元,住房保障支出39.13万元,支出较2021年增加48.89万元,增加9.99%,增加的原因为人员增加核增预算资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算支出538.29万元,其中:一般公共服务支出422.43万元,占78.48%;社会保障和就业支出52.17万元,占9.69%;卫生健康支出24.55万元,占4.56%;住房保障支出39.13万元,占7.27%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年年初预算数为538.29万元,其中:工资福利支出482.97万元,一般商品和服务支出55.32万元。主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。
(二)项目支出:无
五、政府性基金预算支出
本部门2022年政府性基金预算拨款0万元,无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年机关运行经费一般公共预算拨款为55.32万元,比2021年预算增加30.82万元,增加125.79%。原因为人员增加,对应的机关运行经费增加。
(二)“三公”经费预算
2022年“三公”经费预算数为1万元,其中:公务接待费1万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平。
(三)一般性支出情况
2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。
(四)政府采购情况
2022年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日机关无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
2022年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为533.29万元,其中,基本支出533.29万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、“三公”经费纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分2022年部门预算表
(公开表格附后)
附件2:2022年部门绩效目标表.
2022归阳工业园绩效目标表_940822022归阳工业园绩效目标表
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件