祁东县交通运输综合行政执法大队2022年部门部门预算
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)
十二、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十五、政府采购预算表(购买服务)
二十六、国有资产占有和使用情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责贯彻执行国家、省、市、县和上级交通运输主管部门有关交通运输方面的方针、政策和法律法规,拟订全县交通运输行政执法工作规划,参与拟订交通运输行政执法相关规范性文件和规章,并组织实施。
2、负责全县交通运输行业的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政、航道行政、城市公共交通、交通工程建设质量安全、城市客运等方面的行政执法工作。
3、负责拟订全县交通运输综合行政执法的程序、标准、规范,并组织实施;负责组织、协调全县跨区域交通运输行政执法工作。
4、负责对全县交通运输市场主体及其从业人员的经营行为实施监督检查,纠正违章违规行为,开展专项整治行动,维护交通运输市场秩序。
5、负责交通运输行业违章行为的稽查和违法行为的处罚;负责违章处理窗口的管理工作;负责受理、查处交通运输行政执法有关举报、投诉及违章抄告的处理。
6、负责全县车辆超载超限运输治理和联合整治非法营运工作。
7、负责组织交通运输行政执法案件听证工作;负责交通运输行政执法案件的行政复议、行政诉讼、行政赔偿等相关工作。
8、负责拟订全县交通运输行政执法信息化建设规划、计划,并组织实施;负责交通运输稽查信息资料的收集、统计、分析、传递与整理归档工作。
9、参与全县交通运输行业应急管理和交通战备等重大紧急的交通保障工作。
10、承担职责范围内的环境保护、节能减排、综治维稳文明创建等工作。
11、完成县交通运输局交办的其他任务。
(二)机构设置
根据上述工作职责,县交通运输综合行政执法大队设7个副股级内设机构。1个正股级下设机构,至2021年12月实有人数101人。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
祁东县交通运输综合行政执法大队部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算938.64万元,其中,一般公共预算拨款938.64万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少30.06万元,主要是2022年的水费,电费,印刷费,差旅费,会议费,工会经费,公务用车运行维护费,培训费,办公费等都是从8000元/人的人员经费中安排。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算938.64万元,其中,交通运输(类)支出726.07万元;社会保障和就业(类)支出96.67万元,;卫生健康(类)支出43.41万元;住房保障(类)支出72.50万元。支出较去年减少30.06万元,主要是因为2022年的水费,电费,印刷费,差旅费,会议费,工会经费,公务用车运行维护费,培训费,办公费等都从8000元/人的人员经费中安排。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算938.64万元,其中,交通运输(类)支出726.07万元,占全年77%;社会保障和就业(类)支出96.67万元,占全年10%;卫生健康(类)支出43.41万元,占全年7%;住房保障(类)支出72.50万元,占全年8%。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数915.64万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算23万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费95.04万元,比上年预算减少3.76万元,下降(上升)3.96%,主要是2022年的水费,电费,印刷费,差旅费,会议费,工会经费,公务用车运行维护费,培训费,办公费等都从8000元/人的人员经费中安排。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门机关本级、行政事业单位“三公”经费预算数为38万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费38万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费38万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加20万元,主要是因为本单位现有执法车辆18台,车辆维修费,油料费、保险费等相应增加。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,培训费0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务执法用车18辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车18辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为938.64万元,其中,基本支出915.64万元,项目支出23万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(见附件)
705007__祁东县交通运输综合行政执法大队部门预算公开表
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