祁东县水上交通安全监控中心
2022年部门预算公开
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)
十二、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十五、政府采购预算表(购买服务)
二十六、国有资产占有和使用情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责辖区内监控记录数据的归内统计、整理、存档、通报、上报等工序。负责接受重大安全隐患,险情及水上交通安全应急事件报警,并填写应急值班相关记录。
2、负责应用GPS、AIS、等监控系统对县下埠头渡口、兴庆街渡口、河州渡口、大堡渡口、中心渡口以及14艘装有3G视频的客船进行24小时监控巡查,对发现的违法违规行为、安全隐患、重大险情及水上交通事故及时报告,妥善处置。
3、负责接受或搜集全县辖区内航道、水文、气象、水上交通管制等信息。对于水情变化情况、重大天气、气候、航行通告等情况,按相关要求及时报告或告知相关单位或人员,保证监控相关责任单位、人员通讯录的及时更新。
4、负责对监控中心软硬件设备及辖区内监控系统运行情况进行记录,及时向维护责任单位申报运行故障,并督促落实故障设备系统的维修或更换到位。
5、负责对辖区内船舶是否超载、乘客是否穿拿救生衣,渡运秩序是否规范、签单员是否到岗以及异常天气、水文等情况进行实时监控,并进行画面截屏,及时、准确、详细的记录发现违法违规行为,发现有未穿拿救生衣、人车混渡、超载、违法禁止航行等违章行为或安全隐患、经过核实、确认后迅速通过高音喇叭喊话制止必要时使用电话等其它通讯工具迅速调动当地海事监管人员或乡镇船管员赶赴现场处置。
6、负责每日派工作人员到各监控渡口下乡实地巡查,督促签单发航员及时到岗到位并履行好自己的岗位职责,严禁各种违规违章行为发生,发现安全隐患及时给于阻止。
7、完成领导交办的其它相关工作任务。
(二)机构设置
祁东县水上交通安全监控中心为祁东县交通运输局下属正股级财政全额拨款事业单位,共有编制5名,其中设主任1名,实有人数3人,其中在职5人。
根据上述职责,祁东县水上交通安全监控中心内设:办公室、安全股。
二、部门预算单位构成
本部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年年本部门收入预算55.90万元,其中,一般公共预算拨款55.90万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,。收入较去年增加0.49万元,主要是调资及社保费比例变化所致。
(二)支出预算:2022年本部门支出预算55.90万元,其中,一般公共预算当年拨款收入 55.90万元;支出包括:社会保障和就业支出2.89万元,卫生健康支出1.32万元,住房保障支出2.17万元,交通运输支出49.53万元。支出较去年增加0.49万元,主要是调资及社保费比例变化所致。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算55.90万元,社会保障和就业支出2.89万元,占5.17%。卫生健康支出1.32万元,占2.36%。住房保障支出2.17万元,占3.88%。交通运输支出49.53万元,占88.60%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数27.41万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算28.49万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:
监控中心3G视频租赁费用支出9.99万元,主要用于监控中心3G视频租赁;
交通智能与监控系统运行维护经费支出7.5万元,主要用于交通智能与监控系统运行维护;
气象牌维护资金支出5万元。主要用于气象牌维护;
祁东县水上交通安全监控中心日常运行经费6万元,主要用于单位日常运行。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2022年本部门机关运行经费 2.88万元,比上年预算增加1.98万元,上升220%,主要是1.县预算人均公用经费标准增加,2.本年度实际工作开展需要办公费、差旅费等支出预算增加。
(二)“三公”经费预算:2022年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.2万元,主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,培训费预算0万元。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额 万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车 辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为55.90万元,其中,基本支出27.41万元,项目支出28.49万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(见附件)
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