2022年祁东县妇女联合会部门预算公开
目 录
第一部分2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)
十二、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)
十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)
十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)
二十五、政府采购预算表(购买服务)
二十六、国有资产占有和使用情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)主要职能
祁东县妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是:
1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督,参与有关法律、法规规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4、依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化和自尊自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养,推荐女性人才。
6、联系和服务妇女,关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用,组织开展家庭文明创建活动,指导推进家庭教育工作,传承中华民族家庭美德,树立良好家风。
(二)机构设置
县妇联机关本级属全额拨款行政机关,下设办公室、妇女儿童工作部、权益部三个部室。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:
祁东县妇女联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
县妇联2022年财政拨款收支总预算为88.23万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出75.8万元,社会保障和就业支出5.6万元、卫生健康支出2.63万元、住房保障支出4.2万元。
县妇联2022年财政拨款收支总预算比2021年减少0.28万元,主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,缩减了行政运行开支预算。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算88.23万元,其中,一般公共服务(类)支出75.8万元,占85.91%; 社会保障和就业(类)支出5.6万元,占6.35%;卫生健康(类)支出2.63万元,占2.98%;住房保障(类)支出4.2万元,占4.76%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算58.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算30万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:妇儿工委工作经费支出6.00万元,主要用于妇儿事业发展工作等方面;妇女事业发展经费支出24.00万元,主要用于妇女事业发展等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:预算数为3万元,主要用于单位办公费、水电费、差旅费、公务接待等开支。与2021年预算3万元持平,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,缩减了机关运行经费开支预算。
(二)“三公”经费预算:2022年"三公"经费预算为0。无因公出国(境)费开支,无公务用车购置及运行维护费用,无公务接待费用开支。与2021年持平,主要原因:严格按照中央及县委关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出。
(三)一般性支出情况:2022年本部门无会议费、培训费预算。
(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额88.23万元,其中,基本支出58.23万元,项目支出30万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表
(见附件)
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