目录
第一部分祁东县林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
祁东县林业局概况
一、部门职责
负责全县林业及其生态建设的监督管理;组织、协调、指导和监督全县造林绿化、湿地保护、石漠化防治工作;承担森林资源保护发展监督管理的责任;组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责林业系统自然保护区的监督管理;承担推进林业改革,维护农民经营林业的合法权益的责任;制定全县林业产业发展规划,合理调整林业产业发展布局,促进林业产业协调发展;承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任;承担林业行政执法监管的责任,负责宣传贯彻林业法律法规和政策;拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;组织、指导林业及其生态建设的科技和外事工作,指导全县林业队伍的建设;承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我局编制164名,实有人数233人,其中在职122人、离退休111人。具体为:局机关行政编制13个,其中领导职数5个,分别为:局长1名、副局长3名、林业总工程师1名;现有公务员11人;内设行政股室6个:办公室、人事、林政、法制、计财、监察室。
下设二级事业机构7个:林产工业管理站、林业执法大队、林业调查规划设计队、营林站、森保站、自然保护地服务中心、油茶产业发展中心。定编111个,现有在职人员94人;其中副科级事业单位3个,股级事业单位4个。
下设三级事业单位1个,在职人数17人。国有苗圃1个,定编40个,现有在职人员17人。
(二)决算单位构成。
祁东县林业局决算汇总公开单位包括林业局本级、下属7个二级事业机构(林业行政执法大队、造林绿化股、森保站、林产工业、油茶产业发展事务中心、自然保护地服务中心、林业调查规划设计队)、下属三级事业单位1个(国有苗圃)。因此纳入2021年部门决算编制范围有林业局本级、下属7个二级事业机构、下属三级事业单位1个。
第二部分2021年度部门决算表(见附件)第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5417.95万元。与上年相比,减少3392.81万元,减少38.5%,主要是因为乡镇机构改革,人员减少,相应人员经费减少,专项商品服务减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计5417.95万元,其中:财政拨款收5417.95万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计5417.95万元,其中:基本支出1846.46万元,占34.08%;项目支出3571.49万元,占65.92%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计5417.95万元,与上年相比,与上年相比,减少3392.81万元,减少38.5%,主要是因为乡镇机构改革,人员减少,相应人员经费减少,专项商品服务减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出5020.07万元,占本年支出合计的92.67%,与上年8703.23万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少3683.16万元,减少42.32%,主要是因为乡镇机构改革,人员减少,相应人员经费减少,专项商品服务减少。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公开预算财政拨款支出5020.07万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30.95万元,占0.62%;社会保障和就业支出152.43万元,占3.04%;卫生健康支出47.09万元,占0.94%;节能环保支出333.40万元,占6.64%;农林水支出4153.75万元,占82.74%;资源勘探工业信息等支出4万元,占0.08%;自然资源海洋气象等支出118.47,占2.36%;住房保障支出87.98万元,占1.75%;粮油物资储备支出92万元,占1.13%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1244.95万元,支出决算数为5020.07万元,完成年初预算的403.23%,其中:
1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20.5345万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
2、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.11万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
3、一般公共服务支出(类)其他一般公开服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.3万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为127.6万元,支出决算为127.6万元,完成年初预算的 100%。完成年初预算的 100%。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)
年初预算为5.18万元,支出决算为5.18万元,完成年初预算的 100%。
6、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.645万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
预算为47.09万元,支出决算数为47.09万元,完成预算100%。
8、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)
预算为0万元,支出决算数30万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
9、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)
预算为0万元,支出决算数203.5万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
10、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)
预算为0万元,支出决算数37.04万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
11、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退耕现金(项)
预算为0万元,支出决算数62.86万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
12、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)
预算为0万元,支出决算为145.2386.万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
13、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)
预算为855.98万元,支出决算为1485.9639万元,完成预算的173.60%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
14、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)
预算为39.12万元,支出决算为41.86万元,完成预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
15、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)
预算为52万元,支出决算为467.7814万元,完成预算的899.58%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
16、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)
预算为0万元,支出决算为242.02万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
17、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)
预算为0万元,支出决算为897.7206万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
18、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)
预算为30万元,支出决算为202.4618万元,完成预算的674.87%,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
19、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)
预算为0万元,支出决算为18.1152万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
20、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)
预算为0万元,支出决算为60万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
21、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)
预算为0万元,支出决算为52.4493万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
22、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)
预算为0万元,支出决算为539.944万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
23、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)
预算为0万元,支出决算为0.2万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
24、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)
预算为0万元,支出决算为4万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
25、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)
预算为0万元,支出决算为118.4749万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
26、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
预算为87.98元,支出决算为87.98万元,完成预算的100%。
27、粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款) 其他粮油物资事务支出(项)
预算为0万元,支出决算为92万元,决算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1846.4634万元,其中:人员经费1458.5296万元,占基本支出的78.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、 抚恤金、 其他对个人和家庭的补助;公用经费387.9337万元,占基本支出的21.01%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、 邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、 会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出预算为9万元,支出决算为9万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。与上年相比持平。
公务接待费支出预算为9元,支出决算为9万元,完成预算的100%,与上年7.8759万元相比增加1.1241万元,增长14.27%,增长的主要原因项目业务数量的增多,相应接待费的增多。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0元。与上年相比持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算9万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为9万元,全年共接待来访团组X96个、来宾995人次,主要是违规别墅清查整治工作再次"回头看"督查、森林防火督查、核查顺达铁矿破坏林地情况、森林督查、考察何艳同志、洞庭清波行动检查、春季造林督查、森林防火、安全生产督查、来祁考察学习、对接油茶林再流转项目、作业设计、核查大马风电占用林地情况、松线虫病除治专项行动、双溪村来局争取贫困村道村部绿化申请立项、洋湖村振兴计划、汇报桥石村乡村振兴项目建设工作、建党一百周年文艺晚会用餐、重阳节退休老同志聚餐、森林火灾风险普查、石漠化调查工作技术指导、督查指导林长制工作、湘江生态廊道建设工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入397.8847万元;年初结转和结余0万元;支出397.8847万元,其中基本支出0万元,项目支出397.8847万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为397.5247万元,决算数大于年初预算数的主要原因是是部分支出年初未申请财政拨款预算,追加预算。
九、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出387.9337万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年决算数628.2438减少240.3101万元,降低38.25%。主要原因是:积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求,减少了开支。其中包括:办公费15.0352万元;印刷费19.2656万元;咨询费0.81万元;手续费0.2006万元;水费1万元;电费9万元;邮电费31.7466万元;物业管理费0.9万元;差旅费15.7607万元;维修费1.2822万元;会议费0.012万元;培训费1.6855万元;公务接待费9万元;专用材料费30.8862万元;劳务费1.4455万元;委托业务费55万元;工会经费37.82万元;福利费40.7383万元;其他交通费7.32万元;其他商品和服务支出109.0251万元。
十、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.012万元,年初预算为0,此项经费用于参加政协会议,人数1人,内容为民主生活等;开支培训费1.6855万元,年初预算为0,此项经费主要用于1、开展林业执法培训,开支0.945元,人数12人,内容为林业行政执法培训;2、森林保险业务培训,开支0.7405万元,人数9人,内容为林业行政执法培训。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目1个,共涉及资金499.42万元,占一般公共预算项目支出总额的18%。组织对"野生动物转产转型奖励""病虫害防治""中央油茶低产林改造"等3 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出499.42 万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,项目绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况转好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。
组织对本单位6个内设行政股室,7个二级事业机构,1个三级事业机构开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出5020.0692万元,政府性基金预算支出397.8847万元。从评价情况来看,本年内严格执行预算资金管理办法及内部财务管理制度,财务内控制度,专项资金管理使用制度;实行了政府财政会计核算制度;专项资金分类核算管理,专款专用,充分发挥资金使用效益,资金得到了安全高效使用。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
2021年中央财政油茶低产林改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为84.7分。项目全年预算数为400 万元,执行数为233.83万元,年初无预算追加预算。
祁东县2021年中央财政油茶低产林改造
自评 报 告
为了确保2021年中央财政油茶低产林改造项目造林工程质量,促使我县油茶产业又快又好的持续发展。根据省市文件精神要求,县油茶产业发展协调指挥部办公室从县林业局和县财政局抽调人员组成联合自查组,依照《湖南省林业局关于印发<湖南省油茶低产林改造三年行动方案(2020—2022年)>的通知》(湘林产〔2020〕7号)和《油茶低产林改造技术规程》(DB43/T 1991-2021),于2022年3-4月份对全县2021年中央财政油茶低产林改造项目进行了一次全面自查验收,根据自查结果,自评报告如下:
一、项目任务
我县2021年中央财政油茶低产林改造建设任务为8000亩,其中抚育改造5000亩,更新改造1500亩,品种改造1500亩,涉及16个乡镇,27个村, 79个小班。
二、质量分析
1、造林成活率。自查面积8000亩。苗木成活率均达95%。
2、面积核实率。各项目单位上报完成面积为8000亩,自查核实面积为8000亩,面积核实率为100%。
3、面积合格率。全县完成了2021年中央财政油茶低产林改造项目面积8000亩,合格面积6125亩(抚育改造4084亩、品种改造1145亩、更新改造896亩),未合格面积1875亩,合格率76.5%。
4、苗木合格率、良种使用率。2021年中央财政油茶低产林改造项目共使用良种苗木6.59万株,均为有育苗资质单位提供的Ⅰ、Ⅱ级合格苗,苗木合格率100%、良种率100%。"两证一签"齐全,所有造林户均经过造林专业技术培训。
5、造林质量。油茶低产林改造质量较好,林地清理、修技整形、密度调整、树体改良、劣株换优、土地壤改良、水肥管理和其它措施基本部到位,抚育改造和更新改造小部份修技整形未到位;品种改造高接换冠,今年5-6月份完成。
6、作业设计率。全县作业设计小班79个,面积8000亩。施工小班79个,施工面积8000亩,作业设计率100%。
7、县级自查率。全县施工小班79个,施工面积8000亩,验收合格小班71个,面积6125亩,县级自查率100%。
8、抚育合格率。根据作业设计的要求,油茶低产林改造小班按规定的时间、次数和质量标准进行抚育。全县施工小班79个,施工面积8000亩,抚育小班79个,抚育合格面积6125亩,抚育合格率76.5%。
9、管护率。所有油茶低产林改造小班有管护班子、管护人员和管护措施,无人畜损害现象,管护率100%。
10、建档率。建有专业档案室,有专业档案管理人员。基地用苗情况和造林质量状况均记录在案,分册装订,专人保管,建档率100%。
三、主要措施
(一)加强领导,精心组织
县政府对中央财政油茶低产林改造工程建设高度重视,成立了中央财政油茶低产林改造建设领导小组,由主管林业的副县长任组长,县财政局、县林业局等单位一把手为成员,负责工程建设的布局、组织、指导、发动和协调工作,参加项目建设乡镇(街道)确定一名党政主要领导负责项目建设的实施工作,做到项目建设的各个环节层层有人专抓专管。
(二)加大宣传,充分认识
通过会议、广播、电视、微视抖音、横幅标语等多种形式进行宣传和发动,使广大群众认识到油茶低产林改造是保持青山常在、永续利用的生态环境建设工程,是山区奔小康和为子孙后代造福的有效途径,从而提高广大群众投身油茶低产林改造积极性和自觉性。
(三)实地调查,规划设计
1、摸清底子。以乡镇为单位对不同类型的油茶低产林采取不同的改造方式,分小班设计出低改技术措施。
2、打造样地。组织专业技术人员,每个小班打1亩见方样地,做出油茶低产林改造样板标准示范。
(四)技术培训,现场指导
加强理论实践相结合,2021年11月8日在砖塘镇石山堰村唐儒铁油茶基地和白地市镇元里坪村雷知生油茶基地,11月9日在祁东县鼎康生态油茶有限公司油茶种植基地进行油茶低产林改造现场培训指导,林业技术人员对油茶林地清理、修技整形、密度调整、树体改良、土壤改良、高接换冠、水肥管理和劣株更换等相关知识进行实习培训,各油茶种植户对油茶低产林改造有了更进一步的认识,并懂得了油茶低产林改造相关的技术措施。
(五)技术指导,严格把关
县林业局油茶产业事务中心技术股和乡镇(街道)林业组负责技术指导,实施单位在实施过程中,以科技为先导,积极引进开发新品种、新技术,推广应用新成果、新方法,加强项目技术监测,提高科技含量,高标准、高质量地进行总体规划设计,并严格按照设计进行施工、验收,实施过程中重点抓好"整地、种苗、栽植、验收、管护"五关。
(六)科学施工,现场监管
实施过程中,认真贯彻执行技术规程,完善相关的管理措施,健全各种规章制度,坚持国家林草局"严管林、慎用钱、质为先"的原则,切实加强对项目的监管,提高工程质量。
1、科学施工。县林业局负责项目小班的作业设计和项目的总体管理、指导、检查及验收工作。项目承建单位成立专门班子,明确责任人,并配备专业技术人员,认真组织,严格按照作业设计内容进行分步施工,确保工程进度和质量。
2、现场监管制。加强施工现场监督管理,严格按照实施方案和作业设计组织实施,对不合格的施工,坚决不予验收,并责令限期返工。
(七)资金补助,单位自筹
项目总资金1208.31万元,其中:中央财政补助资金400万元,实施单位自筹资金808.31万元。中央补助资金主要用于林地清理、整地、施肥、垦复、栽植、苗木和肥料等方面,其余资金由实施单位自筹。遵循先施工、后验收、再拨款的项目管理制度。同时,接受上级林业主管部门和同级财政、审计部门检查监督,保证项目资金足额到位和投向合理。
祁东县2021年中央财政油茶低林改造项目绩效自评表 | ||||||||
填报单位:祁东县林业局 | ||||||||
项目名称 | 祁东县2021年中央财政油茶低产林改造项目 | 实施时间 | 2021年9月至2022年9月 | |||||
主管部门 | 祁东县林业局 | 实施单位 | 16个乡镇(街道)种植户 | |||||
项目资金(万元) | 预算数 | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额(万元) | 1208.31 | 1042.14 | 100 | 86% | 83 | |||
其中:中央财政投入(万元) | 400 | 233.83 | 50 | 58% | 43 | |||
其它资金(万元) | 808.31 | 808.31 | 50 | 100% | 50 | |||
项目总体目标 | 2022年9月30日前完成油茶低产林改8000亩 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 项目指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 完成面积(亩) | 8000 | 6125 | 20 | 15.3 | 部分小班实施措施未到位,9月底前整改到位 | |
质量指标 | 完成面积合格率 | 100% | 76.5% | 20 | 15.3 | 部分小班实施措施未到位,9月底前整改到位 | ||
质量合格率 | 100% | 76.5% | 15 | 11.5 | 部分小班实施措施未到位,9月底前整改到位 | |||
时效指标 | 当期任务完成率 | 100% | 76.5% | 10 | 7.6 | 部分小班实施措施未到位,9月底前整改到位 | ||
自筹资金(元/亩) | 1600 | 1600 | 10 | 10 | 无 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 每亩增加收入(元) | 1200-3000 | 1500-3000 | 5 | 5 | 无 | |
社会效益 指标 | 带动就业人数(人) | 600 | 600 | 5 | 5 | 无 | ||
生态效益 指标 | 改善生态环境质量 | 明显改善 | 明显改善 | 5 | 5 | 无 | ||
可持续影响指标 | 项目预计可持续发挥作用年限 | 60年 | 60年 | 5 | 5 | 无 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度 指标 | 受益群众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 5 | 5 | 无 | |
合计 | 100 | 84.7 | ||||||
填报人: | 李善云 | 联系电话:15273411615 | 填报日期:2022年8月17日 | 单位负责人签字: |
第四部分名词解释
公共财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)履行一般行政管理职能,维持机关日常运转所必须开支的费用,包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费等的公用经费。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
"三公"经费:纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分附件
2021年祁东县林业局公开的决算表格_691602021年祁东县林业局公开的决算表格
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