祁东县种业事务中心
2021年度年部门决算说明
目 录
第一部分 祁东县种业事务中心概况
一、部门基本概况
二、部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 祁东县种业事务中心概况
一、部门基本概况
(一)部门职责
1、负责农作物新品种引进、展示、示范和推广。
2、负责对农作物品种进行安全跟踪评价,收集种业基础信息。
3、负责农作物种子质量检验检测工作。
4、负责农作物种质资源和植物新品种保护工作。
5、负责组织落实救灾备荒种子储备工作。
6、参与农作物种子种苗质量监管服务工作。
7、完成县农业农村局交办的其他任务。
(二)机构设置和人员编制情况
祁东县种业事务中心是正股级全额拨款事业单位,内设综合股、财务股、种业服务股、检验检测股、储备展示股,下属单位:祁东县种子技术推广服务中心。
人员编制情况。祁东县种业事务中心编制26名,下属单位祁东县种子技术推广服务中心差额编制64名。
(三)决算单位构成。祁东县种业事务中心2021年度年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。
第二部分 2021年度部门决算表(见附件)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计688.61万元。与上年相比减少41.51万元,下降5.69%,主要是因为:退休、异动等人员经费、专项资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计688.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入439.15万元,占63.77%;政府性基金预算财政拨款收入1.23万元,占0.18%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入248.22万元,占36.05%;
三、支出决算情况说明
本年支出合计688.61万元,其中:基本支出671.61万元,占97.53%;项目支出17.00万元,占2.47%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计440.38万元。与上年相比减少27.84万元,下降5.95%,主要是因为:退休、异动等人员经费、专项资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出439.15万元,占本年支出合计的99.72%,与上年相比减少22.47万元,下降5.12%,主要是因为:退休、异动等人员经费、专项资金减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出439.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类).88万元,占0.20%;社会保障和就业支出(类)62.25万元,占14.18%;卫生健康支出(类)19.11万元,占4.35%;农林水支出(类)334.73万元,占76.22%;住房保障支出(类)22.18万元,占5.05%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为431.61万元,支出决算数为439.15万元,完成年初预算的101.75%,其中:
1、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为.88万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为51.02万元,支出决算为51.02万元,决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为11.23万元,支出决算为11.23万元,决算数与年初预算数持平。
4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.11万元,支出决算为19.11万元,决算数与年初预算数持平。
5、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为328.07万元,支出决算为333.93万元,完成年初预算的101.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
6、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。
7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.18万元,支出决算为22.18万元,决算数与年初预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出422.15万元,其中:人员经费398.17万元,占基本支出的94.32%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费23.98万元,占基本支出的5.68%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.80万元,完成预算的160.00%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年持平。
公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年持平。
公务接待费支出预算为0.80万元,支出决算为0.80万元 ,完成预算的100%,决算数与预算数持平。与上年相比增加0.80万元,增长的主要原因是:公务活动增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.80万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.80万元,全年共接待来访团组32个、来宾210人次,主要是公务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元;公务用车运行维护费0.00万元,主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2021年度底,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入1.23万元;年初结转和结余0万元;支出1.23万元,其中基本支出1.23万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
2021年度本部门机关运行经费支出0万元。本部门为财政补助事业单位。
十、一般性支出情况
2021年度本部门开支会议费0.00万元。2021年度开支培训费0.00万元。
十一、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2021年度底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、2021年度预算绩效情况的说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金35万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目总体执行情况良好,绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
种子储备项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持日常工作运转
新品种示范推广项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持日常工作运转
(3)部门评价项目绩效评价结果。
部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。
第四部分 名词解释
(一)一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第五部分 附件
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