当前页面:首页 >>信息公开>>财政资金 >>部门财政预决算及三公经费

祁东县社会化禁毒事务中心2021年度年部门决算公开

来源:祁东县社会化禁毒事务中心     发布时间:2022-09-20 10:14

祁东县社会化禁毒事务中心

2021年度年部门决算说明

 

 

第一部分  祁东县社会化禁毒事务中心概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

第一部分  祁东县社会化禁毒事务中心概况

 

一、部门基本概况

(一)机构设置及部门预算单位构成

祁东县社会化禁毒事务中心是2011年11月成立的正科级公益一类全额拨款事业单位。

内设机构设置3个,分别:办公室、宣传教育股、综合服务股。

社会化禁毒事务中心是正科级全额拨款事业单位,共有编制12名,2021年实有人数10人,其中在职10人,退休人数0人。

(二)部门职责

1、贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署,制定全县禁毒工作规划,拟定全县社会化禁毒宣传教育工作计划并组织实施。

2、负责全县禁毒宣传、预防教育及社区戒毒康复工作负责对吸毒人员进行教育引导和心理疏导。

3、负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务,鼓励支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与禁毒工作。

4、承担县禁毒委员会的日常工作。负责协调禁毒委员会成员单位开展禁毒严打、禁种铲毒、易制毒化学品管理、易染毒场所管理等相关工作。

5、完成县委、县政府和县政府办交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)机构设置及部门预算单位构成

祁东县社会化禁毒事务中心是2011年11月成立的正科级公益一类全额拨款事业单位。

内设机构设置3个,分别:办公室、宣传教育股、综合服务股。

社会化禁毒事务中心是正科级全额拨款事业单位,共有编制12名,2021年实有人数10人,其中在职10人,退休人数0人。

(二)决算单位构成。祁东县社会化禁毒事务中心2021年度年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级。

第二部分  2021年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第三部分  2021年度 部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计374.93万元。与上年相比增加374.93万元,增长100%,主要是因为:为新增预算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计374.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入371.93万元,占99.20%;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.00万元,占0.80%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计374.93万元,其中:基本支出374.93万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计371.93万元。与上年相比增加371.93万元,增长100%,主要是因为:为新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出371.93万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比增加371.93万元,增长100%,主要是因为:为新增预算单位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出371.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)39.33万元,占10.57%;公共安全支出(类)315.06万元,占84.71%;社会保障和就业支出(类)8.19万元,占2.20%;卫生健康支出(类)3.21万元,占0.86%;住房保障支出(类)6.14万元,占1.65%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为77.85万元,支出决算数为371.93万元,完成年初预算的477.75%,其中:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为60.29万元,支出决算为39.18万元,完成年初预算的64.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退休、异动等人员经费、专项资金减少。

2、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

3、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为46.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为243.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为8.19万元,支出决算为8.19万元,决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.23万元,支出决算为2.98万元,完成年初预算的92.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退休、异动等人员经费、专项资金减少。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.14万元,支出决算为6.14万元,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出371.93万元,其中:人员经费115.95万元,占基本支出的31.18%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费255.99万元,占基本支出的68.83%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年持平。

公务接待费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆;公务用车运行维护费0.00万元,主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2021年度底,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2021年度本部门机关运行经费支出255.99万元。与上年决算数持平。

十、一般性支出情况

2021年度本部门开支会议费0.00万元。2021年度开支培训费0.00万元。

十一、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年度底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2021年度预算绩效情况的说明

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。

2)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

第四部分 名词解释

(一)一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分 附件

2021年度年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

(一)主要职

根据祁编〔2019〕12号文件的有关规定,我单位主要工作任务是:(一)贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于禁毒工作的一系列方针政策和决策部署,制定全县禁毒工作规划,拟定全县社会化禁毒宣传教育工作计划并组织实施。(二)负责全县禁毒宣传、预防教育及社区戒毒康复工作;负责对吸毒人员进行教育引导和心理疏导。(三)负责组织、协调禁毒社会组织开展专业服务,鼓励、支持禁毒社会工作队伍和志愿者队伍参与禁毒工作。(四)承担县禁毒委员会的日常工作。负责协调禁毒委员会成员单位开展禁毒严打、禁种铲毒、易制毒化学品管理、易染毒场所管理等相关工作。(五)完成县委、县政府和县政府办交办的其他任务。

2019年机构改革,祁东县禁毒禁赌社会化工作办公室更名为祁东县社会化禁毒事务中心,为正科级公益一类全额拨款事业单位,隶属县政府办公室管理,主要负责全县社会化禁毒宣传教育和事务性服务工作,承担县禁毒委员会日常工作。祁东县社会化禁毒事务中心内设办公室、宣传教育股、综合服务股等3个股室,核定全额拨款事业编制12名,领导职数设主任1名,副主任2名;正股级职数3名。

(二)机构设置

根据上述职责,祁东县社会化禁毒事务中心内设3个机构,分别为:办公室、宣传教育股、综合服务股。

(三)人员编制情况

祁东县社会化禁毒事务中心至2020年12月,共有编制12个,实有人数8人,在职干部职工8人。

2020年单位工作任务或年度计划

为认真贯彻落实中央52号文件要求和国家、省、市禁毒委部署,确保年内集中整治突出毒品问题取得明显成效,2021年我县禁毒重点工作任务如下:

1、严厉打击毒品违法犯罪。完成全年缉毒执法目标任务数,其中移送起诉不低于220人,人案比不低于1.4,缴获毒品数不低于61500克,查获吸毒人员不低于430人次,强制隔离戒毒不低于170人,其中,社区戒毒人员拒绝报到或严重违反社区戒毒协议被强戒8人,办理易制毒管理行政案件不低于1起,破获部、省督案件各1起,集群打零案件2起。

2、狠抓外流贩毒整治。外流贩毒认定人数较上年下降30%以上,联合外省市抓获本地外流贩毒人数较上年提升10%,年内外流贩毒综合排名退出全国前10位。

3、组织涉毒人员大排查大收治。结合“清隐”“清库”“清零”、“毒驾”治理、外流贩毒整治工作,组织开展吸贩毒嫌疑人员大排查,对外流贩毒嫌疑人员掌握人员去向、加强分析研判、进行预警管控;对辖区内拒绝接受社区戒毒社区康复人员、严重违反社区戒毒社区康复协议人员、病残吸毒人员等,组织集中收治收戒行动,强制隔离戒毒人员执行率、病残涉毒人员收治率高于95%。

4、开展吸毒人员大管控大帮扶。规范组织社会面吸毒人员风险分类评估管控工作,戒毒出所吸毒人员100%落实“必接”“必管”措施,辖区内社区戒毒社区康复人员毛发抽检阳性率低于20%。出台优惠政策或者扶持项目,支持戒毒康复人员就业创业;组织20人以上社区戒毒康复人员参加戒毒康复场所集中戒治;年内建成一个安置就业与团队戒毒相结合的“蓝结家园”或者戒毒康复人员就业创业基地,并投入运行接纳有吸毒史人员20名。年内现有吸毒人数占户籍总人数同比下降万分之三。

5、推动社区戒毒(康复)工作站达标管理。探索社区戒毒社区康复+同伴教育的具体实现形式,按照《衡阳市社区戒毒(康复)工作站等级化管理办法》,督促辖区内各乡镇(街道)年内全部建成制度化、规范化、常态化的社区戒毒(康复)工作站,其中一级站达到15%,二级站达到25%,全部达到三级站以上。

6、严格管控涉毒物品和场所。定期组织开展辖区内娱乐服务场所从业人员登记和毒品检测,从业人员无涉毒违法犯罪前科,人体生物样本毒品含量检测阳性率低于全市平均水平。易制毒化学品100%落实监督管理核查措施。

7、深入开展毒品预防教育。全年开展1次以上有禁毒委主要领导参与的禁毒大型宣传活动。继续组织学校禁毒教育“五个一”“五落实”“五创新”活动。全国青少年毒品预防教育数字化平台学校和在校学生注册率高于95%。充分发挥禁毒社会组织作用,实打实组建和运行“一队一团三联盟”,公众参与禁毒公益意愿高于90%。开展公职人员体验式禁毒教育,将毛发检测纳入公职人员体检必检项目。

8、狠抓禁毒示范创建工作。继续开展省级禁毒示范县市区创建活动,深入组织开展县级禁毒示范乡镇(街道)、示范学校、示范社区(村)、示范单位活动,辖区内2个乡镇(街道)成功创建全市禁毒示范乡镇(街道),12个中小学校(含职业中专)成功创建全市禁毒示范学校,12个社区(村)成功创建市级禁毒示范社区(村),12个(机关、企事业)单位创建全市禁毒示范单位。

9、全力推进禁毒扶贫攻坚。全面掌握辖区内涉毒贫困人口及其家庭成员底数现状,结合精准扶贫精准脱贫基本方略,因人施策,落实帮扶救助措施,确保现有涉毒贫困人员实现脱贫。完善禁毒扶贫工作机制,巩固禁毒脱贫成果,有效遏制因毒致贫、返贫和因贫涉毒问题发生。

10、强化业务培训提升业务素质。组织3批次基层禁毒专干进行集中培训、骨干培训、精准培训,落实凡训必考,公开通报考试成绩并纳入乡镇街道年度禁毒工作绩效评估,切实提升基层禁毒队伍业务能力。

11、落实禁毒重点工作通报调度机制。对禁毒重点整治和示范创建、缉毒执法、重点人员管控、社戒社康工作实行“一月一通报”“一季一讲评”,工作滞后的“一季一约谈”。

12、强化第四大攻坚战作战保障。将纪委监委和其他党政主要部门全部纳入禁毒委成员单位管理,将禁毒整治纳入各级领导班子、领导干部年度述职,将党员干部是否涉毒纳入领导干部重大事项报告。逐步配齐乡镇(街道)社区禁毒专职工作人员。由禁毒委成员单位联乡带社区(村),每个吸毒人员家庭有党员干部联系帮扶。将禁毒所需经费纳入财政预算,保持逐年递增,合理布局智能管理、预警平台、情报导侦等新基础设施建设,配备毛发验毒、污水检测等必要的专用技术装备。

13、全省禁毒工作群众满意度测评排名进入100名以内。

14、结合本地工作实际,推出一个可复制、可推广,在全国、全省有影响力的禁毒重大典型做法,提升禁毒工作美誉度,推动禁毒工作开展。

15、对标《衡阳市集中整治突出毒品问题坚决打赢第四大攻坚战三年(2020-2022年)行动方案》确定的“六大行动目标”,聚焦“八大整治行动”和“三大保障支撑”,全面完成年度目标任务及上级禁毒部门交办的其他工作任务。

二、部门整体支出情况

(一)2021度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计371.93万元,其中:财政拨款收入371.93万元,事业收入0万元,其他收入0万元

2021年度本年支出合计371.93万元,其中:基本支出371.93万元、项目支出0万元(项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。50万以上的还要上报附件四《财政专项资金支出绩效自评报告》和《项目支出评分表》)。

(二)2021度财政拨款收入支出决算情况

2021年度财政拨款收入合计371.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入371.93万元

2021年度财政拨款支出合计371.93万元,其中:一般公共预算财政拨款支出371.93万元。

(三)2021度财政拨款支出分类情况

1基本支出371.93万元,占财政拨款支出总100%其中:(1)工资福利支出106.35万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出256.23万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出9.6万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出

 2、项目支出0万元,占财政拨款支出总0%,是扶贫帮扶资金0万元。

(四)2020三公经费支出分类情况

2021年“三公”经费支出决算为0万元,与上年相比,增加(减少)了0万元,增长或下降0%。具体支出如下:

1因公出国(境)费支出0万元,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次

2、公务接待费支出0万元,其中:外事接待支出0万元,国内公务接待支出0万元。2021年,国内公务接待共0个批次、0人次(不包括陪同人员)。

3、公务用车购置及运行费支出0万元,其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出0万元。主要用于:公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出。2021年,公务用车购置数为0辆,公务用车保有量为0(含执法用车)

三、财务及资金管理情况。制定了预算资金管理办法,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,组织相关股室进行学习,使得管理制度得到有效执行。

四、部门整体支出绩效评价情况

(一)2021年部门整体绩效

1、严厉打击毒品违法犯罪。注重加强联动协作,凝聚最大力量强化禁毒严打整治,强力推进两打两控”“雷霆”“净边”“春雷犁庭行动等一系列专项行动,坚持以打开路,重拳出击,保持对毒品违法犯罪的严打高压态势。截至2021年底,办理涉毒刑事案件69件(破获省督案件1起,部督案件3起,目标案件100%完成),移送起诉涉毒犯罪嫌疑人235刑事拘留涉毒犯罪嫌疑人157人;缴获各类毒品折算量共84452.90克;查获吸毒人员434人;强制隔戒毒174已收治涉毒特殊病人32人;在公安部部署的拔钉追逃专项行动中抓获钉子逃犯3,县公安局禁毒大队因缉毒执法成效突出,荣获2021年度全省缉毒执法工作成绩突出单位”荣誉称号

2、狠抓外流贩毒整治。深化与滇、粤等地禁毒部门的信息摸排反馈、情报交流共享、数据互联互通、联合执法办案等协作,最大限度地提升整治外流贩毒实效,外流贩毒人数同比降幅较大,2021年度(2020年11月1日至2021年10月31日),全国毒品案件系统中祁东籍外流贩毒人员7人(核减后),同比下降70.8%。

3、组织涉毒人员大排查大收治。持续开展“毒情大排查”暨社会面吸毒人员见面攻坚专项行动全面澄清全县吸毒人员底数,重点排查有涉毒犯罪前科吸毒史人员、有精神病史、艾滋病、残疾、癌症等特殊病吸毒人员、有驾驶证吸毒史人员、有吸毒史公职人员(党员)、登记在册非本地户籍吸毒史人员及直系亲属有特殊困难的吸毒人员,探索吸毒人员排查管控一体化、常态化、标准化,对病残涉毒人员做到了应收尽收,确保我县吸毒人员肇事肇祸和特殊人群涉毒案事件“零发生”

4、推动社区戒毒(康复)工作站达标管理。已建成一级社区戒毒康复工作站1个、二级站8个、三级站15个,切实做到了每个乡镇(街道)至少一个工作站,社戒社康工作日益规范。

5、严格管控涉毒物品和场所。一是强化重点场所(地)管控。强化经营服务性场所禁毒管理,严格落实宾馆、酒店、公共娱乐等重点场所禁毒巡查机制。对各类休闲娱乐场所开展常态化排查,开展娱乐场所污水检毒,严防发生聚集性吸毒和涉毒“黑天鹅”事件。对城郊结合部“地下嗨吧”及农村闲置民房、废弃(闲置)厂房等所有可能被用于涉毒违法犯罪的场所,按属地进行管理,将排查清查责任落实到村(社区),定期不定期进行全面排查,共处置风险隐患点7处。

二是强化重点行业(物品)管控。加强寄递行禁毒管理,严格落实寄递业三个百分百制度。落实精麻药品、易制毒化学品管理定期巡查机制,建立销售、购买、运输、储存、使用等环节工作台帐和巡查纪录,实行闭环管理,坚决杜绝精麻药品、易制毒化学品流入非法渠道。

6、深入开展毒品预防教育。坚持把毒品预防教育作为治本之策,出台《祁东县禁毒宣传量化指标》等文件,持续开展“626”国际禁毒日集中宣传、禁毒工作屋场恳谈会、成长家园禁毒公益讲座进校园、党员禁毒教育五个一等系列六进宣传活动,营造了全民禁毒浓厚氛围,凝聚了禁毒人民战争合力

7、狠抓禁毒示范创建工作。2021年,我县积极开展无毒乡镇、无毒学校、无毒单位、无毒乡村(社区)等系列禁毒示范创建活动,成功创建了市级禁毒示范乡镇1个、示范单位2个、示范学校4个、示范村(社区)3个。

(二)、按照2021年度县级财政资金下拨情况,完成基本支出371.93万元,专项支出0万元。保证单位日常工作的稳定运转。

(三)、根据《祁东县财政局关于开展2021年度财政资金绩效自评工作的通知》(祁财绩〔2021〕53号)文件,经评定我单位2021年部门整体支出绩效从投入、过程、产出及绩效自评得分为98.7分,绩效评价等级为合格。预算配置控制较好得10分,预算执行得15.7分,预算管理制度比较健全得得15分,职责履行得26分,履职效益得32分。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

基本支出预算偏小,全额拨款单位无其他收入来源,奖励性资金没有着落,导致有政策规定的奖励无法落实到位,严重影响各级禁毒工作的积极性。建议将奖励性政策需要落实的资金纳入财政预算内。

六、其他需要说明的情况

无。

 

祁东县社会化禁毒事务中心2021部门决算公开表(禁毒事务中心)_56707祁东县社会化禁毒事务中心2021部门决算公开表(禁毒事务中心)


扫一扫在手机打开当前页

相关稿件