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祁东县档案馆2023年部门预算公开

来源:祁东县档案馆     发布时间:2023-04-11 15:31

目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释 

第二部分 2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

(一)部门职责

1、贯彻落实档案工作方针政策、法律法规和技术标准。

2、负责馆藏档案的分类和保管,建立全宗卷,记载立档单位和全宗历史演变情况。负责馆藏档案的鉴定开放,编制检索工具,提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作,维护档案完整,保守党和国家机密。

3、负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料。负责征集具有重要研究价值的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集,并对其进行鉴定、整理、归档。

4、围绕县委、县政府中心工作的需要,开展档案史料的研究和编纂工作,利用馆藏档案资料举办展览,编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料。

5、负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏档案数字化建设,开发利用档案信息资源。

6、完成县委办公室交办的其他工作任务。

(二)机构设置

祁东县档案馆是副科级全额拨款参公单位,由机关本级和3个股室组成。核定全额事业编制10个,馆长1名,副馆长2名,股室负责人3名。

二、部门预算单位构成

祁东县档案馆部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算72.33万元,其中,一般公共预算拨款收入72.33万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,收入较去年增加8.71万元,主要是:异动引起人员增加,引起相关预算项目预算费用增加。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算72.33万元,其中,一般公共服务支出62.23万元,社会保障和就业支出4.58万元,卫生健康支出2.09万元,住房保障支出3.43万元,支出较去年增加8.71万元,主要是:异动引起人员增加,引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算72.33万元,其中:一般公共服务支出62.23万元,占86.04%;社会保障和就业支出4.58万元,占6.33%;卫生健康支出2.09万元,占2.89%;住房保障支出3.43万元,占4.74%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2023年本部门基本支出预算数47.33万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:

2023年本部门项目支出预算25万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:对个人家庭补助(有毒有害津贴)支出5万元,主要用于对个人家庭补助(有毒有害津贴)工作经费等方面;档案事务管理支出20万元,主要用于档案事务管理工作经费等方面;

五、政府性基金预算支出

祁东县档案馆2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2023年本部门机关运行经费7.68万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算。

2023年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.50万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年预算增加0万元,与上年持平。

(三)一般性支出情况。

2023年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元。

(四)政府采购情况。

2023年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占有情况说明。

截至2022年12月底本部门共有公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为72.33万元,其中,基本支出47.33万元,项目支出25万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2023年部门预算表

(公开表格附后)

     祁东县档案馆部门预算公开表




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