目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占有使用情况
(六)预算绩效管理情况
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
一十五、一般公共预算“三公”经费支出表
一十六、政府性基金预算支出表
一十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
一十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
一十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
1、宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府和中华全国供销合作总社及省、市供销社有关农村供销社工作的方针、政策、法规及规定。
2、负责研究制订全县供销社的发展战略与规划,指导全县供销社的改革与发展,加快供销社合作社系统的改革步伐。
3、按照政府授权承担有关重要农业生产资料、农副产品的储备,适时调控市场,发挥群体优势,促进城乡物资交流,维护供销合作社组织及其社有企业的合法权益。
4、充分发挥供销社在棉花、茶叶、再生资源等经营上的主导作用,进一步净化市场环境。
5、加强对基层供销社开放办社的指导,协调监督,依托本地的主导优势产业、传统产业、新兴产业和产品,重点扶持发展区域范围或跨县的专业合作社,促进和发展龙头企业(产业集团)的强强联合,形成“龙头企业加专业合作社加基地的产业化经营格局。”
6、指导供销系统的业务活动,积极探索多渠道、多领域、多层次的联合与合作。
7、组织全县供销社系统干部、职工的思想教育、业务培训,检查指导本系统的队伍建设,维护供销社大局稳定。
8、承办县委、县政府和上级供销社交办的其他事项。
(二)机构设置。
祁东县供销合作社联合社内设
1、办公室
2、财计股
3、政工人事股
4、经贸发展股
5、安全保卫股
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,祁东县供销合作社联合社部门预算只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 204.24万元,其中,一般公共预算拨款204.24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,收入较2022年减少7万元,减少3.31%,减少的原因是因人员减少导致各项预算的减少。
(二)支出预算:2023年本部门支出预算204.24万元,其中,商业服务业等支出163.8万元,社会保障支出18.04万元,医疗卫生支出8.87万元,住房保障支出13.53万元。支出较2022年减少7万元,减少3.31%,减少的原因为因人员减少导致各项预算的减少。
四、一般公共预算拨款支预算
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算204.24万元,其中,商业服务业等支出163.8万元,占80.2%;社会保障支出18.04万元,占8.83%;医疗卫生支出8.87万元,占4.34%;住房保障支出13.53万元,占6.63%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数204.24万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算17万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:信访维稳工作经费支出11万元,主要用于解决祁东县供销合作社联合社及改制企业等历史遗留信访问题等方面;综合改革工作经费支出6万元,主要用于祁东县供销合作社联合社综合改革工作等方面。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本部门的机关运行经费28.86万元,比上年预算减少4.24万元,减少12.81%,减少的原因是人员的减少导致各项预算的减少。
(二)“三公”经费预算:2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 0 万元,其中公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议,人数0人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,内容为0;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额0万元,其中货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为204.24万元,其中,基本支出187.24万元,项目支出17万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算表
703001__祁东县供销合作社联合社部门预算公开表_48135703001__祁东县供销合作社联合社部门预算公开表
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件