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祁东县凤歧坪乡人民政府2023年部门预算公开

来源:祁东县凤歧坪乡人民政府     发布时间:2023-04-25 15:40

凤歧坪乡人民政府2023年部门预算公开

目录

第一部分: 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释


第二部分: 2023 年部门预算表

收支总表

收入总表

支出总表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一十三一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一十四一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五一般公共预算"三公"经费支出表

一十六政府性基金预算支出表

一十七政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

一十八政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

一十九国有资本经营预算表

二十财政专户管理资金预算支出表

二十一专项资金预算汇总表

二十二项目支出绩效目标表

二十三部门整体支出绩效目标表注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。



第一部分: 2023 部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案,组织指导农业生产,搞好商品流通,协调好本与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

凤歧坪乡政府现设"六办"、"三中心一大队"10个内设机构。"六办"即:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室;"三中心一大队"即:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

凤歧坪乡人民政府只有本级,没有其他预算单位,因此凤歧坪乡人民政府预算仅含机关本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。凤歧坪乡人民政府2023年收入预算为318.71万元,全部为一般预算拨款中的经费拨款,无纳入预算管理的非税收入拨款;无政府性基金拨款无财政专户管理的非税收入拨款无经营收入无附属单位缴款无其他收入无用事业基金弥补收支差额和上年结余。其中,一般公共预算拨款318.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年预算317.18万元增加1.53万元,主要是人员变动,增加了部分工资福利方面的收入预算

(二)支出预算:凤歧坪乡人民政府2023年支出预算318.71万元其中,一般公共服务253.22万元,社会保障和就业支出28.77万元,卫生健康支出15.14万元,住房保障支出21.58万元。支出较去年增加1.53万元,主要是人员变动,增加了部分工资福利方面的支出预算

四、一般公共预算拨款支出

凤歧坪乡人民政府2023年一般公共预算拨款支出预算318.71万元,其中,一般公共服务253.22万元,占79%;社会保障和就业支出28.77万元,占9%;卫生健康支出15.14万元,占5%;住房保障支出21.58万7%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023凤歧坪乡人民政府基本支出预算数318.71万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023凤歧坪乡人民政府项目支出预算0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等

五、政府性基金预算支出

凤歧坪乡人民政府2023年政府性基金支出预算为0万元,本年度无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

凤歧坪乡人民政府2023年机关本级行政单位的机关运行经费47.64万元,比上年预算71.14万元减少23.5万元,减少33%。主要原因为人员的变动,较2022年预算支出的减少。

(二)"三公"经费预算:2023年凤歧坪乡人民政府机关本级行政单位"三公"经费预算数为3万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0元),因公出国(境)费0万元。2023年"三公"经费预算较2022年持平,主要是严格按照党中央、县政府关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)任务、公务用车费用和公务接待费支出。

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算5万元,拟召开年度经济工作会议等,人数100人左右,培训费预算5万元,拟开展乡村振兴业务培训等,人数50人左右。

(四)政府采购情况:2023年部门预算政府采购预算金额为0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程类预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

绩效目标设置情况:2023凤歧坪乡人民政府整体支出绩效目标318.71万元,其中:基本支出318.71万元,无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款318.71万元。本单位以绩效目标实现为导向进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,根据祁东县财政预算管理要求,我部全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

2023年凤歧坪乡人民政府无项目支出。我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标;二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分: 2023年部门预算表 (见附件)

151001__祁东县凤歧坪乡人民政府部门预算公开表


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