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祁东县重点建设项目事务中心2023年部门预算公开

来源:祁东县重点建设项目事务中心     发布时间:2023-04-26 11:05


第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

 

第二部分 2023年部门预算表

收支总表

收入总表

支出总表

支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一十三一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一十四一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五一般公共预算“三公”经费支出表

一十六政府性基金预算支出表

一十七政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

一十八政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

一十九国有资本经营预算表

二十财政专户管理资金预算支出表

二十一专项资金预算汇总表

二十二项目支出绩效目标表

二十三部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


 


第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责。

根据《祁东县重点建设项目事务中心机构编制方案》,县重点建设项目事务中心的主要职责如下:

1)负责全县重大投资项目中长期规划和年度计划;牵头组织相关部门研究提出全县年度重点建设项目和申报国家、省、市重点工程项目名单;负责编制全县重点建设项目投资与建设进度计划;负责制定全县重点工程项目责任目标任务书。

2)负责建立和管理全县重大项目信息库,负责督查、调度重点工程项目,参与调处重点工程建设过程中的瓶颈和问题。

3)牵头组织县直相关部门对全县重点工程业主单位、责任单位、项目坐落的乡镇(街道)年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比,并提出奖惩措施报县委、县人民政府。

4)牵头组织县直相关部门对财政投资项目工程变更进行勘察、审核、报批。负责财政投资项目合同的审查、备案。参与财政投资项目的招投标工作。

5)参与国家建设项目的调研和筛选;参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作;参与项目的建设规划、选址等事宜。

6)参与重大项目招商引资以及项目洽谈、建设规划、选址等前期工作。

7)负责全县省级、市级重大项目的数据上报和固定资产投资5000万以上非房地产项目的联网直报。

8)负责全县重大项目的前期开发工作,牵头组织县直相关部门策划、包装重大项目,负责项目前期工作经费的统一管理及审核、使用。

9)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

(二)机构设置。

(一)祁东县重点建设项目事务中心为公益一类正科级全额拔款单位,

(二)祁东县重点建设项目事务中心2022年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县重点建设项目事务中心,没有其它二级决算单位。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

祁东县重点建设项目事务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023本部门收入预算 212.65  万元,其中,一般公共预算拨款 212.65  万元,政府性基金预算拨款   0万元,国有资本经营预算拨款 0  万元,纳入专户管理的非税收入  0 万元。收入较去年增加 17.16  万元,主要是因为一般公共预算拨款收入中经费拨款的增加

(二)支出预算:2023本部门支出预算 212.65万元,其中,一般公共服务 172.32万元,社会保障和就业支出17.98万元,卫生健康支出 8.87万元,住房保障支出 13.48  万元。支出较去年增加 17.16   万元,主要是因为基本支出中工资福利支出的增加

四、一般公共预算拨款支出

2023本部门一般公共预算拨款支出预算 212.65  万元,其中,一般公共服务支出  172.32   万元,占  81.03  %社会保障和就业支出 17.98   万元 8.46   %卫生健康支出 8.87  万元 4.17   %住房保障支出 13.48  万元 6.34   %;。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023本部门基本支出预算数 172.65  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023本部门项目支出预算 40  万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:  项目支出 支出 40  万元,主要用于重点项目督查、绩效评估工作经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2023本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023本部门机关本级  1  家行政事业单位的机关运行经费 16.32 万元,上年预算持平。

(二)三公经费预算:2023本部门机关本级  1 家行政事业单位三公经费预算数为 0  万元,其中,公务接待费  0 万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费  0  万元。2023三公经费预算2022年持平。

(三)一般性支出情况:2023本部门会议费预算 0  万元;培训费预算  0 万元。

(四)政府采购情况:2023本部门政府采购预算总额   18.51 万元,其中,货物类采购预算  0 万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算 18.51   万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2023拟新增配置公务用车0  辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023部门整体支出绩效目标的金额为212.65 万元,其中,基本支出172.65 万元,项目支出 40万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

 

 

第二部分 2023部门预算表


708001__祁东县重点建设项目事务中心部门预算公开表_80270708001__祁东县重点建设项目事务中心部门预算公开表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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