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祁东县文学艺术界联合会2022年部门预算公开

来源:祁东县文学艺术界联合会     发布时间:2023-10-10 13:51


目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)"三公"经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算"三公"经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明


一、部门基本概况

(一)部门职责

县文联是全县文艺工作者的群众团体,是中共祁东县委联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。其主要职责是:

1、宣传贯彻党的文艺工作路线、方针、政策,对全县文艺协会、文艺工作者和新的文艺组织、新的文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。

2、团结凝聚全县广大文学艺术工作者深入实践、深入生活、深入群众,传承弘扬地方文化,精心组织文艺创作,努力打造文艺精品,共同繁荣发展文学艺术事业。

3、围绕县委、县政府中心工作,加强文艺界与社会各界的联系,积极开展创作、演出、比赛、展出和大型文艺活动,繁荣全县社会主义文学艺术事业。

4、表彰奖励德艺双馨文艺工作者和优秀文艺作品,发现、培养和扶持文艺人才,探索繁荣发展社会主义文艺事业新思路、新途径,激发文艺工作者的创作热情。

5、加强党建工作,指导全县文艺家协会搞好思想建设、组织建设和作风建设,协助县委县政府做好文艺工作者的思想政治工作。

6、依法维护团体会员和文艺工作者的合法权益。积极进行文化交流活动,支持发展文化产业。开展文艺领域的行业培训、行业自律、行业服务和行业管理。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置和人员编制情况

祁东县文学艺术界联合会是正科级全额拨款事业单位,内设办公室、组织联络股,共有编制10人,在编在岗人员6人。


二、部门预算单位构成

祁东县文学艺术界联合会部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。


三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算68.6625万元,其中,一般公共预算拨款收入68.6625万元,政府性基金预算拨款收入0万元,国有资本经营预算拨款收入0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,收入较去年减少0.55 万元,主要是:人员退休、异动减少,引起相关预算项目预算费用减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算68.6625万元,其中,住房保障支出4.71万元,文化旅游体育与传媒支出45.49万元,卫生健康支出2.19万元,社会保障和就业支出6.28万元,一般公共服务支出10万元,支出较去年减少0.55 万元,主要是:人员退休、异动减少,引起相关预算项目预算费用减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算68.6625万元,其中:住房保障支出4.71万元,占6.86%;文化旅游体育与传媒支出45.49万元,占66.25%;卫生健康支出2.19万元,占3.19%;社会保障和就业支出6.28万元,占9.15%;一般公共服务支出10万元,占14.56%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2022年本部门基本支出预算数58.6625万元,其中:  工资福利支出53.65万元,一般商品和服务支出5.56万元,  对个人和家庭的补助0万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:

2022年本部门项目支出预算10万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:各文艺协会工作经费支出10万元,主要用于各文艺协会工作经费工作经费等方面;

五、政府性基金预算支出

祁东县文学艺术界联合会2022年政府性基金预算拨款0万元,无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年本部门机关运行经费6万元,比上年预算增加0.44 万元,上升7.91%,主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标,引起机关运行经费增加。

(二)"三公"经费预算:

2022年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为0.00万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2022年"三公"经费预算较2021年预算增加0万元,与上年持平。

(三)一般性支出情况。

2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。

(四)政府采购情况。

2022年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占有情况说明。

截至2022年12月底本部门共有公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为68.6625万元,其中,基本支出58.6625万元,项目支出10万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2022年部门预算表

(公开表格附后)

祁东县文学艺术界联合会2022年部门预算公开表(1)


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