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祁东县文化旅游广电体育局 2024年部门预算公开

来源:祁东县文旅广体局     发布时间:2024-04-01 15:22

祁东县文化旅游广电体育局

2024年部门预算公开

 

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

 

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、其他项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

二十三、政府采购预算表(货物、工程采购)

二十四、政府采购预算表(购买服务)

二十五、国有资产占有和使用情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分 部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)部门职责

1、贯彻执行党和国家有关文化(文物)旅游、广播电视、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县文化(文物)旅游、广电,体育事业发展规划并组织实施; 推进文化旅游广电体育领域体制机制改革。

2、管理全县性重大文化活动,指导重点文化、旅游、体育设施建设,组织祁东旅游整体形象推广,促进文化(文物)旅游、广电、体育产业对外合作和交流。

3、统筹规划文化产业、旅游、广电、体育产业,组织实施文化、旅游、广电、体育资源普查、挖掘、保护和利用工作,促进文化、旅游、广电、体育产业发展。指导 协调全县文化、旅游、广电、体育产业的建设和发展,推进产业交流与合作;拟订全县动漫、游戏产业发展规划,指导、协调全县动漫、游戏产业发展;指导、管理对外文化旅游广电体育交流与合作。

4、指导文化、旅游、广电、体育市场发展,对文化(文物)旅游、广电、体育市场经营进行行业监管,推进行业信用体系建设,依法规范文化、文物、旅游、广电、体育市场。

5、指导、推进文化(文物)、旅游、广电、体育科技创新发展,推进文化、旅游、广电、体育行业信息化、标准化建设。

6、推进文化(文物)、旅游、广电、体育领域的公共服务,会同有关部门统筹安排文化旅游广电体育相关事业经费;规划、指导全县文化旅游广电体育产品生产;组织、指导、协调全县重点公共文化、旅游、广电、体育设施建设和基层公共文化、体育设施建设;负责指导公共图书馆、文化馆(站)、美术馆、博物馆、纪念馆、 体育场(馆)等基层公共文化体育事业建设。

7、指导、协调艺术创作与艺术生产;扶持地方性、代表性 示范性、实验性文化艺术品种和体育项目,推动各门艺术的发展;管理、指导艺术教育事业;指导、组织、协调县性重大文化和体育活动。 负责监测全县文化、旅游、广由体育经济运行和全县文化、旅游、广电、体育统计及行业信息发布。

8、指导、监督管理全县文化市场综合执法和文物、旅游、体育行政执法工作;监管全县文化(文物)旅游、广电体育市场经营活动;负责对从事演艺活动的民办机构和网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

9、统筹规划全县群众体育发展;负责推行全民健身计划,指导群众性体育活动的开展,指导县直机关、企事业单位群众体育机构和队伍建设,监督实施国家体育锻炼标准;推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

10、研究全县体育竞赛项目的设置与布局,组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设,协调运动员社会保障工作;统筹规划青少年体育发展,加强体育后备人才建设,指导和推进青少年体育工作。

11、指导全县广播电视事业,负责广播电视机构的业务指导和行业监管;拟订全县广播电视发展规划;负贵对全县广播电视播出机构所播出的节目内容、质量及传输、监测、播出、覆盖等进行监管;负责对从事广播电视节目制作的民办机构进行监管:指导全县广电事业建设并实施行业管理:指导、协调电信网,广播电视网 ,互联网融合中的相关工作。

12、协调和指导全县文物的保护、管理和利用工作。依法组织协调重大文物违法案件的查处;负责文化遗产申报及保护、管理的监督工作;协同有关部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作;负贵管理和指导全县考古工作,组织 、协调重大文物保护和考古项目的实施,承担确定县级文物保护单位和申报省级、全国重点文物保护单位的有关工作;指导文物和博物馆对外交流与合作。

13、管理全县非物质文化遗产保护工作;负责优秀民族文化的保护传承和推广工作。

14、拟订全县文化旅游广电体育系统人才教育、培训规划并组织实施; 负责相关系列专业技术职称评审工作。

15、负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

16、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)机构设置和人员编制情况

祁东县文化旅游广电体育局是正科级全额拨款行政单位,10个内设机构:办公室、政工人事股、政策法规和市场管理股(加挂县"扫黄打非"办公室)、公共文化服务和文化艺术股、行政审批服务股、体育股、广播电影电视管理股、文化遗产股、旅游管理股、财务规划和产业发展股。

编制人数:局机关有编制19个,县旅游服务中心10个,合计29个编制、祁剧演艺有限公司34人。实有人数59人,其中:局机关在职在岗20人、旅游服务中心5人、祁剧演艺有限公司34人、不含离退休34人。

 

二、部门预算单位构成

祁东县文化旅游广电体育局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算517.31万元,其中,收入较去年增加33.9 万元,主要是:异动引起人员增加,引起相关预算项目预算费用增加。

(二)支出预算:2024年本部门支出预算517.31万元,其中,文化旅游体育与传媒支出453.24万元,社会保障和就业支出29.45万元,卫生健康支出12.53万元,住房保障支出22.09万元,支出较去年增加33.9 万元,主要是:异动引起人员增加,引起相关预算项目预算费用增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算517.31万元,其中:文化旅游体育与传媒支出453.24万元,占87.61%;社会保障和就业支出29.45万元,占5.69%;卫生健康支出12.53万元,占2.42%;住房保障支出22.09万元,占4.27%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:

2024年本部门基本支出预算数298.13万元,主要是为保障部门正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中:

工资福利支出253.67万元,包括30101基本工资117.82万元,30102津贴补贴36.43万元,30103奖金9.82万元,30107绩效工资19.99万元,30108机关事业单位基本养老保险缴费29.45万元,30110职工基本医疗保险缴费12.53万元,30112其他社会保障缴费1.18万元,30113住房公积金22.09万元,30199其他工资福利支出4.36万元。

商品和服务支出44.21万元,包括30201办公费11.36万元,30202印刷费8.80万元,30205水费1.00万元,30206电费3.00万元,30211差旅费8.00万元,30239其他交通费用12.05万元。

对个人和家庭的补助0.25万元,包括30399其他对个人和家庭的补助0.25万元。

(二)项目支出:

2024年本部门项目支出预算219.18万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:工资福利支出(祁剧公司)支出91.4万元,主要用于工资福利支出(祁剧公司)工作经费等方面;推广宣传经费支出20万元,主要用于推广宣传经费工作经费等方面;创作排练新剧目等经费(祁剧公司)支出30万元,主要用于创作排练新剧目等经费(祁剧公司)工作经费等方面;“惠民演出”送戏下乡100场(祁剧公司)支出60万元,主要用于“惠民演出”送戏下乡100场(祁剧公司)工作经费等方面;祁剧公益性演出场租费、流动舞台车维修(祁剧公司)支出5.28万元,主要用于祁剧公益性演出场租费、流动舞台车维修(祁剧公司)工作经费等方面;免费开放县级配套资金支出12.5万元,主要用于免费开放县级配套资金工作经费等方面;

五、政府性基金预算支出

祁东县文化旅游广电体育局2024年政府性基金预算拨款0万元,无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2024年本部门机关运行经费44.21万元,比上年预算增加4.02 万元,上升10.00%,主要是人员增幅度较大、人头公用经费预算提标,引起机关运行经费增加。

(二)“三公”经费预算:

2024年本部门机关本级等1家行政事业单位“三公”经费预算数为0.00万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年预算增加0万元,与上年持平。

(三)一般性支出情况。

2024年本部门会议费预算0万元;培训费预算 0万元。

(四)政府采购情况。

2024年政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占有情况说明。

截至2023年12月底本部门共有公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2024年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明。

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为517.31万元,其中,基本支出298.13万元,项目支出219.18万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分  2024年部门预算表

(公开表格附后)

祁东县文化旅游广电体育局2024年部门预算公开表01(1)


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