目录
第一部分 中共祁东县纪律检查委员会部门决算概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
中共祁东县纪律检查委员会概况
一、部门职责
(一)职能职责
1、县纪委县监委部门职责
(1)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(2)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作机关、县委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)、四明山国家森林公园管理处、经济开发区管委会党(工)委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(3)在县委领导下组织开展巡察工作。
(4)负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(5)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(6)负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(7)负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草制定或者修改本县纪检监察制度规定,参与起草制定本县相关法规和规范性文件。
(8)负责协调落实市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜;加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。
(9)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇(街道)纪检监察机构、县管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作;组织全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(10)完成市纪委市监委和县委交办的其他任务。
2、县纪委县监委派驻机构部门职责
(1)监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任,监督促进驻在部门党政主要负责人当好第一责任人。监督检查驻在部门领导班子及其成员遵守党章党规党纪、执行党的路线方针政策和决议、推进党风廉政建设和反腐败斗争及廉洁自律等情况,经常、及时向县纪委报告上述情况及发现的重要问题。受理对驻在部门党的组织和党员的检举、控告。派驻机构指导、监督、管理对口县直机关各部门机关纪委工作,检查考核相关县直机关各部门机关纪委履职情况。
(2)经县纪委批准,初步核实反映驻在部门领导班子及县管干部的问题线索;参与审查驻在部门领导班子及县管干部违反党纪的案件。负责审查驻在部门管理的领导班子及其成员和股级干部违反党纪的案件,指导驻在部门机关党委(纪委)、纪检组织审查股级以下干部违反党纪的案件,必须时可以直接审查股级以下干部违反党纪的案件。受理驻在部门党的组织和党员的申诉。
(3)对违反党章和其他党内法规,不履行或者不正确履行职责的驻在部门党的组织和负有责任的党的领导干部,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的党组织提出问责建议。
(4)协助、配合省委巡视、市委、县委巡察工作,监督驻在部门落实巡视巡察整改任务;协助驻在部门党组(党委)做好巡察工作,不承担驻在部门开展巡察的日常工作。
(5)推动驻在部门开展廉政教育。依法对驻在部门的领导班子和行使公权力的公职人员进行监督,维护宪法法律。对其依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况进行监督检查。发现领导班子和县管公职人员存在一般性问题的,及时向本人提出,重要问题向县纪委县监委有关联系室报告;发现其他公职人员存在问题的,会同驻在部门开展调查处置,强化监督职责。受理对驻在部门监察对象的检举、控告。
(6)负责调查驻在部门非县管的股级及以下公职人员职务违法案件。受理驻在部门监察对象不服纪检监察组所作涉及本人的处理决定的复审申请。
(7)按照管理权限,对驻在部门违法的公职人员依法作出政务处分决定。对不履行或者不正确履行职责负有责任的领导人员,按照管理权限对其作出问责决定,或者向有权作出问责决定的机构提出问责建议。根据监察结果,对驻在部门廉政建设和履行职责存在的问题等提出监察建议。
(8)负责对本派驻机构干部的日常管理和监督。
(9)完成县纪委县监委交办的其他任务。
3、县委巡察工作领导小组办公室部门职责
(1)责传达贯彻上级巡视(察)办、巡视(察)组的决策和部署;向上级巡视(察)办、巡视(察)组和县委巡察工作领导小组报告巡察工作情况。
(2)负责对接上级巡视(察)胃、巡视(察)组的日常联络工作,及时报送有关信息资料。
(3)负责统筹、管理、协调县委巡察组开展工作。
(4)承担县委各项巡察工作的综合协调、调查研究、督查督办、情况通报、制度建设、服务保障等。
(5)负责对巡察发现的普遍性、规律性问题进行综合、分析和研究,形成专题报告,为县委决策服务。
(6)负责对上级巡视(察)办、巡视(察)组、县委、县委巡察工作领导小组决定事项及移交事项进行督办。负责对巡察工作人员的培训、考核、监督和管理。
(7)负责受理干部群众对巡察工作的举报和反映,并提出处理意见。
(8)负责巡察信息处理和宣传公开工作。
(9)完成县委和县委巡察工作领导小组交办的其他任务。
二、机构设置
(一)内设机构设置
祁东县纪委内设机构15个:办公室、组织部、宣传部、信访室、案件审理室、案件监督管理室、纪检干部监督室、党风政风监督室、纪检一室、纪检二室、纪检三室、纪检四室、纪检五室、纪检六室、信息技术保障室。下属事业单位2个:祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。
县纪委县监委派驻党政机关纪检监察组12个:县纪委县监委驻县委办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县委组织部纪检监察组、县纪委县监委驻县委宣传部纪检监察组、县纪委县监委驻县委统战部纪检监察组、县纪委县监委驻县委政法委纪检监察组、县纪委县监委驻县人大机关纪检监察组、县纪委县监委驻县政府办公室纪检监察组、县纪委县监委驻县政协机关纪检监察组、县纪委县监委驻县公安局纪检监察组、县纪委县监委驻县卫生健康局纪检监察组、县纪委县监委驻县农业农村局纪检监察组、县纪委县监委驻县教育局纪检监察组。
县委巡察工作领导小组办公室为县委正科级工作部门,内设综合股、督察股、联络股三个股室;下辖正股事业单位1个:祁东县巡察事务中心。县委设三个巡察组,分别为:县委第一巡察组、县委第二巡察组、县委第三巡察组。
(二)决算单位构成
中共祁东县纪律检查委员会单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括:中共祁东县纪律检查委员会单位本级(含中共祁东县委巡察办)。以及下属机关:祁东县财务监察所、廉政文化教育中心。
第二部分
部门决算表
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2645.93 | 2645.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 17.32 | 17.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 2128.79 | 2128.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 64.93 | 64.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140101 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.22 | 138.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082801 | 行政运行 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 66.29 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010801 | 行政运行 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2645.93 | 2247.93 | 398.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013801 | 行政运行 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 17.32 | 7.33 | 9.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011101 | 行政运行 | 2128.79 | 1774.13 | 354.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011105 | 派驻派出机构 | 64.93 | 31.93 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 9.05 | 8.70 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2140101 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.22 | 138.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082801 | 行政运行 | 5.10 | 5.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 66.29 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010801 | 行政运行 | 6.09 | 6.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2645.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 2246.82 | 2246.82 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 6.80 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 221.03 | 221.03 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 66.29 | 66.29 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 102.67 | 102.67 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2645.93 | 本年支出合计 | 59 | 2645.93 | 2645.93 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2645.93 | 总计 | 64 | 2645.93 | 2645.93 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:中共祁东县纪律检查委员会 单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2645.93 | 2247.93 | 398.00 | |
2013801 | 行政运行 | 5.40 | 5.40 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 17.32 | 7.33 | 9.99 |
2210201 | 住房公积金 | 102.67 | 102.67 | 0.00 |
2011101 | 行政运行 | 2128.79 | 1774.13 | 354.66 |
2011105 | 派驻派出机构 | 64.93 | 31.93 | 33.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.20 | 76.20 | 0.00 |
2013101 | 行政运行 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2013201 | 行政运行 | 9.05 | 8.70 | 0.35 |
2010301 | 行政运行 | 4.84 | 4.84 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 6.80 | 6.80 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 |
2140101 | 行政运行 | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 138.22 | 138.22 | 0.00 |
2082801 | 行政运行 | 5.10 | 5.10 | 0.00 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 66.29 | 66.29 | 0.00 |
2010305 | 专项业务及机关事务管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2010801 | 行政运行 | 6.09 | 6.09 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门:中共祁东县纪律检查委员会 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1339.79 | 302 | 商品和服务支出 | 835.92 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30101 | 基本工资 | 528.50 | 30201 | 办公费 | 26.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 241.56 | 30202 | 印刷费 | 38.29 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||
30103 | 奖金 | 120.47 | 30203 | 咨询费 | 11.91 | 310 | 资本性支出 | 38.88 | |||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 50.04 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 15.83 | 30205 | 水费 | 1.55 | 31002 | 办公设备购置 | 38.88 | |||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.22 | 30206 | 电费 | 4.80 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 46.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 76.2 | 30211 | 差旅费 | 132.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 102.67 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.19
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 2.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 33.34 | 30215 | 会议费 | 10.14 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 14.42 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||
30305 | 生活补助 | 12.95 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 49.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 9.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 92.80 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||
30309 | 奖励金 | 10.85 | 30229 | 福利费 | 31.25 | 39909 | 经常性赠与 资本性赠与
| 0.00 | |||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 25.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 114.98 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.54 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 221.76 | |||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1373.13 | 公用经费合计 | 874.8 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:中共祁东县纪律检查委员会 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计2645.93万元。与上年相比,增加335.12万元,增长14.5%,主要是因为纪检监察查办案件经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2645.93万元,其中:财政拨款收入2645.93万元,占100%;上级补助收0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2645.93万元,其中:基本支出2247.93万元,占84.96%;项目支出398万元,占15.04%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2645.93万元,与上年相比,增加335.12万元,增长14.5%,主要是因为纪检监察查办案件经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2645.93万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加335.12万元,增长14.5%,主要是因为纪检监察查办案件经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2645.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2246.82万元,占比84.92%;公共安全(类)支出6.8万元 ,占比0.26%,科学技术(类)支出1万元,占比0.04%;社会保障和就业(类)支出221.03万元,占比8.35%;卫生健康(类)支出66.29万元,占比2.5%;交通运输(类)支出1.32万元,占比0.05%;住房保障(类)支出102.67万元,占比3.88%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2038.45万元,支出决算数为2645.93万元,完成年初预算的129.8%,其中:
1、一般公共服务(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.4万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
2、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为17.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为102.67 万元,支出决算为102.67万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
4、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。
年初预算为1448.8万元,支出决算为2128.79万元,完成年初预算的146.93%,决算数大于年初预算数的主要原因是:1.纪检监察查办案件增加,预算调整;2.因未单独区分项目资金,本年度将项目资金计入了行政运行功能科目。
5、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。
年初预算为72万元,支出决算为64.93万元,完成年初预算的90.18%,决算数小于年初预算数的主要原因是:财政压缩开支减少了公用经费。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为76.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
7、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
8、一般公共服务(类)组织事务(室)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
9、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.84万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
10、公共安全(类)公安(室)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动导致预算调整。
12、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
14、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为136.89万元,支出决算为138.22万元,完成年初预算的100.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动导致预算调整。
15、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
16、科学技术支出(类)科学管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。
年初预算为66.29万元,支出决算为66.29万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。
18、一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整。
19、一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:预算指标调整
20、一般公共服务(类)纪检监察事务(款)巡视工作(项)。
年初预算为211.8万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因未单独区分项目资金,本年度将此项目资金全部计入了行政运行功能科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2247.93万元,其中:
人员经费1373.13万元,占基本支出的61.08%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。
公用经费874.8万元,占基本支出的 38.92%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为25万元,支出决算为25万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,与上年相比增加2.71万元,增长12.16%,增长的主要原因是纪检监察查办案件增加。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。
公务用车运行维护费支出预算为25万元,支出决算为25万元,完成预算的100%,决算数与预算数持平,与上年相比增加2.71万元,增长12.16%,增长的主要原因是纪检监察查办案件增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算25万元,占100%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,无开支。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为25万元,其中:公务用车购置费0万元,无公车购置。公务用车运行维护费25万元,主要是公务车辆维修、油费、保养、洗车、保险费用支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出874.8万元,比上年决算数减少115.28万元,降低11.64%。主要原因是:本单位厉行节约,减少公用经费。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费10.14万元,用于每年度纪检全会、赴省市参加的各项业务会议,人数158人;开支培训费14.42万元,用于开展纪检监察业务培训,人数136人,内容为纪检监察干部专题培训、“纪法课堂”等常态化学习。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中执法执勤用车5辆;单位价值100万元以上专用设备0(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求及县财政局统一部署,我委对2023年度部门整体支出认真开展绩效自评,并按财政要求及时报送《中共祁东县纪律检查委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》等相关文件及佐证材料。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
本单位2023年度部门整体支出2645.93万元,其中:基本支出2247.93万元。 其产出和效益情况概述如下:
1、保证了工资及津补贴的正常发放,保障职工的正常福利待遇,充分发挥了所有职工的工作积极性;
2、保证了单位公用经费的正常支出,极大地提高了机构各项职能的运转效率;
3、保障了内务工作、机要通信、后勤保障工作;
4、保障了日常监督、纪律审查、监察调查工作的开展;
5、推动信访矛盾源头化解,化解“老大难”重点信访积案。
(三)存在的问题及原因分析
1、预算支出绩效意识须进一步加强。目前项目的成本指标、产出指标、效益指标无法量化和细化,绩效管理制度有待进一步探索。
2、预算绩效管理人员业务素质能力参差不齐。预算绩效管理工作是一项综合性工作,管理人员需要精通财会业务还要懂各部门工作业务。现在的情况是业务部门参与度不高。要加大对业务股室相关人员预算绩效工作系统培训,确实让他们参与到预算绩效管理中来,提高整个预算绩效的管理水平。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
四、"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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