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祁东县新能源事务中心2024年部门预算公开

来源:祁东县新能源事务中心     发布时间:2024-12-11 20:21

   

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占有使用情况

(六)预算绩效管理情况

七、名词解释

第二部分  2024部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

一十五、一般公共预算“三公”经费支出表

一十六、政府性基金预算支出表

一十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

一十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

一十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

 一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、可再生能源开发、利用和大型沼气工程建设。

2、管理煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源。

3、审查、上报煤炭、电力、石油、天然气、风电、光伏和可再生能源建设项目。

 (二)机构设置。

祁东县新能源事务中心是副科级全额拨款事业单位,人员编制17名,内设综合股,农村能源服务服,新能源开发服务股 。

 二、部门预算单位构成

祁东县新能源事务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

 三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算144.11万元,其中,一般公共预算拨款144.11万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少39.65万元,主要是:异动引起人员减少,引起相关预算项目预算费用减少

(二)支出预算:2024年本部门支出预算144.11万元其中农林水支出119.34万元,社会保障和就业支出11.17万元,卫生健康支出5.22万元,住房保障支出8.38万元,支出较去年减少39.65 万元,主要是:异动引起人员减少,引起相关预算项目预算费用减少

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预144.11万元其中:农林水支出119.34万元,占82.81%;社会保障和就业支出11.17万元,占7.75%;卫生健康支出5.22万元,占3.62%;住房保障支出8.38万元,占5.82%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数113.11万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算31万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农村沼气安全维护及处置支出20万元,主要用于农村沼气安全维护及处置工作经费等方面;新能源建设经费支出11万元,主要用于新能源建设经费工作经费等方面

五、政府性基金预算支出

祁东县新能源事务中心2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2024年本部门机关运行经费16.32万元,较去年减少2.16 万元,主要是:人员减少,引起相关预算项目预算费用减少

(二)“三公”经费预算:2024年本部门机行政事业单位“三公”经费预算数为0.50万元,其中:公务接待费0.50万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024“三公”经费预算较2023年预算增加0.20 万元,增加66.67%,主要是:公务活动增加,引起相关预算项目费用的增加

(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算 0  万元,拟召开 0  会议,人数  0 人;培训费预算  0 万元,拟开展  0 培训,人数  0 人;拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。

(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额 0  万元,其中,货物类采购预算 0  万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算 0  万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202312月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 144.11  万元,其中,基本支出 113.11  万元,项目支出  31 万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2024年部门预算表(见附件一)

 1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

 

(公开表格附后)

 

 

祁东县新能源事务中心2024年部门预算公开表



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