目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
祁东县老年人服务中心2025年部门预算说明
一、部门职能职责
主要职能:
1、贯彻执行中央、省、市、县关于老年人工作的法律、法规及方针、政策。
2、制定并组织实施全县老龄事业发展规划和年度工作计划。
3、承担全县高龄老人和百岁老人津补贴审核和资金发放。4、依法维护老年人的合法权益,参与指导、督促、检查乡镇(街道、管理处)及机关事业单位的老年人工作。
5、指导基层老年人协会和老年人发挥余热,参与服务全县经济和社会发展。
6、组织和宣传推介敬老、爱老、助老的组织及老有所为的优秀老年人。
7、指导全县养老机构的管理和服务工作。
8、开展全县人口老龄化现况、发展趋势及对策的调研工作,做好老年人各项统计工作。
9、开展全县失能半失能老人基本养老服务工作。
二、机构设置及部门预算单位构成
祁东县老年人服务中心是副科级全额拨款事业单位。在职2人,退休0人。无机构。
祁东县老年人服务中心2025年预算编制范围只包括本级。
三、部门收支总体情况
2025年部门预算包括老年人服务中心预算情况。2025年部门预算收入全部为一般公共预算收入;支出包括保证老年人服务中心基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。老年人服务中心2025年部门收入、支出预算为 80.9003万元。
(一)收入预算,2025年年初预算数 80.9003万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年 74.8815万元增加了6.0188万元,增加了7.44%,增加原因为工资晋级和专项经费增加。
(二)支出预算,2025年年初预算数80.9003万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算收入较2024年 74.8815万元增加了6.0188万元,增加了7.44%,增加原因为工资晋级和专项经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出80.9003万元,其中,一般公共服务支出 23.9003元,占29.543%;项目支出57万元,占70.457 %,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为23.9003元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为57万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括老龄服务宣传费12.6万元,老年活动中心经费14.4万元,节日慰问费30万元。
五、政府性基金预算支出
2025年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
祁东县老年人服务中心2025年机关运行经费一般公共预算拨款为5万元,比2024年预算5万元持平。
(二)"三公"经费预算
2025年"三公"经费预算数为0 万元,其中:公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。
一般性支出情况
2025年本部门会议费0 万元;2025年培训费预算 0万元。
(四)政府采购情况
政府采购预算:2025年老年人服务中心无采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日,老年人服务中心无公务用车车辆;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
2025年一般公共预算未安排购买车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
预算绩效目标说明:
2025年整体支出80.9003万元,其中基本支出为23.9003万元,项目支出57万元。全部实行整体支出绩效目标管理,本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对财政资金实施绩效自评并形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。
名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分:
2025年部门预算需公开的表格(见附件一)
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
301004__祁东县老年人服务中心部门预算公开表2025年
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件