第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
祁东县妇女联合会 2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
祁东县妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,主要职能是维护妇女儿童合法权益、推进妇女儿童事业发展。基本职能是:
1、组织、引导妇女学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。
2、团结、动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设,在中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。
3、代表妇女参与国家和社会事务、经济和文化事业的民主协商、民主决策、民主管理民主监督,参与有关法律、法规规章和政策的制定,参与社会治理和公共服务,推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展规划的实施。
4、依法维护妇女儿童合法权益,倾听妇女意见,反映妇女诉求,向各级国家机关提出有关建议,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为权益受侵害的妇女儿童提供帮助。
5、教育和引导妇女自觉培育和践行社会主义核心价值观,弘扬中华优秀文化和自尊自信、自立、自强的精神,提高综合素质,实现全面发展。宣传马克思主义妇女观,推动落实男女平等基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型培养,推荐女性人才。
6、联系和服务妇女,关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大巾帼志愿者队伍,加强妇女之家建设。加强与社会各界的联系,推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
7、引导妇女在家庭生活中发挥独特作用,组织开展家庭文明创建活动,指导推进家庭教育工作,传承中华民族家庭美德,树立良好家风。
2、机构设置
县妇联机关本级属全额拨款行政机关,下设办公室、妇女儿童工作部、权益部三个部室。
二、部门预算单位构成
县妇联纳入2025年部门预算编制范围的只有县妇联机关本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县妇女联合会2025年部门收入、支出预算为77.71万元。
(一)收入预算,2025年年初预算数77.71万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年增加20.28万元,增加35.31%,公用经费增增加。
(二)支出预算,2025年年初预算数77.71万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024年增加28.82万元,增加35.31%,增加的原因为人员工资调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出77.71万元,其中,基本支出47.71元,占61.39%;项目支出30万元,占38.61%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为47.71万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为30万元,项目为县妇联2025年度妇女事业发展经费、妇儿工委工作经费。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年我单位的机关运行经费财政拨款预算4.8万元,比2024年9.66万元预算减少4.86万元,减少50.31%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,缩减了行政运行开支预算。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0万元持平。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元,会议费预算0元。
(四)政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备,主要国有资产为办公桌椅、打印机、空调等办公室用品。
(六)预算绩效目标说明:
县妇联2025年财政拨款收支总预算为77.71万元,收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。
县妇联2025年财政拨款收支总预算比2024年增加20.28万元,主要是单位人员工资调整。
七、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5、"三公"经费:纳入县财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第二部分:
2025年部门预算需公开的表格(见附件一)
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
附件下载:
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