第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
中国国际贸易促进委员会祁东县委员会2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)主要职责
1.开展全县对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作,为全县企业提供国际联络、国际展览、国际培训及国际经贸法律、信息、经贸业务代理服务。
2.开展全县国际招商引资的促进工作。参与全县大型的招商引资活动,协助县政府和有关部门承办招商会、经贸洽谈会,参与涉外经贸活动并负责相应的组织工作。建立国际招商引资资料库,负责国际招商信息对外发布,为县内企业与境外企业进行资金、技术、人才和劳务的合作,为外商投资企业提供服务。
3.开展同世界各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作,邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团组来祁东访问,组织祁东县经济贸易、科学技术、企业家、贸促会(商会)代表团和县政府授权组织的高级代表团出国(境)访问和考察。有选择地在国(境)外设立代表处、联络处及常驻代表。组织、参加或与外国相应机构联合召开有关经济、贸易、技术、文化、金融合作和法律方面的国际会议。
4.负责全县出国举办经济贸易展览会以及境外商协会、企业来祁东举办各类展览会的归口受理、报批工作。代表祁东县参加国际展览局的活动,组织祁东企业参加世界博览会及国际贸易展览会;参与以县政府名义在国(境)外主办祁东经贸展览会的组织工作;组织和安排国(境)外来祁东举办的各类专业性或综合性展览会。
5.开展国内外民间经济贸易有关调查研究和经济贸易信息的搜集整理、传递和发布工作,向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息、咨询及资信调查等方面的服务。联系、组织中外经济贸易的有关技术交流活动。组织全县国际商会系统的对外经济贸易洽谈。
6.指导、协调全县各行业国际商会的工作。
7.为国内外经贸企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询,承办中外经济技术合作项目可行性分析、评估及法律顾问工作。在中国国际商会湖南商会、衡阳支会有关组织的指导下,调解涉外经贸纠纷,接受委托代理国际经济贸易仲裁,受理海事仲裁事务。负责出具出口货物原产地证明书,签发和认证对外贸易和海上货运业务的文件及单证。接受委托,代理中国企业在国外或外国公司、个人在祁东办理出口商品商标注册和专利申请业务,有关知识产权及技术贸易的咨询,承办相关争议的调解或仲裁与诉讼的代理业务。
8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
县贸促会机关设下列内设机构:办公室(信息会务部)、业务部(展览管理办公室)、联络部。
二、部门预算单位构成
县贸促会预算单位构成为县贸促会本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县贸促会2025年部门收入、支出预算为44.92万元。
(一)收入预算,2025年年初预算数44.92万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。
(二)支出预算,2025年年初预算数44.92万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出44.92万元,其中,一般公共服务支出24.92万元,占55.48%;项目支出20万元,占44.52%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为24.92万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为20万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于组织祁东县政府代表团和企业代表团参加国内外各类展会差旅费、为助力企业发展开展培训班相关费用、参加各类会议和走访调研外资外贸企业差旅费等。
五、政府性基金预算支出
无
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年我会的机关运行经费财政拨款预算1.92万元。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费(展会)15万元,拟组织祁东县政府代表团和企业代表团参加国内外各类展会,人数200人;2025年培训费预算5万元,拟用于助力企业发展开展培训班相关费用。
(四)政府采购情况
2025年我会无政府采购行为及支出预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日,本会共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明:
2025年度预算申请资金总额44.92万元,其中基本支出24.92万元,项目支出20万元,项目1个。基本支出和项目支出全部实行绩效目标管理。
七、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分:
2025年部门预算需公开的表格(见附件一)
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
附件下载:
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