目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
祁东县归侨侨眷联合会2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
1、依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。
2、宣传党和政府侨务工作的方针、政策,鼓励归侨、侨眷在本职岗位建功立业,积极发挥归侨、侨眷与海外有着广泛联系的优势,为全面建成小康社会作贡献。
3、开展对外联谊工作,加强同港澳同胞、海外侨胞及社团的联系,促进海外侨胞与我县进行经济合作和科技合作,积极为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞为家乡投资服务;积极开展海内外文化、学术交流,参与以地缘、血缘、业缘为纽带组成的侨社团的联谊活动,培植和保持一支长期对我友好力量,为经济建设、祖国统一、民族振兴“三大任务”服务。
2、机构设置
祁东县归桥侨眷联合会核定编制5名,其中行政编制3名, 其中在职人员3人,退休3人。
二、部门预算单位构成
祁东县归桥侨眷联合会预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入祁东县归侨侨眷联合会预算编制范围的只有祁东县归侨侨眷联合会本级。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县xx单位2024年部门收入、支出预算为万元。
(一)收入预算,2025年年初预算数55.19万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年50.00万元,增加5.19万元,增加10.37%,公用经费不变。
(二)支出预算,2025年年初预算数50.19万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024年50.00万元,增加5.19万元,增加10.37%,增加的原因为人员工资调增,人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出55.19万元,其中,一般公共服务支出40.19元,占72.82%;项目支出15万元,占27.18%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为40.19万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为15万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中侨胞事务支出15万元,主要用于依法维护归侨、侨眷和海外侨胞在我县的合法权益;反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求;为归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务等。
五、政府性基金预算支出
县侨联2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年我局的机关运行经费财政拨款预算5.82万元,跟2024年5.82万元预算持平。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0.5万元减少100%。
(三)一般性支出情况
侨联2025年公用经费5.82万元,主要包括:办公费、印刷费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(四)政府采购情况
2025年祁东县侨联政府无采购预算。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
无
(六)预算绩效目标说明:
2025年祁东县侨联整体支出绩效目标55.19万元,其中:基本支出40.19万元,侨胞事务项目支出15万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款55.19万元。
(七)名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分:
2025年部门预算需公开的表格(见附件一)
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
112001__祁东县归国华侨联合会部门预算公开表_5119112001__祁东县归国华侨联合会部门预算公开表
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