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建设工程质量安全监督站2025年部门预算

来源:祁东住建局     发布时间:2025-05-08 09:54

建设工程质量安全监督站2025年

部门预算

目 录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

 (公开表格附后)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分   部门预算说明

部门基本概况

    (一)主要职责职能

    (1)贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量、安全生产管理法律法规规章和方针、政策;编制并实施建设工程质量和安全管理工作规划;制定、实施全县建设工程和安全生产年度目标管理工作计划。

(2)依据有关法律法规和工程建设强制性标准及施工、验收规范,对工程实体质量、建筑节能、预制物件与预拌混凝土质量、施工安全、文明施工和工程建设、地质勘察、设计、施工、工程监理、质量检测等责任主体单位的质量安全行为实施监督管理。

(3)负责工程项目质量、安全优良、优质工程的初审或呈报工作;负责建设工程质量竣工验收和安全验收备案管理工作;组织或参与工程质量事故和安全生产事故的调查、处理。提供有关业务、技术咨询服务。

(4)负责管理全县建筑市场,依法对工程质量、安全生产及其他建筑从业活动违法违规行为提出行政处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

(5)负责建筑工程项目施工许可管理,审查、核发建筑工程施工许可证。

(6)监督、指导建设工程项目质量创优活动和建设工程新材料的质量鉴定及新工艺、新技术的推广应用。负责建筑行业统计工作,指导建筑业协会和专业学会、协会工作。

(7)承办并完成上级行政、业务主管部门交办的其他工作。

(二)机构设置:该站内设办公室、财务股、质量监督股、安全监督股、建设市场股等五个股室。2024年末实有在职在岗人员40人,退休15人。

二、部门预算单位构成

(1)祁东县建设工程质量安全监督站是公益一类副科级全额拨款单位;

(2)祁东县建设工程质量安全监督站2025年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县建设工程质量安全监督站,没有其它二级决算单位。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县建设工程质量安全监督站2025年部门收入516.8万元、支出预算为 516.8万元。

 (一)收入预算,2025年年初预算数516.8 万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年452.45 万元增加64.35万元,增加 12.4%,公用经费增加0.96万元。

(二)支出预算,2025年年初预算数516.8 万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024年 452.45万元增加  64.35万元,增加 12.4 %,增加的原因为人员增加及工资调整。

四、一般公共预算拨款支出预算  

2025年一般公共预算支出516.8 万元,其中,一般公共服务支出 38.4 元,占0.74 %;项目支出 30万元,占0.58 %,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为516.8 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为 30万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中质量安全监督备案管理及宣传费8万元、施工起重机械检测及维护12万元、安全防护、生产及培训10万元,主要用于全县在建工地质量安全宣传、工地机械检测以及安全防护生产培训等。


五、政府性基金预算支出

2025年本部门政府性基金支出预算  0 万元,其中,科学技术支出 0  万元,占  0 %;文化旅游体育与传媒支出   0万元,占  0 %。2025年无政府性基金预算财政拨款。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算 0万元,比2024年 0万元预算增加 0万元,增加0 %。主要原因是响应中央八项政策规定,勤俭节约。

(二)"三公"经费预算

2025年"三公"经费预算数为0 万元,其中:公务接待费0 万元,公务用车购置及运行费0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费 0万元。2025年"三公"经费预算较2024年的 0万元增加(或减少、持平) 万元,主要原因是响应中央八项政策规定,勤俭节约。


(一般性支出情况

2025年本部门会议费 10万元,拟召开建筑施工安全教育培训会、自建房安全培训会 等会议,人数300 人/每次,内容为建筑施工安全教育、自建房安全;2025年培训费预算 10万元,拟用于全县建筑施工安全教育、自建房安全。


(政府采购情况

2025年本部门政府采购预算总额   0万元,其中,货物类采购预算  0 万元;工程类采购预算   万元;服务类采购预算  0 万元。

(国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2025年12月底,本部门共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2025年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为  516.8万元,其中,基本支出  486.8 万元,项目支出30 万元,具体绩效目标详见报表。

(七)名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分:

2025年部门预算需公开的表格(见附件一)

 

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表


附件:建设质安站2025预算公开表








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