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祁东县公安局交通警察大队 2025年部门预算公开

来源:祁东县公安局交警大队     发布时间:2025-05-08 11:21

祁东县公安局交通警察大队 

2025年部门预算公开 

目录 

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

 (公开表格附后)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分:

祁东县公安局交通警察大队2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

负责贯彻执行中央、省、市关于道路交通安全、交通秩序有关法律、法规及方针政策工作。负责维护全县城、乡交通秩序,指挥、疏导交通工作。负责依法依规纠正、处罚交通违法违规行为工作。预防和处理交通事故。按照规定执行道路交通安全保卫任务。先期处置公路上发生的治安、刑事案(事)件。对上级业务部门授权管理的机动车辆进行登记入户、安全检验、牌证发放和驾驶员考核发证。开展交通安全宣传。参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。承办县委、县政府和县公安局交办的其他事项。

2、机构设置

祁东县公安局交通警察大队是正科级全额拨款公务员单位。本单位内设机构14个:办公室、监控中心、法制股、车管所、事故处理股、交通秩序股、巡逻中队、客运校车中队、洪桥中队、玉合中队、永昌中队、白地市中队、归阳中队、步云桥中队。

二、部门预算单位构成

祁东县公安局交通警察部门预算只包括:祁东县公安局交通警察本级预算

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县公安局交通警察大队2025年部门收入、支出预算为2005.50万元。

(一)收入预算,2025年年初预算数2005.50万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较20241940.97万元增加64.53万元,增加3.32%,公用经费增加。

(二)支出预算,2025年年初预算数2005.50万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较20241940.97万元增加64.53万元,增加3.32%,增加的原因为人员增加

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出2005.50万元,其中,一般公共服务支出2005.50元,占100%;项目支出0万元,占0%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为2005.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算230.15万元,比2024229.38万元预算减增加0.77万元,增加0.33%

(二)“三公”经费预算

2025“三公”经费预算数为20万元,其中:公务接待0万元,公务用车购置及运行20万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费20万元),因公出国(境)费0万元。2025“三公”经费预算2024年的20万元持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步从严控制、压减“三公”经费支出。

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费2万元,拟召开公安交管等会议,人数150人,内容为安排部署道路交通管理各项工作;2025年培训费预算2万元,拟用于开展开展业务工作培训,人数150人,内容为交通事故处理业务培训及民警警衔晋升培训等。

(四)政府采购情况

2025年祁东县公安局交通警察大队政府无采购预算

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202412月31日,祁东县公安局交通警察大队共有执法执勤车辆24辆,价值311万元,主要用于执勤执法和交通事故勘查。警用摩托车31台,价值48万元,主要用于执勤执法和交通巡逻。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:

2025年度预算申请资金总额2005.50万元,按收入性质分:其中:一般公共预算2005.50万元,政府性基金拨款0元,纳入专户管理的非税收入拨款0元,其他资金0元;按支出性质分:其中:基本支出:2005.50万元,项目支出:0元。

整体绩效目标:2025年力争查处交通违法行为268686次,办理机动车及驾驶员业务26610次,力降交通事故发生指标,增加罚没收入,保障交通顺畅,增强全民交通安全意识。

部门整体支出年度绩效指标:1、数量指标:查处交通违法行为268686次,党政会议开展15次,交通标志牌保有量≥9897套,事故快处快赔2523次,办理机动车业务26610次。2、质量指标:交通事故发生次数同比去年下降2.5%,交通指示灯覆盖率≥97%,交通事故受伤人数同比去年减少1人。3、时效指标:预算执行率100%,出警及时率100%。4、成本指标:基本支出≤1902.87万元。5、经济效益指标≥100万元。6、社会效益指标:交通顺畅程度明显提高,缓解交通拥堵,增强全民交通安全意识。7、可持续影响指标:交通标志标牌使用年限≥6年,执法执勤用车使用年限≥8年。8、社会公众或服务对象满意度:普通人民群众满意度≥95%,车主满意度≥95%。

 

七、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指祁东县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第二部分:

2025年部门预算需公开的表格(见附件一)

 

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

      部门预算公开表(祁东县公安局交通警察大队)




 祁东县公安局交通警察大队

2025年5月 

 


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