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祁东县交通运输局2025年部门预算公开

来源:祁东县交通运输局     发布时间:2025-05-09 15:58

 

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表


注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分:

祁东县交通运输局预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行国家、省、市关于交通运输方面的法律、法规和方针政策;拟订全县交通运输发展中长期规划;组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划和实施细则;拟订物流业发展战略和规划;拟订有关办法并监督实施;承担全县综合运输枢纽规划和管理;负责实施全县交通运输行业有关体制改革工作。

2.参与涉及综合运输体系的相关部门工作规划编制工作。

3.负责编制全县交通运输年度发展计划;负责全县交通建设项目和公路养护项目及资金计划的编制;负责对全县公路建设、养护资金的监督使用。

4.负责交通运输行业执法检查、监督;负责全县公路路政管理,依法维护公路产权;负责查处侵占公路用地、破坏公路设施等违法、违规、违章行为;负责查处公路超限运输。

5.负责全县道路运输、水路运输市场监管;负责道路运输、水上运输业的技术标准和运营规范并监督实施。

6.负责公路客运与水上交通安全监管;协助应急部门对交通安全事故的应急处置,负责县管水域水上交通安全事故、船舶及相关设施污染事故的应急处理,依法组织或参与事故调查处理工作。

7.负责提出全县公路、水路、站场等交通行业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议,按权限审批、负责公路、桥梁、渡口和隧道的行业管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8.负责全县公路、水路建设市场监管;负责全县公路、水路工程建设相关制度和技术标准的监督实施;组织实施或协调国家、省、市重点交通工程和县级公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。

9.负责做好交通战备规划和实施工作,承担县国防动员委员会有交交通运输方面的工作。

10.负责全县交通站场建设的指导与监管。

11.负责全县交通运输行业开展对外交流合作工作。

12.负责本行业领域的应急管理工作,对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

14.有关职责分工:

(1)河道采砂管理的职责分工。由县水利局牵头,交通运输局参与河道采砂监督管理工作。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责,县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责,县交通运输局负责对因河道采砂影响通航安全的处置工作。

(2)关于物流管理的职责分工。县交通运输局拟订全县物流业发展战略和规划,拟订有关物流发展的办法和标准并监督实施。县发展和改革局牵头负责拟订全县现代物流业发展战略、规划的审核汇总,协调物流业发展重大布局。县科技和工业信息化局负责指导生产企业的物流外包工作,促进企业内部物流社会化。县商务和粮食局负责物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(3)关于道路交通安全管理的职责分工。根据谁许可谁负责的原则,县公安交警大队负责对发放行驶证的机动车辆的安全管理责任。交通运输部门对行业许可的客货运输机动车行使安全负监督责任;打击与取缔无牌无证机动车由交警部门负责;处置机动车辆乱停乱放,保障道路畅通由交警和城管执法部门负责。

(4)关于公路控制区的管理责任。县交通运输部门加强同县自然资源部门的衔接,参与制止违法用地工作;县自然资源部门负责公路控制区内的土地用地控制,制止违法用地。

(二)机构设置

1.办公室

组织协调局机关日常工作;负责起草重要报告和综合性文稿;负责有关重要会议的组织、综合调研工作;负责值班、文电、机要、档案、保密、督办、政务信息、政务公开等工作,组织协调信访、新闻宣传、修史编志、建议提案办理工作;负责机关后勤管理、接待工作;负责本系统计算机网络管理工作;负责组织全系统的目标管理考核工作。

2.政工人事股

负责干部职工人事、劳动工资、机构编制、退休人员管理等工作;负责人员的考核、奖惩、考察、任用工作;负责专业技术培训和职务评聘管理工作;负责党的建设与基层组织建设工作。

3.行政审批服务股(加挂政策法规股牌子)

负责本单位对企业和个人办理行政许可服务事项的受理、审核、办理;负责组织协调行政审批和管理服务事项的调研论证;负责有关行政审批和管理服务事项的政策咨询、政务公开工作;负责与本单位承担行政审批和管理服务事项事中事后监管职能股室的沟通协调,并做到信息共享;负责行政审批和管理服务事项办理资料归档和信息统计工作;负责局机关的综治、维稳工作;开展交通运输行业政策调研;负责法制教育、法制宣传和执法监督工作;承担局机关有关规范性文件的合法性审核工作;指导系统内行业行政执法、行业精神文明建设和执法队伍建设;负责系统内信访维稳与政法及社会治安综合治理工作。

4.财务股

负责局机关财务管理工作;组织制订行业财务规章制度和交通资金使用管理制度办法并指导监督执行;负责局机关国有资产的管理工作,指导局属单位财务和国有资产管理及统计工作;参与审查重要经济合同,负责国有交通运输基础设施建设资金的使用管理以及国有资产的监督管理和保障工作。

5.计划统计股

组织编制全县综合交通运输体系规划;组织编制交通运输事业年度实施计划、资金筹措方案;负责组织全县交通基础设施建设项目的许可、工可等阶段前期工作;承担综合交通运输行业统计工作,监测分析其运行情况,发布相关信息。

6.工程股

负责全县交通工程建设的管理和监督工作,组织拟订全县公路、水运建设行业政策和技术标准;负责管理和监督全县交通工程建设市场,维护市场秩序;负责交通工程建设工程招标及对工程招投标实施管理与监督;负责组织、协调实施国、省级、县级及农村公路、客运站场等交通工程项目建设;负责全县授权的交通工程施工图设计审查、审批,以及授权的交通工程许可和竣工验收工作;监督管理交通工程质量和定额、造价控制等有关工作;负责交通工程建设中的应急处理,做好辖区内公路、水运保畅等相关工作。

7.交通战备和运输管理股(加挂祁东县国防动员委员会交通战备办公室)

拟订交通战备和国防交通动员和运力征用计划、方案;战时按要求组织调用交通战备物资;组训国防交通保障队伍,组织有关部门和单位适时进行交通战备动员演练;负责县国防交通发展基金的计划使用,会同有关部门加强对经费的管理;根据全县交通建设实际,规划交通网络布局,拟制国防交通建设规划和计划,提出县国防交通建设的意见和建议,指导落实平战结合,参与国防交通工程建设的勘察、设计、鉴(审)定和工程监理及竣工验收;组织开展交通战备技术研究成果的推广、应用,总结交流战备工作经验;承办县国防动员委员会和省、市交通战备办公室赋予的其他工作。拟订全县道路、水路运输的行业发展规划、政策和管理标准;负责全县交通运输的组织和结构调整,指导运输技术装备建设,协调指导城乡各种运输方式衔接;负责城市客运管理(含城市公交、出租汽车等)相关工作;指导和协调全县交通运输行业管理。

8.安全监督股

监督实施道路、水路运输、公路水路工程建设和已运营交通基础设施安全生产政策;承担有关交通运输企业和有关建设工程、企业安全生产监督管理工作,公路、水路交通建设工程质量与安全生产的监督管理工作;负责指导县交通工程质量与安全监督管理所有关业务工作。依法组织或参与有关事故调查处理工作。负责指导、监督交通运输局所属单位的安全(消防)保卫工作。协调组织应急处理工作。

部门预算单位构成

(一)祁东县交通运输局机关是正科级全额拨款公务员单位。至2024年12月,共有编制15名,实有人数45人,其中在职13人、离退休32人。

(二)2025年祁东县交通运输局预算只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2025年部门预算编制范围的只有局机关。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县交通运输局2025年部门收入、支出预算为305.38万元。

(一)收入预算,2025年年初预算数305.38万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年313.43万元减少8.05 万元,减少2.57%,减少的原因是项目收入减少。

(二)支出预算,2025年年初预算数305.38万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024年313.43万元减少8.05 万元,减少2.57%,减少的原因是项目支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出305.38万元,其中,一般公共服务支出179.7万元,占58.84%;项目支出125.68万元,占41.16%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为305.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为125.68万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:地方航道维护经费支出33.88万元,主要用于保障湘江祁东段30公里水域航道平安畅通;交通安全管理与宣传经费支出18万元,主要用于指导和监管交通运输局所属单位的安全生产工作;交通行业秩序管理支出16.2万元,主要用于维护交通运输行业秩序稳定和正常开展工作所需;交通运输综合体系建设经费支出5.4万元,主要用于提升综合交通运输发展质量效益;交通战备工作经费支出5.4万元,主要用于保障国防交通运输畅通;交通秩序市场监管经费支出18万元,主要用于规范交通运输行业市场秩序;民桥民渡支出28.8万元,主要用于开展全县四、五类桥梁以及渡口码头的安全隐患排查工作。

五、政府性基金预算支出

2025年祁东县交通运输局无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算25.9万元,比2024年27.88万元预算减少1.98万元,减少7.1%。主要是人员异动,公车补贴减少。

(二)"三公"经费预算

2025年"三公"经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年的1.5万元减少1.5万元,主要原因是减少公务接待费。

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费0万元;2025年培训费预算0万元。

(四)政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明:

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为305.38万元,其中,基本支出179.7万元,项目支出125.68万元。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。


 

第二部分:

2025年部门预算需公开的表格(见附件)

 

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十五、一般公共预算"三公"经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十九、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、其他项目支出绩效目标表

二十三、部门整体支出绩效目标表

交通运输局部门预算公开表

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