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祁东县黄土铺镇人民政府2024年部门预算公开

来源:祁东县黄土铺镇财政所     发布时间:2024-03-29 09:11


 

目录



第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2024年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算"三公"经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

 (公开表格附后)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分:

祁东县黄土铺镇人民政府2024年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2.制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

根据主要职责黄土铺镇人民政府机关设"六办"、"三中心一大队"10个内机构。"六办"即:党政办公室(法制办公室)、党建办公室、经济发展办公室(项目办)、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室(信访维稳办公室)。"三中心一大队"即:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄土铺镇人民政府只本级,没有其他二级预算单位,因此纳入部门预算编制范围的只有黄土铺镇人民政府本级预算。


三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县黄土铺镇人民政府2024年部门收入、支出预算为974.27万元。

(一)收入预算。黄土铺镇人民政府2024年年初预算数974.27万元,全部为一般公共预算拨款。收入较2023年预算数减少30.06万元,减少2.99%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

(二)支出预算。黄土铺镇人民政府2024年年初预算数974.27万元,支出较2023年预算数减少30.06万元,减少2.99%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2024年一般公共预算支出万元,其中,一般公共服务支出元,占%;项目支出万元,占%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:黄土铺镇人民政府2024年总预算974.27万元,其中:基本支出974.27万元,占全部支出的100%。基本支出包括:工资福利支出844.45万元,包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出128.928万元,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,对个人和家庭的补助0.9万元。

(二)项目支出:2024年年初预算数为0万元,预算无项目支出

五、政府性基金预算支出

黄土铺镇人民政府2024年无政府性基金支出预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:黄土铺镇人民政府2024年机关运行经费一般公共预算拨款为128.928万元,比2023年预算数130.44万元,减少1.512万元,减少1.16%,主要原因是人员减少加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

(二)"三公"经费预算

2023年本部门机关本级等1家行政事业单位"三公"经费预算数为0.5万元,其中:公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行费0万元,(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年"三公"经费预算较20223年预算有减少,原因是响应国家号召减少三公开支。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算1万元;培训费预算 0万元。

(四)政府采购情况

2024年政府采购预算总额29.7万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算29.7万元。

(五)国有资产占有情况说明

截至2023年12月底本部门共有公务用车1辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆。其中,机要通信用车0辆,应急保障用车辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为974.27万元,其中,基本支出974.27万元,无项目支出。

名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

第二部分:

2024年部门预算需公开的表格(见附件一)

 

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算"三公"经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

黄土铺镇人民政府2024年预算表

黄土铺镇2024年预算



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