目录
第一部分 四明山国家森林公园管理处部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
四明山国家森林公园管理处部门概况
部门职责
1、贯彻、执行国家有关法律、法规和政策、执行上级党委、政府的决定和决议。
2、研究制定国家森林公园总体规划和管理处的各项管理制度并组织实施。
3、负责保护森林资源风景资源、生物多样性和现有森林植被。
4、研究拟定森林公园林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体措施并组织实施;加强森林公园内森林保护、培育和管理,禁止破坏森林资源的各类违法行为。
5、负责组织森林公园内森林资源调查,监测森林公园的自然景观资源、人文旅游资源及其环境质量,建立保护管理档案,并制定相应的保护措施。
6、组织实施森林公园的生态文化、科普知识的宣传教育工作。
7、组织开展森林生态旅游,负责景区门票管理;负责景区内大型活动申报备案工作。
8、负责国家森林公园的规划建设管理工作,禁止建设影响景观、污染环境、妨碍浏览的建(构)筑物。
9、负责森林公园内的森林防火工作。
10、根据授权代管太和堂镇腾云岭村、祁水源村、包山村的社会事务,行使与乡(镇)人民政府同等的管理职能。
11、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
四明山国家森林公园管理处下设17个室(部)、所:办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构:二级机构底线工作办。下属机关:四明山林场。
(一)内设机构设置。办公室、人事宣教股、规划建设股、旅游开发股、财务股、社会事务股、纪检监察室。下级机构:二级机构底线工作办。
(二)决算单位构成。四明山国家森林公园管理处2024年部门决算汇总公开单位构成包括:四明山国家森林公园管理处本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表  | ||||||||||
公开01表  | ||||||||||
部门:  | 单位:万元  | |||||||||
收入  | 支出  | |||||||||
项 目  | 行次  | 决算数  | 项 目  | 行次  | 决算数  | |||||
栏 次  | 1  | 栏 次  | 2  | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入  | 1  | 2076.39  | 一、一般公共服务支出  | 14  | 1112.10  | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 41.28  | 二、外交支出  | 15  | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入  | 3  | 三、国防支出  | 16  | |||||||
四、上级补助收入  | 4  | 四、公共安全支出  | 17  | 4.71  | ||||||
五、事业收入  | 5  | 五、教育支出  | 18  | |||||||
六、经营收入  | 6  | 六、科学技术支出  | 19  | 2.02  | ||||||
七、附属单位上缴收入  | 7  | ……  | 20  | 998.84  | ||||||
八、其他收入  | 8  | 21  | ||||||||
9  | 22  | |||||||||
本年收入合计  | 10  | 2117.67  | 本年支出合计  | 23  | 2117.67  | |||||
使用非财政拨款结余(含专用结余)  | 11  | 结余分配  | 24  | |||||||
年初结转和结余  | 12  | 年末结转和结余  | 25  | |||||||
总计  | 13  | 2117.67  | 总计  | 26  | 2117.67  | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  | ||||||||||
收入决算表
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  | 公开02表  | |
部门:  | 
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  | 单位:万元  | ||
项 目  | 本年收入合计  | 财政拨款收入  | 上级补助收入  | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入  | 其他收入  | |||
功能分类科目编码  | 科目名称  | |||||||||
栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | |||
合计  | 2117.67  | 2117.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2010301  | 行政运行  | 1060.17  | 1060.17  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2010302  | 一般行政管理事务  | 7.21  | 7.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2010601  | 行政运行  | 20.99  | 20.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2010602  | 一般行政管理事务  | 3.66  | 3.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2010699  | 其他财政事务支出  | 3  | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2013101  | 行政运行  | 10.32  | 10.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2013201  | 行政运行  | 5.3  | 5.3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2013401  | 行政运行  | 0.86  | 0.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2019999  | 其他一般公共服务支出  | 0.6  | 0.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2040201  | 行政运行  | 4.71  | 4.71  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2060499  | 其他技术研究与开发支出  | 2.02  | 2.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2070199  | 其他文化和旅游支出  | 8  | 8  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080101  | 行政运行  | 13.31  | 13.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080109  | 社会保险经办机构  | 2.29  | 2.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080201  | 行政运行  | 1  | 1  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 113.06  | 113.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080801  | 死亡抚恤  | 8.55  | 8.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080899  | 其他优抚支出  | 5.9  | 5.9  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2082001  | 临时救助支出  | 1.3  | 1.3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2082102  | 农村特困人员救助供养支出  | 2  | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2082899  | 其他退役军人事务管理支出  | 4.3  | 4.3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2101102  | 事业单位医疗  | 55.33  | 55.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2101401  | 优抚对象医疗补助  | 1.08  | 1.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 11  | 11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2110501  | 森林管护  | 31.91  | 31.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2110507  | 停伐补助  | 10  | 10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2110599  | 其他森林保护修复支出  | 102.08  | 102.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 9  | 9  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2120399  | 其他城乡社区公共设施支出  | 29.67  | 29.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2120814  | 农业生产发展支出  | 2  | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 39.28  | 39.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130101  | 行政运行  | 58.33  | 58.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130126  | 农村社会事业  | 0.32  | 0.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130199  | 其他农业农村支出  | 8  | 8  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130201  | 行政运行  | 1  | 1  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130205  | 森林资料培育  | 100  | 100  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130234  | 林业草原防灾减灾  | 30  | 30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130504  | 农村基础设施建设  | 8.47  | 8.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130599  | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 70.04  | 70.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130701  | 对村级公益事业建设的补助  | 20  | 20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 37.77  | 37.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2139999  | 其他农林水支出  | 76.05  | 76.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2140106  | 公路养护  | 5  | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2140199  | 其他公路水路运输支出  | 43  | 43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2210201  | 住房公积金  | 84.79  | 84.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2240703  | 自然灾害救灾补助  | 2  | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出  | 3  | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  | ||||||||||
支出决算表  | |||||||||
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  | 公开03表  | |
部门:  | 
  | 
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  | 单位:万元  | |
项 目  | 本年支出合计  | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出  | 经营支出  | 对附属单位补助支出  | |||
功能分类科目编码  | 科目名称  | ||||||||
栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |||
合计  | 2117.67  | 1693.44  | 424.23  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |||
2010301  | 行政运行  | 1060.16  | 1060.16  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2010302  | 一般行政管理事务  | 7.21  | 0.00  | 7.21  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2010601  | 行政运行  | 20.99  | 20.99  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2010602  | 一般行政管理事务  | 3.66  | 0.00  | 3.66  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2010699  | 其他财政事务支出  | 3  | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2013101  | 行政运行  | 10.32  | 10.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2013201  | 行政运行  | 5.3  | 5.3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2013401  | 行政运行  | 0.86  | 0.86  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2019999  | 其他一般公共服务支出  | 0.6  | 0.6  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2040201  | 行政运行  | 4.71  | 4.71  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2060499  | 其他技术研究与开发支出  | 2.02  | 2.02  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2070199  | 其他文化和旅游支出  | 8  | 8  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080101  | 行政运行  | 13.31  | 13.31  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080109  | 社会保险经办机构  | 2.29  | 2.29  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080201  | 行政运行  | 1  | 1  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 113.06  | 113.06  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080801  | 死亡抚恤  | 8.55  | 8.55  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2080899  | 其他优抚支出  | 5.90  | 5.90  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2082001  | 临时救助支出  | 1.3  | 1.3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2082102  | 农村特困人员救助供养支出  | 2  | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2082899  | 其他退役军人事务管理支出  | 4.3  | 4.3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2101102  | 事业单位医疗  | 55.33  | 55.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2101401  | 优抚对象医疗补助  | 1.08  | 1.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 11  | 0.00  | 11  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2110501  | 森林管护  | 31.91  | 0.00  | 31.91  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2110507  | 停伐补助  | 10  | 0.00  | 10  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2110599  | 其他森林保护修复支出  | 102.08  | 0.00  | 102.08  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 9  | 0.00  | 9  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2120399  | 其他城乡社区公共设施支出  | 29.67  | 29.67  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2120814  | 农业生产发展支出  | 2  | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 39.28  | 39.28  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130101  | 行政运行  | 58.33  | 58.33  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130126  | 农村社会事业  | 0.32  | 0.00  | 0.32  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130199  | 其他农业农村支出  | 8  | 0.00  | 8  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130201  | 行政运行  | 1  | 1  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130205  | 森林资料培育  | 100  | 0.00  | 100  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130234  | 林业草原防灾减灾  | 30  | 30  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130504  | 农村基础设施建设  | 8.47  | 8.47  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130599  | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 70.04  | 0.00  | 70.04  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130701  | 对村级公益事业建设的补助  | 20  | 0.00  | 20  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 37.77  | 37.77  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2139999  | 其他农林水支出  | 76.05  | 76.05  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2140106  | 公路养护  | 5  | 0.00  | 5  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2140199  | 其他公路水路运输支出  | 43  | 0.00  | 43  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2210201  | 住房公积金  | 84.79  | 84.79  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2240703  | 自然灾害救灾补助  | 2  | 2  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出  | 3  | 0.00  | 3  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。  | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表  | ||||||||||
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  | 公开04表  | ||
部门:  | 
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  | 单位:万元  | ||
收入  | 支出  | |||||||||
项 目  | 行次  | 金额  | 项 目  | 行次  | 合计  | 一般公共预算财政拨款  | 政府性基金预算财政拨款  | 国有资本经营预算财政拨款  | ||
栏 次  | 
  | 1  | 栏 次  | 
  | 2  | 3  | 4  | 5  | ||
一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 2076.39  | 一、一般公共服务支出  | 15  | 1112.10  | 1112.10  | 0  | 0.00  | ||
二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 41.28  | 二、外交支出  | 16  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | ||
三、国有资本经营预算财政拨款  | 3  | 0  | 三、国防支出  | 17  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | ||
  | 4  | 
  | 四、公共安全支出  | 18  | 4.71  | 4.71  | 0  | 0.00  | ||
  | 5  | 
  | 五、教育支出  | 19  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | ||
  | 6  | 
  | 六、科学技术支出  | 20  | 2.02  | 2.02  | 0  | 0.00  | ||
  | 7  | 
  | ……  | 21  | 998.84  | 998.84  | 41.28  | |||
  | 8  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
本年收入合计  | 9  | 2117.67  | 本年支出合计  | 23  | 2117.67  | 2076.39  | 41.28  | 0.00  | ||
年初财政拨款结转和结余  | 10  | 0  | 年末财政拨款结转和结余  | 24  | 0  | 0  | 0  | 0.00  | ||
一般公共预算财政拨款  | 11  | 0  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
政府性基金预算财政拨款  | 12  | 0  | 
  | 26  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
国有资本经营预算财政拨款  | 13  | 0  | 
  | 27  | 
  | 
  | 
  | 
  | ||
总计  | 14  | 2117.67  | 总计  | 28  | 2117.67  | 2076.39  | 41.28  | 0.00  | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门: 公开05表
单位:万元
项 目  | 本年支出  | |||
功能分类科目编码  | 科目名称  | 小计  | 基本支出  | 项目支出  | 
栏次  | 1  | 2  | 3  | |
合计  | 2076.39  | 1652.16  | 424.23  | |
2010301  | 行政运行  | 1060.17  | 1060.17  | 0  | 
2010302  | 一般行政管理事务  | 7.21  | 0  | 7.21  | 
2010601  | 行政运行  | 20.99  | 20.99  | 0  | 
2010602  | 一般行政管理事务  | 3.66  | 0  | 3.66  | 
2010699  | 其他财政事务支出  | 3  | 3  | 0  | 
2013101  | 行政运行  | 10.32  | 10.32  | 0  | 
2013201  | 行政运行  | 5.3  | 5.3  | 0  | 
2013401  | 行政运行  | 0.86  | 0.86  | 0  | 
2019999  | 其他一般公共服务支出  | 0.6  | 0.6  | 0  | 
2040201  | 行政运行  | 4.71  | 4.71  | 0  | 
2060499  | 其他技术研究与开发支出  | 2.02  | 2.02  | 0  | 
2070199  | 其他文化和旅游支出  | 8  | 8  | 0  | 
2080101  | 行政运行  | 13.31  | 13.31  | 0  | 
2080109  | 社会保险经办机构  | 2.29  | 2.29  | 0  | 
2080201  | 行政运行  | 1  | 1  | 0  | 
2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 113.06  | 113.06  | 0  | 
2080801  | 死亡抚恤  | 8.55  | 8.55  | 0  | 
2080899  | 其他优抚支出  | 5.90  | 5.90  | 0  | 
2082001  | 临时救助支出  | 1.3  | 1.3  | 0  | 
2082102  | 农村特困人员救助供养支出  | 2  | 2  | 0  | 
2082899  | 其他退役军人事务管理支出  | 4.3  | 4.3  | 0  | 
2101102  | 事业单位医疗  | 55.33  | 55.33  | 0  | 
2101401  | 优抚对象医疗补助  | 1.08  | 1.08  | 0  | 
2110199  | 其他环境保护管理事务支出  | 11  | 0  | 11  | 
2110501  | 森林管护  | 31.91  | 0  | 31.91  | 
2110507  | 停伐补助  | 10  | 0  | 10  | 
2110599  | 其他森林保护修复支出  | 102.08  | 0  | 102.08  | 
2120199  | 其他城乡社区管理事务支出  | 9  | 0  | 9  | 
2120399  | 其他城乡社区公共设施支出  | 29.67  | 29.67  | 0  | 
2130101  | 行政运行  | 58.33  | 58.33  | 0  | 
2130126  | 农村社会事业  | 0.32  | 0  | 0.32  | 
2130199  | 其他农业农村支出  | 8  | 0  | 8  | 
2130201  | 行政运行  | 1  | 1  | 0  | 
2130205  | 森林资源培育  | 100  | 0  | 100  | 
2130234  | 林业草原防灾减灾  | 30  | 30  | 0  | 
2130504  | 农村基础设施建设  | 8.47  | 8.47  | 0  | 
2130599  | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出  | 70.04  | 0  | 70.04  | 
2130701  | 对村级公益事业建设的补助  | 20  | 0  | 20  | 
2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助  | 37.77  | 37.77  | 0  | 
2139999  | 其他农林水支出  | 76.05  | 76.05  | 0  | 
2140106  | 公路养护  | 5  | 0  | 5  | 
2140199  | 其他公路水路运输支出  | 43  | 0  | 43  | 
2210201  | 住房公积金  | 84.79  | 84.79  | 0  | 
2240703  | 自然灾害救灾补助  | 2  | 2  | 0  | 
2249999  | 其他灾害防治及应急管理支出  | 3  | 0  | 3  | 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 公开06表 单位:万元  | |||||||||||||||||
经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | 经济分类科目编码  | 科目名称  | 决算数  | |||||||||
301  | 工资福利支出  | 1256.27  | 302  | 商品和服务支出  | 311.7393  | 307  | 债务利息及费用支出  | 
  | |||||||||
30101  | 基本工资  | 442.19  | 30201  | 办公费  | 22  | 30701  | 国内债务付息  | 
  | |||||||||
30102  | 津贴补贴  | 168.33  | 30202  | 印刷费  | 35  | 30702  | 国外债务付息  | 
  | |||||||||
30103  | 奖金  | 63.39  | 30203  | 咨询费  | 11  | 310  | 资本性支出  | 
  | |||||||||
30106  | 伙食补助费  | 7.77  | 30204  | 手续费  | 31001  | 房屋建筑物购建  | 
  | ||||||||||
30107  | 绩效工资  | 217.50  | 30205  | 水费  | 2  | 31002  | 办公设备购置  | 
  | |||||||||
30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费  | 113.06  | 30206  | 电费  | 11  | 31003  | 专用设备购置  | 
  | |||||||||
30109  | 职业年金缴费  | 30207  | 邮电费  | 31005  | 基础设施建设  | 
  | |||||||||||
30110  | 职工基本医疗保险缴费  | 103.94  | 30208  | 取暖费  | 31006  | 大型修缮  | 
  | ||||||||||
30111  | 公务员医疗补助缴费  | 30209  | 物业管理费  | 31007  | 信息网络及软件购置更新  | 
  | |||||||||||
30112  | 其他社会保障缴费  | 4.41  | 30211  | 差旅费  | 31008  | 物资储备  | 
  | ||||||||||
30113  | 住房公积金  | 87.66  | 30212  | 因公出国(境)费用  | 31009  | 土地补偿  | 
  | ||||||||||
30114  | 医疗费  | 30213  | 维修(护)费  | 59.00  | 31010  | 安置补助  | 
  | ||||||||||
30199  | 其他工资福利支出  | 48.02  | 30214  | 租赁费  | 31011  | 地上附着物和青苗补偿  | 
  | ||||||||||
303  | 对个人和家庭的补助  | 84.16  | 30215  | 会议费  | 3  | 31012  | 拆迁补偿  | 
  | |||||||||
30301  | 离休费  | 30216  | 培训费  | 3  | 31013  | 公务用车购置  | 
  | ||||||||||
30302  | 退休费  | 30217  | 公务接待费  | 6  | 31019  | 其他交通工具购置  | 
  | ||||||||||
30303  | 退职(役)费  | 30218  | 专用材料费  | 20  | 31021  | 文物和陈列品购置  | 
  | ||||||||||
30304  | 抚恤金  | 8.55  | 30224  | 被装购置费  | 31022  | 无形资产购置  | 
  | ||||||||||
30305  | 生活补助  | 67.50  | 30225  | 专用燃料费  | 20  | 31099  | 其他资本性支出  | 
  | |||||||||
30306  | 救济费  | 30226  | 劳务费  | 14  | 399  | 其他支出  | 
  | ||||||||||
30307  | 医疗费补助  | 30227  | 委托业务费  | 6  | 39907  | 国家赔偿费用支出  | 
  | ||||||||||
30308  | 助学金  | 30228  | 工会经费  | 6  | 39908  | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 
  | ||||||||||
30309  | 奖励金  | 30229  | 福利费  | 39909  | 经常性赠与 资本性赠与  | ||||||||||||
30310  | 个人农业生产补贴  | 30231  | 公务用车运行维护费  | 39910  | 资本性赠与  | 
  | |||||||||||
30311  | 代缴社会保险费  | 30239  | 其他交通费用  | 16.23  | 39999  | 其他支出  | 
  | ||||||||||
30399  | 其他对个人和家庭的补助  | 8.11  | 30240  | 税金及附加费用  | 
  | 
  | 
  | ||||||||||
  | 
  | 
  | 30299  | 其他商品和服务支出  | 77.50  | 
  | 
  | 
  | |||||||||
人员经费合计  | 1340.43  | 公用经费合计  | 311.73  | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  | |||||||||||||||||
公开07表  | |||||||||||||||||
部门:  | 单位:万元  | ||||||||||||||||
项 目  | 年初结转和结余  | 本年收入  | 本年支出  | 年末结转和结余  | |||||||||||||
科目代码  | 科目名称  | 小计  | 基本支出  | 项目支出  | |||||||||||||
栏次  | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | |||||||||||
合计  | 0  | 41.28  | 41.28  | 41.28  | 0  | 0  | |||||||||||
2120814  | 农业生产发展支出  | 0  | 2  | 2  | 2  | 0  | 0  | ||||||||||
2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出  | 0  | 39.28  | 39.28  | 39.28  | 0  | 0  | ||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)  | |||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表  | |||||
公开08表  | |||||
部门:  | 单位:万元  | ||||
项 目  | 本年支出  | ||||
科目代码  | 科目名称  | 合计  | 基本支出  | 项目支出  | |
栏次  | 1  | 2  | 3  | ||
合计  | 0  | 0  | 0  | ||
0  | 0  | 0  | 0  | ||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)  | |||||
财政拨款"三公"经费支出决算表  | |||||||||||
公开09表  | |||||||||||
部门:  | 单位:万元  | ||||||||||
预算数  | 决算数  | ||||||||||
合计  | 因公出国(境)费  | 公务用车购置及运行维护费  | 公务接待费  | 合计  | 因公出国(境)费  | 公务用车购置及运行维护费  | 公务接待费  | ||||
小计  | 公务用车  | 公务用车  | 小计  | 公务用车  | 公务用车  | ||||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 
6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 6  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 
注:本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2117.67万元。与上年2214.11万元相比,减少96.44万元,减少4.36%,主要是因为公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计2117.67万元,其中:财政拨款收入2076.39万元,占98.05%;政府性基金预算财政拨款收入41.28万元,占1.95%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计2117.67万元,其中:基本支出1693.44万元,占79.97%;项目支出424.23万元,占20.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2117.67万元,与上年2214.11万元相比,减少96.44万元,减少4.36%,主要是因为公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出2117.67万元,占本年支出合计的100%,与上年2214.11万元相比,财政拨款支出减少96.44万元,减少4.36%,主要是因为公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出2117.67万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1112.10万元,占52.52%;公共安全(类)支出4.71万元,占0.22%;科学技术(类)支出2.02万元,占0.09%;文化旅游体育与传媒(类)支出8万元,占0.38%;社会保障和就业(类)支出151.70万元,占7.16%;卫生健康(类)支出56.42万元,占2.66%;节能环保(类)支出155万元,占7.32%;城乡社区(类)支出79.95万元(属于政府性基金预算财政拨款),占3.78%;农林水(类)支出409.98万元,占19.36%;交通运输(类)支出48万元,占2.27%;住房保障(类)支出84.79万元,占4%;灾害防治及应急管理(类)支出5万元,占0.24%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为1240万元,支出决算数为2117.67万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为875.94万元,支出决算为1060.16万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
3、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20.99万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.66万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
6、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10.32万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
7、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
8、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
9、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
10、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.71万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
11、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.02万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
12、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
13、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为13.31万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
14、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
15、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为110.22万元,支出决算为113.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
17、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.55万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
18、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优待支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
19、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
20、社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
21、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
22、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为53.77万元,支出决算为55.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
23、卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
24、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为11万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
25、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项)。
年初预算为10万元,支出决算为31.91万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
26、节能环保支出(类)森林保护修复(款)停伐补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
27、节能环保支出(类)森林保护修复(款)其他森林保护修复支出(项)。
年初预算为107.41万元,支出决算为102.08万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:调减预算。
28、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为9万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
29、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为29.67万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
30、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为58.33万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
31、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
32、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
33、农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
34、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。
年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
35、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。
年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
36、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为8.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
37、农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为70.04万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
38、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
39、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为37.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
40、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为76.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
41、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
42、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
43、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为82.67万元,支出决算为84.79万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员增加。
44、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:追加预算。
45、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数小于年初预算数的主要原因是:追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出1652.16万元,其中:
人员经费1340.43万元,占基本支出的81.13%,主要包括基本工资442.19万元、津贴补贴168.33万元、奖金63.39万元、伙食补助费7.77万元、绩效工资217.50万元、机关养老保险缴费113.06万元、职工基本医疗保险缴费103.94万元、其他社会保障缴费4.41万元、住房公积金87.66万元、其他工资福利支出48.02万元、抚恤金8.55万元、生活补助67.50万元、其他对个人和家庭的补助8.11万元。
公用经费311.73万元,占基本支出的18.87%,主要包括办公费22万元、印刷费35万元、咨询费11万元、水费2万元、电费11万元、维修(护)费59万元、会议费3万元、培训费3万元、公务接待费6万元、专用材料费20万元、专用燃料费20万元、劳务费14万元、委托业务费6万元、工会经费6万元、其他交通费用16.23万元、其他商品和服务支出77.5万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,与上年持平,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为6万元,支出决算为6万元,完成预算的100%,决算数等于预算数。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。
(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为6万元,全年共接待来访团组96个、来宾672人次,主要是公务来访、调研及检查工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入41.28万元;年初结转和结余0万元;支出41.28万元,其中基本支出41.28万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为39.28万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村生产发展支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:追加预算。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出311.73万元,比年初预算数70.58万元增加241.15万元,增长342%;比2023年公用经费决算数204.93万元增加106.8万元,增长52.12%。主要原因是:单位性质为全额事业单位,做预算时是定额的公用经费,同时人员增加导致经费等增加。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费3万元,用于召开班子会议、党员大会以及全体工作人员会议会议,人数24人,内容为工作例会;开支培训费3万元,用于开展纪检、财务、党建等培训,人数24人,内容为人员素质培训。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评。从评价情况看,项目总体执行情况良好,绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。
(二)部门(单位)整体支出绩效情况
按照2024年度县级财政资金下拨情况,完成基本支出1693.44万元,保证单位日常工作的稳定运转。项目支出424.23万元,为完成森林公园建设而发生的支出,包括"森林管护"、 "农村社会事业"、"森林资源培育"、 "其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴"、"对村级公益事业建设的补助"、 "灾害防治及应急管理"等支出。
本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。。
(三)存在的问题及原因分析
发现的主要问题及原因:一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外,由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。二是专项资金少,资金压力大。针对我单位经济基础薄弱、资金压力大的现状,项目的落实尚需进一步的加强。
下一步改进措施:一是细化预算编制,精益求精做好预算编制工作。同时进一步加强内设机构的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和指标要求进行操作。二是加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算,减少超支现象的发生。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。
四、"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
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