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祁东县数据局2025年部门预算公开

来源:县数据局     发布时间:2025-05-22 10:41


祁东县数据局2025年部门预算公开

目录

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

 (公开表格附后)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:

祁东县数据局2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

根据《祁东县行政审批服务局机构编制方案》,祁东县行政审批服务局的主要职责如下:

1、贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、电子政务、优化经济发展环境等方面的方针政策和法律法规,拟定行政审批服务工作的规范性文件和办法,并组织实施;指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

2、负责全县政务公开(政府信息公开、办事公开)的推进、指导、协调、监督、考核和政务服务体系建设。

3、负责推进全县政务服务事项的在线办理;承担网上办事业务系统、电子监察系统及各类政务服务平台的建设、维护和管理。

4、负责规范全县政务服务行为,负责审核全县政务服务事项流程,压缩办理时限,并对办理情况进行跟踪督办,协调政务服务大厅政务服务事项办理过程中的矛盾和问题。

5、牵头负责全县“放管服”改革工作;负责对县政务服务中心、乡镇(街道、管理处)便民服务中心及村级便民服务中心业务指导及工作考核。

6、指导和协调全县机关行政效能工作;负责全县行政机关行政效能和服务质量的监督管理、测评等工作。

7、负责职能部门对全县测评点企事业进行检查、收费、处罚等的备案工作,协调维护和优化重点项目建设环境。

8、负责对全县优化经济发展环境工作进行监督检查、评议、考核和效能监察工作。

9、负责受理、督办全县政务服务效能投诉;负责"书记、县长"信箱及企业和群众举报损害经济发展环境问题等投诉件办理工作;负责"12345"政府服务热线的日常管理工作;负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办工作。

10、负责全县行政审批、政府服务体系信息化建设;负责电子政务信息安全的技术管理工作;组织、指导、协调、管理市民服务信息系统和智慧城市建设。

11、负责政务公开、电子政务、智慧城市、信息技术等相关培训工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置

3、(一)祁东县数据局为公益一类正科级全额拨款单位,

4、(二)祁东县数据局2024年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县数据局,没有其它二级决算单位。

二、部门预算单位构成

5、本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

6、祁东县数据局部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县数据局单位2025年部门收入、支出预算为547.47万元。

(一)收入预算,2025年年初预算数 547.47万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024677.77万元减少130.3万元,减少19.22 %,公用经费减少1.15万元

(二)支出预算,2025年年初预算数 547.47万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024677.77 万元减少 130.3 万元,减少 19.22  %,减少的原因为公用经费中商品和服务支出的减少及项目支出中按项目管理的商品和服务支出的减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出 547.47万元,其中,一般公共服务支出225.73 元,占41.23%;项目支出321.73万元,占58.77 %,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为225.73万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为 321.73万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中项目支出 321.73万元,主要用于2025年政务服务中心服务大厅日常运行经费;政务外网专用光纤租金;监察系统升级运行及维护;政务中心网络运行及维护;政务中心综窗人员劳务派遣费用

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算29.99万元,比202431.14 万元预算减少1.15万元,减少 3.69%。主要是因为培训费、办公费及会议费的减少

(二)“三公”经费预算

2025年“三公”经费预算数为0.35 万元,其中:公务接待费 0.35万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0 万元。2025年“三公”经费预算较2024减少0.15万元,主要原因是公务接待费的支出减少

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费预算1 万元,拟召开政务服务工作相关会议4次,人数180 人,内容为政务服务工作相关会议;2025年培训费预算 1万元,拟用于提供政务中心服务工作相关培训会

(四)政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为 0万元

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)截至20251月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车0  辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(七)预算绩效目标说明:

(八)本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 547.47 万元,其中,基本支出225.73  万元,项目支出 321.73  万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

第二部分:

2025年部门预算需公开的表格(见附件一)

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

祁东县数据局部门预算公开表(2025年)


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