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关于湖南省2019年预算执行情况与2020年预算草案的报告

来源:湖南省财政厅     发布时间:2020-05-28 09:27

湖南省财政厅厅长 石建辉


各位代表:

根据预算法规定受省人民政府委托,现提出2019年预算执行情况与2020年预算草案请予审查,并请各位政协委员和其他列席人员提出意见

一、2019年全省和省级预算执行情况

2019全省各级各部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻省委经济工作会议精神和省十三届人大二次会议各项决议积极稳妥应对矛盾错综复杂、挑战机遇交织的经济财政形势,大力实施创新引领开放崛起战略继续开展“产业项目建设年”活动,扎实做好“六稳”工作着力推动高质量发展,全省经济财政运行稳中有进、稳中向好预算执行情况总体较好。

(一)2019年预算收支执行情况

1.一般公共预算

据快报数反映全省一般公共预算地方收入3007亿元增长5.1%为预算的101%实现了增长4%以上的预期目标加上中央补助3691.2亿元一般债务收入1222.2亿元动用预算稳定调节基金249.4亿元调入资金811.8亿元上年结转363.6亿元收入合计9345.2亿元全省一般公共预算支出8034.1亿元加上上解中央67.8亿元一般债务还本772.9亿元补充预算稳定调节基金139.5亿元调出资金20亿元结转下年310.9亿元支出合计9345.2亿元收支平衡。

省级一般公共预算地方收入519.1亿元加上中央补助3691.2亿元市县上解112.4亿元一般债务收入1222.2亿元动用预算稳定调节基金和调入资金79亿元上年结转142.8亿元收入合计5766.7亿元省本级一般公共预算支出795.5亿元加上上解中央67.8亿元补助市县3675.3亿元一般债务还本32亿元转贷市县一般债券991.2亿元补充预算稳定调节基金46.9亿元调出资金20亿元结转下年138亿元支出合计5766.7亿元收支平衡。

收入预算执行情况:各级财税部门积极应对经济下行严峻形势坚决贯彻中央减税降费部署,认真做实非税收入持之以恒拓财源,齐心协力抓征管推动财政收入持续量质齐升,取得了来之不易的成绩收入规模方面,一般公共预算总收入5064亿元全口径税收收入4119亿元地方收入3007亿元地方税收收入2061.9亿元全面站上“5432”新台阶收入质量方面,在各省市总体提升的情况下我省非税占比降到31.4%连续三年共下降11.1个百分点基本实现做实非税收入目标,财政收入步入高质量增长新阶段收入增幅方面,上半年受大规模减税降费影响,全省地方收入增幅持续走低6月降到0.2%下半年,省委省政府部署出台一系列税收稳增长措施推动财政收入增幅企稳回升,全年地方收入增长5.1%地方税收增长5.2%均高于全国平均。减税降费方面全面落实降低增值税税率、统一小规模纳税人标准、扩大小微企业所得税优惠范围、个人所得税专项附加扣除、“六税两费”减半征收、社保缴费降费率等更大规模减税降费政策,全省全年新增减税降费超500亿元有力激发了市场活力,有效促进了经济平稳增长

支出预算执行情况:各级财政部门通过积极争取中央支持大力盘活存量资金,加强全口径预算统筹等措施加力提效实施积极财政政策,为落实中央和省重大决策部署、维护全省经济社会发展稳定大局提供了坚实保障全省一般公共预算支出8034.1亿元(加上政府性基金预算、国有资本经营预算三部预算总支出首次突破1万亿元)增长7.4%其中民生支出5644.4亿元70.3%较上年提高0.2个百分点

分科目来看一般公共服务支出863.2亿元增长6.7%教育支出1268.9亿元增长6.9%科学技术支出170.7亿元增长31.4%社会保障和就业支出1163.7亿元增长6.6%卫生健康支出660.3亿元增长7.7%节能环保支出233.1亿元增长22%城乡社区支出975.3亿元增长23.9%农林水支出957.6亿元同口径增长10.8%(剔除易地扶贫搬迁不可比因素影响)债务付息支出217.9亿元增长25%

转移支付和新增债券执行情况:中央共下达我省各类补助3691.2亿元居全国第3增长5.7%同时,稳步推进财政事权与支出责任划分改革部分原以专项转移支付下达的资金,改为共同财政事权转移支付下达计入一般性转移支付,转移支付结构发生较大变化一是税收返还基数309.3亿元二是一般性转移支付3079.2亿元增长43.7%其中均衡性、县级基本财力保障机制奖补两项主要财力性转移支付,增量均居全国第1增幅高于全国平均。三是专项转移支付302.7亿元下降71%同时,下达新增债券1136亿元增长35.2%

2019为支持市县缓解收支平衡压力,我们千方百计筹措资金加大转移支付力度,共补助市县3675.3亿元加上转贷新增债券937亿元增长13.2%一是税收返还基数225.4亿元二是一般性转移支付2798.7亿元增长29.1%占转移支付比重提高到81.1%其中均衡性、县级基本财力保障机制奖补等财力性转移支付863.5亿元增长18.1%增幅较上年提高11.2个百分点是近年来力度最大、增幅最高的一年。三是专项转移支付651.2亿元下降40.2%主要是按照财政事权与支出责任划分改革要求和上下对口原则,将部分专项转移支付改作共同财政事权转移支付下达

其他需要报告的事项:

1)省级预备费20亿元全部支出包括一般公共服务支出0.6亿元科学技术支出0.1亿元文化旅游体育与传媒支出0.5亿元节能环保支出0.1亿元农林水支出0.7亿元支持市县打好“三大攻坚战”、防范“三保”风险等18亿元

2)省级预算稳定调节基金将省级地方超收收入和存量资金等46.9亿元补充省级预算稳定调节基金,基金规模达到100.8亿元纳入以后年度预算统筹安排。

3)省级“三公”经费支出情况按照“约法三章”要求,进一步压减“三公”经费全年省级“三公”经费支出4.8亿元较年初预算5.23亿元节约0.43亿元全部收回预算,统筹用于民生

4)省级重大投资执行情况省级预算20亿元中央补助183.6亿元共安排预算内基本建设资金203.6亿元其中,省本级支出18.5亿元对市县转移支付185.1亿元主要用于保障性住房、水利、教科文卫、政法等领域重大公益性基础设施建设,以及环境治理、产业结构调整、自主创新等方面

2.政府性基金预算

全省收入2993.9亿元加上中央补助53.1亿元专项债务收入1351亿元调入资金20亿元上年结转203.6亿元收入合计4621.6亿元支出2906.7亿元加上专项债务还本738.1亿元调出到一般公共预算662.4亿元结转下年314.4亿元支出合计4621.6亿元省级收入164.6亿元加上中央补助和市县上解53.9亿元专项债务收入1351亿元调入资金20亿元上年结转14.9亿元收入合计1604.4亿元支出144.5亿元加上补助市县66.7亿元债务还本32亿元转贷市县专项债券1351亿元结转下年10.2亿元支出合计1604.4亿元

3.国有资本经营预算

全省收入45.2亿元加上中央补助2.8亿元上年结转2.4亿元收入合计50.4亿元支出34.2亿元加上调出到一般公共预算14.1亿元结转下年2.1亿元支出合计50.4亿元省级收入11.7亿元加上中央补助2.8亿元收入合计14.5亿元支出9.1亿元加上调出到一般公共预算3.5亿元补助市县1.9亿元支出合计14.5亿元

4.社会保险基金预算

全省收入2915亿元支出2718.6亿元年末滚存结余3094.9亿元省级收入1762.9亿元支出912.6亿元年末滚存结余1413.7亿元

分险种来看全省企业职工基本养老保险基金收入1361.5亿元支出1281亿元滚存结余1641.7亿元机关事业单位养老保险基金收入504.8亿元支出507.8亿元滚存结余93.4亿元城乡居民基本养老保险基金收入195亿元支出140.1亿元滚存结余366.4亿元城镇职工基本医疗保险基金收入363亿元支出312.3亿元滚存结余555.5亿元城乡居民基本医疗保险基金收入425.3亿元支出418.7亿元滚存结余227.3亿元工伤保险基金收入42.3亿元支出39.3亿元滚存结余92.5亿元失业保险基金收入23.1亿元支出19.4亿元滚存结余118.1亿元

5.地方政府债务情况

中央核定我省2019年政府债务总限额10228.9亿元其中新增债务限额1136亿元(新增债券限额1123亿元外贷限额13亿元)根据上述限额,全年发行新增债券1123亿元置换债券365.6亿元再融资债券1071.6亿元共计2560.2亿元平均期限13.7平均利率3.6%截至2019年底全省地方政府债务余额10174.5亿元控制在中央核定的债务限额以内。

(二)主要支出政策落实情况

促进教育公平均衡发展安排“双一流”建设专项16.3亿元支持重点院校、重点学科办出特色、争创一流。加大职业教育投入承接扩招4.8万人职业教育改革获国务院表彰。支持贫困县普通高中校舍改扩建改善基本办学条件。省级补助12.4亿元消除义务教育大班额2万个省级奖补9.5亿元支持建成芙蓉学校24建立学前教育生均公用经费拨款制度,实现学前到高等教育生均拨款制度全覆盖

支持实施创新驱动战略兑现企业、高校研发投入奖补6.1亿元奖励创新驱动成效明显市县8000万元鼓励各类主体竞相加大研发投入。与国家自然科学基金共建区域创新发展联合基金打造国家级高水平科研平台。财政补助、转贷债券、税收奖励综合施策支持马栏山视频文创产业园、岳麓山国家大学科技城加快发展。

稳步提高社会保障水平在全国率先实施企业职工养老保险省级统筹,研究建立划转部分国有资本充实社保基金机制增强基金抵御风险稳健运行能力。企业退休人员基本养老金“十五连调”达到每人每月2500城乡居民养老保险基础养老金达到每人每月103城乡低保指导标准分别达到每人每月500元、308发挥失业保险援企稳岗作用,安排28亿元开展职业技能提升行动

强化基本公卫服务供给城乡居民医保财政补助达到每人每年520基本公共卫生服务财政补助达到每人每年69支持省属公立医院大型修缮和设备购置,县市二甲公立医院全覆盖为乡镇卫生院配备关键医疗设备,消除1153个卫生室“空白村”提升公共医疗卫生服务能力。继续免费培养乡镇卫生院和农村订单定向卫生人才缓解基层人才短缺困难。

加力实施乡村振兴战略以产业振兴引领乡村振兴,支持继续实施三个“百千万”工程和“六大强农行动”深入推进“厕所革命”,支持改(新)建农村厕所117万户升级财政惠民惠农补贴“一卡通”,向6883万人次发放各类补贴329亿元扩大水稻大灾保险试点范围,提高能繁母猪、育肥猪保额增强农业保险减灾稳产能力。省级投入36.7亿元支持水库除险加固、山洪灾害防治等重大水利工程建设。支持参展北京“世园会”全面展示湖南山清水秀新形象。

集中支持打好脱贫攻坚战中央专项补助55亿元省级预算安排45.7亿元(比上年增长20%高于中央补助增幅),国省扶贫专项首次突破100亿元支持63万建档立卡贫困人口脱贫、718个贫困村退出、20个贫困县摘帽51个贫困县统筹整合使用涉农资金162亿元新增统筹资金50%投向深度贫困地区支持非贫困县贫困人口脱贫,确保脱贫路上一个不掉队

健全生态保护长效机制安排79亿元以奖代补、以奖促治引导市县加大投入,推进“一江一湖”深度治理和山水林田湖草生态修复试点与重庆、江西共建跨省流域生态保护补偿机制,省内市县全部纳入“四水”流域生态补偿范围兑现环境空气质量奖惩政策,真正做到“谁保护、谁受益谁污染、谁补偿”。改革重点生态功能区转移支付办法支持市县落实长江经济带生态环境保护、洞庭湖治理、张家界大鲵保护区小水电退出、重点区域矿山整治等突出问题整改。

(三)人大预算决议落实情况

2019在省委省政府的坚强领导下,各级财政部门按照省十三届人大二次会议预算审查有关决议要求加力提效实施积极财政政策,着力深化财税体制改革推动全省经济社会平稳健康发展。

一是坚持过“紧日子”思想大力压减一般性支出。把党和政府带头过“紧日子”让老百姓过好日子,作为“不忘初心 牢记使命”主题教育重要内容坚决压缩出国、会议、培训、调研等公务开支,精简举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动严格公共工程项目概算管理,严禁随意调整建设内容和标准全面落实一般性支出压减10%要求全省扣回部门预算资金59亿元统筹用于支持打好“三大攻坚战”、保障和改善民生等重点领域。

二是坚持盘活存量用好增量加力提效实施积极财政政策。支出进度挂钩资金安排收回未如期下达的省级专项3.1亿元在中央规定基础上,提高标准、从严要求盘活省级存量资金27.3亿元“零钱”变“整钱”,“呆钱”变“活钱”工作成效获国务院肯定。发行2019年园区、棚改、政府收费公路等专项债券677亿元提前做好2020年首批专项债券478亿元发行准备资金全部用于能够形成有效投资、引领高质量发展的重大项目。

三是坚持创新引领开放崛起推动经济高质量发展。继续支持关停并转淘汰“散乱污”企业1563关停不安全小煤矿48制定支持创新型省份建设“财政十条”,推动建立政府、企业、高校科研院所多点发力研发投入新格局出台推动现代服务业、道路货运物流业、冷链物流业加快发展一揽子政策,抢占新产业、新业态发展高地参股国家制造业转型升级基金,引入国家资源、大型央企和社会资本培育战略性新兴优势产业。“两型采购”扩面增量“电子卖场”加快建设,政府采购引导产业升级作用持续增强支持办好首届中非经贸博览会、外交部湖南全球推介、中国“航天日”等重大活动,客运航线覆盖五大洲推动对外开放迈上更高水平。

四是坚持疏堵结合相向发力有序防范化解债务风险。开展债务风险常态化监测预警制定平台公司融资行为负面清单,全面规范政府公益性项目投融资行为探索“专项债券+市场化”组合融资专项债券用作重大项目资本金,畅通重点项目融资渠道财政金融联动,实施自接自盘、发新还旧、债务重组等“六个一批”措施缓释到期债务风险。稳步推进平台公司清理整合指导省高速公路集团、长沙轨道交通集团市场化转型。大力清收财政暂付款多措并举偿还存量债务,完成年度化债任务对化债力度大、成效好的市县予以奖励。严肃处理违规融资典型形成有力震慑。

五是坚持问题导向精准施策持续深化财政体制机制改革。推进基本公共服务领域共同财政事权和支出责任划分改革进一步提高省级负担比例,义务教育、养老保险等8类事项实现同类地区分担比例统一督促市县优先足额安排“三保”支出(保工资、保运转、保基本民生),动态监控、精准调度国库库款全面防范“三保”风险。省级专项资金由75项整合到47深入推进农业专项“大专项+任务清单”管理改革提高市县资金安排自主权。推进党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管理顺国有金融资本管理体制。落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展改革要求首次向省人代会报告省本级重大投资项目资金安排情况,报告绩效目标的省级专项达到24首次向省人大常委会报告全省行政性国有资产管理情况,2.8万家行政事业单位国有资产总额9812亿元

在财政管理改革取得积极进展的同时我们清醒认识到,在提升资金配置效率和使用绩效、规范财政管理、防范化解重大风险等方面离人民群众的期待还有差距。审计等监督检查也指出财政管理中还存在预算编制细化度有待提高、预算执行还需加快、部门专项格局较为固化、信息系统对财政业务支撑不够等问题。对此我们将切实提高政治站位,以高度的责任感使命感逐项研究加以改进,以管理促规范以改革促发展,向建立现代财政制度持续迈进

二、2020年省级预算草案

2020年将全面建成小康社会实现第一个百年奋斗目标,开启第二个百年奋斗目标新征程从经济层面看,我省正处于转型升级、爬坡过坎的关键时期经济稳中向好、长期向好基本面没有变,但外部环境不确定性上升国内经济下行压力加大,“三期叠加”影响持续深化经济发展面临重大机遇和挑战。从财政层面看财政收入增长动力减弱,更大规模减税降费政策带来的减收效应持续释放价格对收入拉动作用减小,财政增收更加困难与此同时,打好“三大攻坚战”、化解隐性债务、工资养老金和基本民生政策提标等刚性支出需求持续增加收支平衡压力进一步加大,需要各级财政部门坚定信心担当作为,化挑战为机遇变压力为动力,推动全省经济社会稳定健康可持续发展

(一)预算编制的指导思想和基本原则

根据中央和省的有关要求结合财政收支形势,2020年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真贯彻习近平总书记对湖南工作的重要指示精神坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念坚持以供给侧结构性改革为主线,坚持开源挖潜与节支增效同步调整结构与革新机制并举,大力提质增效实施积极财政政策坚决做好“三大攻坚战”、基本民生、产业升级、创新发展、对外开放、乡村振兴、区域均衡发展等重点领域保障工作,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定推动全省经济社会高质量发展,为全面建成小康社会、“十三五”规划圆满收官提供坚实支撑

贯彻上述指导思想2020年预算编制的基本原则是:一是突出主线服务大局。全面贯彻中央和省重大部署集中财力办大事,支持做好“六稳”工作打好“三大攻坚战”,推动经济运行在合理区间实现“量”的合理增长和“质”的稳步提升。二是厉行节约节用裕民。坚守勤俭节约优良传统精打细算过“紧日子”,大力压减非刚性、非重点项目支出和公用经费全力以赴抓重点、补短板、强弱项。三是绩效引领优化结构。高效支出加力保障低效支出大幅压减,无效支出坚决取消大力调整优化支出结构。四是财力下沉守住底线。转移支付、新增债券配置向基层倾斜支持市县牢牢守住“三保”、库款管理、债务风险底线。

(二)主要支出政策

贯彻中央和省委经济工作会议精神2020年支出预算安排紧紧围绕新时代中国特色社会主义发展战略更加注重提质增效和结构调整,更好服务全省经济社会高质量发展

教育方面支持省属高校“双一流”和一流本科建设继续实施“十三五”基建规划。加大普通高中教育投入推动消除普通高中大班额,提高生均公用经费标准支持到2021年建成100所芙蓉学校打造优质基础教育品牌。支持全面化解义务教育大班额大幅增加公办幼儿园学位,缓解入学难、入学贵学前教育生均公用经费拨款制度扩大到普惠性民办幼儿园,乡村教师人才津贴政策扩大到非贫困县

科技方面增加省级创新型省份专项规模,集中支持重大科研项目、重点科研平台继续实行企业、高校和科研院所研发后补助、工业企业技改税收增量奖补政策,巩固研发投入增长态势支持岳麓山国家大学科技城建设,打造全省高新技术发源地、高端人才集聚地、创新发展新高地支持马栏山视频文创产业园建设,加快全省文化创意产业与科技融合发展

社会保障和就业方面支持符合条件的退役士兵参加基本养老保险和医疗保险,提高优抚对象、企业军转干部生活困难补助标准开展重点优抚对象短期疗养和医疗巡诊活动。继续提高城乡低保救助水平保障低收入人群基本生活。建立事实无人抚养儿童基本生活补贴制度关心关爱留守儿童。进一步提高残疾人“两项补贴”标准加大残疾儿童康复救助力度。加大就业投入帮助退役军人、高校毕业生、农民工、下岗人员等重点人群就业。

卫生健康方面支持依托龙头医院建设区域医疗中心,降低疑难病症患者跨区就诊比例加大省级投入,引导市县加强妇幼保健、疾病预防控制、乡镇卫生院等基层医疗卫生机构建设提高城乡居民医保和基本公共卫生服务财政补助标准。支持中医药产业发展打造“湘九味”中药材区域品牌

脱贫攻坚乡村振兴方面继续增加省级扶贫专项,保障脱贫攻坚决战决胜支持湘赣边区域合作示范区发展,打造革命老区乡村振兴新样板深入实施农村人居环境整治“三年行动计划”支持改(新)建农村厕所100万户支持扩大生产和疫情防控,促进生猪保供稳价以长江岸线、高速公路和铁路两侧造林绿化为重点,支持建设省级生态廊道

污染防治环境保护方面环保投入继续聚焦湘江和洞庭湖流域生态保护修复治理,切实改善重点区域生态环境推进基于绩效的环保资金管理模式改革,资金分配直接与水质优化、空气质量改善结果挂钩支持长江流域重点水域退捕渔民转产就业。推动实施乡镇污水处理设施建设“四年行动计划”实现洞庭湖区建制镇全覆盖。

基础设施补短板方面完善省市县分担机制,创新融资方式加快推进市市通高铁,推动实现县县通高速、村村通硬化路支持黄花机场东扩二期工程以及郴州、湘西等支线机场建设,打造长沙“四小时航空经济圈”多元共建推进城镇老旧小区和农村危房改造,改善人民群众居住环境保持较高强度水利投入,支持犬木塘、椒花水库等重大水利工程建设

加强基层建设方面全面落实强基层打基础重大部署,支持乡镇小食堂、小厕所、小澡堂、小图书馆、小文体活动室和周转房建设支持在职村党组织书记、村民委员会主任参加基本养老保险,缓解取消药品加成后村卫生室运行困难保障“一村一辅警”长效运行加快推进基层治理体系和治理能力现代化。

经济高质量发展方面省级预算内基建专项规模达到22亿元聚焦支持特色产业小镇、产业转型升级等重点领域和项目。分档奖补精准支持推动实施创新创业园区“135”工程升级版持续增加开放型经济投入,重点支持“一带一路”沿线国家合作、国际客货运航线开辟、湘南湘西承接产业转移示范区建设等打造内陆开放高地。支持军民融合产业深度融合发展整合财政支持金融政策,完善担保公司、政府、银行风险共担的融资担保体系和风险补偿机制为民营、小微和“三农”企业提供成本更低、获得更便利、风险更可控的金融服务。支持“一件事一次办”改革整治拖欠中小企业账款,设立农民工欠薪周转金持续改善营商环境。

(三)收入预计及支出安排

1.一般公共预算

结合前述形势判断2020年省级和全省一般公共预算地方收入按增长4%左右安排全省一般公共预算地方收入预计为3127.3亿元其中省级一般公共预算地方收入预计为385.2亿元(考虑税收规模下放长沙试点等影响同口径增长4%

省级一般公共预算地方收入385.2亿元加上中央补助3304.3亿元市县上解235.4亿元新增一般债券257亿元动用预算稳定调节基金49亿元从国有资本经营预算调入5.6亿元收入合计4236.5亿元省本级支出安排1022.6亿元加上上解中央58.8亿元补助市县3056.1亿元转贷市县一般债券84亿元调出资金15亿元支出合计4236.5亿元

2.政府性基金预算

根据基金收入和实际支出情况按基金项目以收定支编制。省级收入安排23.6亿元主要是彩票公益金等收入,加上中央补助和市县上解39亿元专项债务收入478亿元上年结转10.2亿元调入资金15亿元收入合计565.8亿元支出安排31亿元补助市县51.8亿元转贷市县专项债券476.3亿元结转下年6.7亿元支出合计565.8亿元全省收入安排2836亿元加上中央补助38.2亿元专项债务收入478亿元上年结转314.4亿元调入资金15亿元收入合计3681.6亿元支出安排2868亿元调出到一般公共预算504.4亿元结转下年309.2亿元支出合计3681.6亿元

省级政府性基金收入减少主要是省高速公路集团市场化转型后,高速公路通行费作为企业经营收入(2019106.7亿元)不再纳入政府性基金预算管理。

3.国有资本经营预算

按照收支平衡的原则编制并加大与一般公共预算的统筹力度。省级收入安排17亿元收入合计17亿元支出安排11.4亿元调出到一般公共预算5.6亿元支出合计17亿元全省收入安排48.2亿元加上上年结转2.1亿元收入合计50.3亿元支出安排33.1亿元调出到一般公共预算17.2亿元支出合计50.3亿元

省级国有资本经营预算收入增加主要是供给侧结构性改革、国企改革深入推进,省属国企营运效率提升经营状况好转,利润增长

4.社会保险基金预算

省级收入安排1360.2亿元支出安排1581.7亿元年末滚存结余1192.2亿元全省收入安排2864.4亿元支出安排2972.8亿元年末滚存结余2986.5亿元

分险种来看全省企业职工基本养老保险基金收入1220.7亿元支出1438.1亿元滚存结余1424.2亿元机关事业单位养老保险基金收入540.3亿元支出551.2亿元滚存结余82.5亿元城乡居民基本养老保险基金收入185.4亿元支出144.4亿元滚存结余407.4亿元城镇职工基本医疗保险基金收入387.6亿元支出335.3亿元滚存结余607.8亿元城乡居民基本医疗保险基金收入461.5亿元支出439.5亿元滚存结余249.4亿元工伤保险基金收入44.6亿元支出41.2亿元滚存结余96亿元失业保险基金收入24.3亿元支出23.1亿元滚存结余119.2亿元

需要说明的是根据全国人大常委会授权,国务院提前下达我省2020年新增债务限额735亿元其中,一般债务限额257亿元专项债务限额478亿元全国人大常委会要求,省级政府按照提前下达限额编制预算经本级人民代表大会批准后执行。2020年省级预算安排一般债务限额173亿元专项债务限额1.7亿元174.7亿元其余一般债务限额84亿元专项债务限额476.3亿元560.3亿元下达市县年中,中央下达全年新增债务限额后我们将制定总体安排方案,编制预算调整草案按程序提请省人大常委会审查。

三、2020年财政改革发展重点工作

2020我们将把思想和认识统一到中央和省委省政府对全年经济形势的判断和经济工作的部署上来,更好谋划、推进、落实以下工作

(一)坚定不移贯彻新发展理念深入推进供给侧结构性改革,推动全省经济高质量发展发挥减税降费激发微观主体活力作用,畅通政策传导机制巩固减税降费成效,让企业和群众有实打实的获得感发挥专项债券扩投资、促消费、稳增长政策作用,重点支持交通、生态环保、社会事业、市政和产业园区等领域20%左右额度用作重大项目资本金发挥新兴产业投资引导基金“投”“引”功能,吸引行业龙头企业投资我省战略性新兴优势产业“一事一议”招引重大项目落户,支持市县发展总部经济发挥财政体制对市县做大产业、做优财源的引导作用,在长沙市开展下放省级税收收入规模试点积累经验后全面推广;将市县上划省级增值税、企业所得税当年增量的30%奖励市县推动形成全省“一盘棋”抓产业建设,“百花齐放”上新项目的良好局面强化转移支付激励,完善考核办法引导市县提高税收占GDP比重提升经济增长“含金量”。

(二)咬住目标不放松对标对表精准投入,全力支持打好“三大攻坚战”以深度贫困地区为重点,集中力量打赢脱贫攻坚决战对标“两不愁三保障”,一项一项查漏补缺瞄准短板精准施策,确保剩余贫困人口如期脱贫脱贫成果得到人民认可、经得起历史检验。以“一江一湖四水”为重点创新财政奖补方式,接续实施“三年行动计划”滚动发起“夏季攻势”,加力管控污染源头建立生态保护长效机制,推动污染防治攻坚战取得阶段性成果以防范化解地方政府隐性债务风险为重点,杜绝市县假借政府购买服务、PPP违规举债行为扎实推进融资平台公司清理整合和市场化转型,严控高风险地区新上政府投资项目引导市县积极稳妥化解存量债务,坚决守住不发生系统性风险的底线

(三)以收定支有保有压大力调整优化支出结构,切实增强财政保重点、兜底线、惠民生能力坚持“以收定支”有多少钱办多少事,严禁超越发展阶段和财力可能安排支出坚持“有保有压”,贯彻“零基预算”理念把钱用在刀刃上,不该花、不必花、暂时可以不花的钱一律不花继续大力压减一般性支出,勤俭节约办一切事业坚持兜牢底线,“三保”支出优先安排“一脱贫三促进六覆盖”民生项目优先保障,到人的资金一分都不少坚持绩效优先,所有省级专项绩效目标提请省人代会审议实现部门、项目和资金全覆盖,评价结果与预算安排、政策调整挂钩切实做到“花钱必问效、无效必问责”,不断提高财政资金配置效率和使用效益

(四)严明纪律硬化约束全面加强市县财政管理,确保全省财政稳健运行2020年作为“市县财政管理规范年”划定编制赤字预算、“三保”支出留硬缺口、无预算超预算支出、违规动用国库库款、违规举债、浪费财政资金“六条红线”,健全政府“一把手”负责、预算编制审核、预算执行监控、民生政策备案“四项机制”把财经纪律挺在前面,严肃问责处理违规责任单位和人员稳步推进教育、交通、科技等领域省与市县财政事权与支出责任划分改革,逐步实现重点领域全覆盖加大一般性转移支付力度,坚持公平分配、精准使用、精细管理推动基本公共服务均等化,促进区域均衡发展大幅压减专项转移支付,将项目审批和资金安排权限下放市县加快建设财政核心业务一体化系统,使每一笔资金都得到有效监管

新的一年我们将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,在省委省政府的坚强领导下自觉接受人大代表监督,虚心听取政协委员意见建议锐意进取,攻坚克难为夺取脱贫攻坚决战胜利,实现“十三五”规划圆满收官全面建成小康社会而努力奋斗。


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