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祁东县乡村振兴局2022年度部门决算说明

来源:祁东县乡村振兴局     发布时间:2023-09-28 10:50


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第一部分  祁东县乡村振兴局概况

一、部门基本概况

二、部门决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分  祁东县乡村振兴局概况

    一、部门基本概况

祁东县乡村振兴局由原祁东县扶贫开发办公室职能调整成立,属县人民政府直属正科级全额拨款公务员单位,主要工作职责为:一、负责组织、协调、指导全县巩固拓展脱贫攻坚成果,组织实施乡村振兴战略工作。二、负责组织开展防止返贫监测体系建设,健全防止返贫监测与帮扶工作机制,指导防止返贫监测信息系统统计和信息化建设工作。三、负责会同有关部门组织开展全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接督查、考核工作。四、负责拟订全县巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中长期规划和年度工作方案。五、会同有关部门拟订全县年度乡村振兴衔接资金分配方案,指导和检查乡村振兴衔接资金的管理、使用。六、承担协调乡村振兴系统风险防控、信访和舆情处置工作责任。七、承办县委实施乡村振兴战略领导小组的日常工作和交办的其他事项。八、完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、机构设置及决算单位构成

   (一)、机构设置

根据上述职责及编委核定,祁东县乡村振兴局下设祁东县乡村振兴事务中心,内设综合股、考核指导股、行业扶贫股、社会扶贫股、产业规划股和贫困检测股。6个内设机构全部纳入2022年部门决算编制范围,事务中心为副科级财政全额拨款事业单位,但未独立核算。从预算单位构成看,祁东县乡村振兴局只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2022年部门决算编制范围的只有祁东县乡村振兴局本级。

  (二)人员编制情况

祁东县乡村振兴局是正科级全额拨款单位,定编28人。其中,下设二级机构祁东县乡村振兴事务中心,事业编制16名,包括主任1名,副主任2名;行政编制12名,含内设股室正股级数6名。至2021年12月31日止实有在编在岗人数27 人。

由于机构三定总方案尚未出台,目前县乡村振兴局职能职责、机构设置以原扶贫开发办公室暂时调整的为准。人员编制情况以县编办批复机构成立文件为准。

   (三)决算单位构成。祁东县乡村振兴局2022年度年部门决算汇总公开单位构成包括:单位本级

 

第二部分  2022年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分  2022年度 部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计7295.71万元。与上年相比增加76.27万元,增长1.06%,主要是因为:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7295.71万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6997.99万元,占95.92%;政府性基金预算财政拨款收入217.23万元,占2.98%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入80.49万元,占1.10%;

三、支出决算情况说明

本年支出合计7295.71万元,其中:基本支出316.91万元,占4.34%;项目支出6978.81万元,占95.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7215.23万元。与上年相比增加312.72万元,增长4.53%,主要是因为:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6997.99万元,占本年支出合计的96.99%,与上年相比增加235.00万元,增长3.36%,主要是因为:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6997.99万元,主要用于以下方面:教育支出(类)1.03万元,占0.01%;社会保障和就业支出(类)25.65万元,占0.37%;卫生健康支出(类)11.84万元,占0.17%;农林水支出(类)6850.23万元,占97.89%;商业服务业等支出(类)90万元,占1.29%;住房保障支出(类)19.24万元,占0.27%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为350.5219万元,支出决算数为6997.99万元,完成年初预算的1996.45%,其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为25.652万元,支出决算为25.65万元,完成年初预算的99.99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:退休、异动等人员经费、专项资金减少。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.839万元,支出决算为11.84万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

4、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为263.7919万元,支出决算为307.87万元,完成年初预算的116.71%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

5、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为30万元,支出决算为6542.36万元,完成年初预算的21807.87%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.239万元,支出决算为19.24万元,完成年初预算的100.01%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费预算、专项资金增加及预算追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出304.68万元,其中:人员经费275.32万元,占基本支出的90.36%,主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助;公用经费29.36万元,占基本支出的9.64%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.34万元,支出决算为1.34万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元 ,与上年相比减少1.02万元,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

公务接待费支出预算为1.34万元,支出决算为1.34万元 ,完成预算的100%,决算数与预算数持平。与上年相比增加1.04万元,增长的主要原因是:公务活动增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.34万元,占100.00%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.34万元,全年共接待来访团组50个、来宾280人次,主要是公务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元,主要是燃油费、过路过桥费、保险费、维修费支出。截止2022年度底,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入217.23万元;年初结转和结余0万元;支出217.23万元,其中基本支出11.26万元,项目支出205.98万元;年末结转和结余0万元。

九、机关运行经费支出说明

2022年度本部门机关运行经费支出37.73万元。与上年决算数相比减少54.6万元,减少的主要原因是:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求。

十、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费0.23万元。用于召开脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作会议,人数163具体内容为统筹乡村振兴政策学习、乡村振兴发展建设、项目督查考核等;2022年度开支培训费2.06万元。用于开展各项乡村振兴工作专业培训,人数289,内容为乡村振兴致富带头人培训、防返贫监测工作培训、美丽乡村建设培训、项目资产管理培训、改厕相关工作培训等

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年度底,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、2022年度预算绩效情况的说明2022年度年度部门整体支出绩效评价报告及相关表格见附件)

1)绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金90万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,项目总体执行情况良好,绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

项目(行业)管理费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持日常工作运转

乡村振兴工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持日常工作运转

防返贫检测预警工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:维持日常工作运转

3)部门评价项目绩效评价结果。

部门评价项目数量3个以内的,至少将1个部门评价报告向社会公开;部门评价项目数量大于3个的,至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10 号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》(湘财绩〔2020〕7号)。

 

第四部分 名词解释

(一)一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第五部分 附件

1、祁东县乡村振兴局2022部门决算公开表

2、祁东县乡村振兴局---2022年度部门整体支出绩效自评报告

3、部门整体支出绩效评价指标评分表


附件1 祁东县乡村振兴局2022部门决算公开表

附件2 祁东县乡村振兴局----2022年度部门整体支出绩效自评报告

附件3 部门整体支出绩效评价指标评分表


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