附件4: | |||||
财政拨款收支总表 | |||||
单位名称:祁东县发改局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、一般公共预算拨款 | 765.52 | 一、一般公共服务支出 | 660.88 | 660.88 | |
经费拨款 | 700.72 | 二、公共安全支出 | |||
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 64.80 | 三、教育支出 | |||
二、政府性基金拨款 | 四、科学技术支出 | ||||
五、文化体育与传媒支出 | |||||
六、社会保障和就业支出 | 67.51 | 67.51 | |||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 13.50 | 13.50 | |||
八、节能环保支出 | |||||
九、城乡社区支出 | |||||
十、农林水支出 | |||||
十一、交通运输支出 | |||||
十二、资源勘探信息等支出 | |||||
十三、商业服务业等支出 | |||||
十四、金融支出 | |||||
十五、国土海洋气象等支出 | |||||
十六、住房保障支出 | 23.63 | 23.63 | |||
十七、粮油物资储备支出 | |||||
十八、其他支出 | |||||
十九、债务付息支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 765.52 | 本 年 支 出 合 计 | 765.52 | 765.52 |
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