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2023年度祁东县森林公安局部门决算

来源:县公安局     发布时间:2024-10-17 09:04

目录

第一部分 祁东县森林公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 

祁东县森林公安局概况 

 

一、 部门职责

我县森林公安局是2020年依据祁东县委机构编制委员会【2020】24号文件成立的副科级单位,又名祁东县公安局森林局。内设4个股室队,即:办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。主要职能是:划归同级公安机关领导管理的,业务上接受同级林草部门指导,继续承担森林和草原防火工作,负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等,查处森林和草原领域其他违法犯罪行为,协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。掌握生态环境、生物安全等领域犯罪动态,拟订预防、打击对策;组织开展对生态环境、生物安全等安全领域犯罪案件的侦查工作。承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。祁东县森林公安局内设机构包括:办公室、刑侦治安队、森林消防股、法制股。

(二)决算单位构成。祁东县森林公安局只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2023年部门决算编制范围的只有祁东县森林公安局本级。

 

 

 

 

 

第二部分 

部门决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门: 祁东县森林公安局





单位:万元

收入

支出

   目

行次

决算数

   目

行次

决算数

   次


1

   次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

236.08 

一、一般公共服务支出

15


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


、公共安全支出

16

58.02

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


、科学技术支出

17


四、上级补助收入

4


四、社会保障和就业支出

18

10.77

五、事业收入

5


五、卫生健康支出

19

4.18

六、经营收入

6


六、节能环保支出

20


七、附属单位上缴收入

7


七、城乡社区支出

21


八、其他收入

8


八、农林水支出

22

155.03


9


九、住房保障支出

23

8.08


10


十、抗疫特别国债安排的支出

24


本年收入合计

11

236.08

本年支出合计

25

236.08

         使用非财政拨款结余

12


                结余分配

26


         年初结转和结余

13


                年末结转和结余

27


总计

14

236.08

总计

28

236.08

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表










公开02

部门:

祁东县森林公安局 







单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

236.08  

236.08  






201

一般公共服务支出








20103

政府办公厅(室)及相关机构事务








20111

纪检监察事务








20131

党委办公厅(室)及相关机构事务








20199

其他一般公共服务支出








204

公共安全支出

58.02 

58.02 






20401

武装警察部队








20402

公安








20408

强制隔离戒毒








20499

其他公共安全支出








206

科学技术支出








208

社会保障和就业支出

10.77 

10.77 






20805

行政事业单位养老支出








20808

抚恤








210

卫生健康支出

4.18 

4.18 






211

节能环保支出








212

城乡社区支出








213

农林水支出

155.03 

155.03






221

住房保障支出

8.08

8.08






234

抗疫特别国债安排的支出








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

部门:


 祁东县森林公安局






单位:万元

   目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

236.08

236.08 





201

一般公共服务支出







20103

政府办公厅(室)及相关机构事务







20111

纪检监察事务







20131

党委办公厅(室)及相关机构事务







20199

其他一般公共服务支出







204

公共安全支出

58.02 

58.02 





20401

武装警察部队







20402

公安







20408

强制隔离戒毒







20499

其他公共安全支出







206

科学技术支出







208

社会保障和就业支出

10.77

10.77 





20805

行政事业单位养老支出







20808

抚恤







210

卫生健康支出

4.18 

4.18 





211

节能环保支出







212

城乡社区支出







213

农林水支出

155.03

155.03





221

住房保障支出

8.08

8.08 





234

抗疫特别国债安排的支出







注:本表反映部门本年度各项支出情况。











 

财政拨款收入支出决算总表










公开04表


部门: 祁东县森林公安局








单位:万元


收入

支出


   目

行次

金额

   目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


   次


1

   次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

236.08

一、一般公共服务支出

15






二、政府性基金预算财政拨款

2


、公共安全支出

16

58.02 

58.02 




三、国有资本经营预算财政拨款

3


、科学技术支出

17







4


四、社会保障和就业支出

18

10.77 

10.77





5


五、卫生健康支出

19

4.18 

4.18  





6


六、节能环保支出

20







7


七、城乡社区支出

21







8


八、农林水支出

22

155.03 

155.03




本年收入合计

9

236.08 

九、住房保障支出

23

8.08

8.08




年初财政拨款结转和结余

10


十、抗疫特别国债安排的支出

24






      一般公共预算财政拨款

11


本年支出合计

25

236.08

 236.08




        政府性基金预算财政拨款

12


年末财政拨款结转和结余

26






      国有资本经营预算财政拨款

13



27






总计

14

236.08 

总计

28

236.08

236.08




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:祁东县森林公安局                                                                                                           公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

236.08 

236.08


201

一般公共服务支出




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务




20111

纪检监察事务




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务




20199

其他一般公共服务支出




204

公共安全支出

58.02

58.02 


20401

武装警察部队




20402

公安




20408

强制隔离戒毒




20499

其他公共安全支出




206

科学技术支出




208

社会保障和就业支出

10.77 

10.77


20805

行政事业单位养老支出




20808

抚恤




210

卫生健康支出

4.18  

4.18 


211

节能环保支出




212

城乡社区支出




213

农林水支出

155.03

155.03


221

住房保障支出

8.08

8.08


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门: 祁东县森林公安局                                                                                                              公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

113.47

302

商品和服务支出

122.61

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

38.05

30201

办公费

26.00

30701

国内债务付息


30102

  津贴补贴

38.71

30202

印刷费


30702

国外债务付息


30103

  奖金

9.330 

30203

咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费

1.36

30204

手续费


31001

房屋建筑物购建


30107

  绩效工资


30205

水费


31002

办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

10.77

30206

电费


31003

专用设备购置


30109

  职业年金缴费


30207

邮电费


31005

基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

4.18

30208

取暖费


31006

大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

物业管理费


31007

信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

0.43

30211

差旅费


31008

物资储备


30113

  住房公积金

8.08 

30212

因公出国(境)费用


31009

土地补偿


30114

  医疗费


30213

维修(护)费

5.00

31010

安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

租赁费


31011

地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助

2.56

30215

会议费

3.65

31012

拆迁补偿


30301

  离休费


30216

培训费


31013

公务用车购置

 1115.915.93

30302

  退休费


30217

公务接待费


31019

其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

专用材料费


31021

文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

被装购置费


31022

无形资产购置


30305

  生活补助


30225

专用燃料费


31099

其他资本性支出


30306

  救济费


30226

劳务费


399

其他支出


30307

  医疗费补助


30227

委托业务费

6.00 

39906

赠与


30308

  助学金


30228

工会经费

10.00

39907

国家赔偿费用支出


30309

  奖励金


30229

福利费


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

1.21

39999

其他支出


30311

  代缴社会保险费


30239

其他交通费用

5.94




30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用








30299

其他商品和服务支

64.81




人员经费合计

113.47

公用经费合计

122.61

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 祁东县森林公安局                                                                                                        公开07

                                                                                                                              单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明:祁东县森林没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)


国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08

部门:


 祁东县森林公安局



单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 0.00

 0.00

 0.00



 0.00

 0.00

 0.00


























注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:祁东县森林公安局                                                                                                                                公开09

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.21


1.21


1.21


1.21


1.21


 1.21


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 



第三部分 

2023年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2023年总收入236.08万元,较2022年决算数253.85万元,减少17.77万元,减少7%;2023年总支出236.08万元,较2022年决算数253.85万元,减少17.77万元,减少7%。2023年比2022年收入和支出减少的主要原因是:2022年购置了一台执法执勤车辆

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计236.08万元,其中:财政拨款收入236.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2023年度支出决算236.08万元,其中基本支出236.08万元,占全年支出的100%;项目支出;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计236.08万元,减少17.77万元,减少7%;2023年比2022年收入和支出减少的主要原因是:2022年购置了一台执法执勤车辆

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出236.08万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加17.77万元,减少7%主要原因是:2022年购置了一台执法执勤车辆

 

(二)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出236.08万元,主要用于以下方面:一般公共安全支出58.02万元,占24.58%社会保障和就业支出10.77万元,占4.56%;卫生健康支出4.18万元,占1.77%农林水支出155.03万元,占65.67%住房保障支出8.08万元,占3.42%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为147.62万元,支出决算数为236.08万元,完成年初预算的160%,其中:

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2023预算数为 10.77万元,支出决算为10.77万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数持平。

   2.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

3. 2023年年初预算为4.18万元,支出决算为4.18万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数持平。

4.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。

2023年年初预算为124.60万元,支出决算为155.03万元完成年初预算的121%决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务导致办案开支增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

2023年年初预算为8.08万元,支出决算为8.08万元,完成年初预算的100%决算数与年初预算数持平。

6. 一般公共服务支出(类)公共安全支出(款)公共安全支出(项)

2023年年初预算为0万元,支出决算为58.02万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了承载全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务导致办案开支增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出236.08万元,其中:

人员经费113.47万元,占基本支出的48.06%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费122.61万元,占基本支出的51.94%,主要包括办公费、印刷费、  邮电费差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、公务用车购置

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成预算的100%,其中:

公务用车运行维护费支出预算为1.21万元,支出决算为1.21万元,完成预算的100%,决算数预算数持平,主要原因是严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.21万元,占100%。其中:

1因公出国(境)费支出决算为0万元

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车运行维护费支出决算为1.21万元,其中:公务用车运行维护费1.21万元,主要是公务用车加油和保养支出,截止20231231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出122.61万元,比上年决算数增加6.45 万元,增长5.55%。主要原因是:全县食、药、环境类刑事犯罪的侦破任务导致办案开支增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费3.65万元,与年初预算持平

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20231231日,本单位共有车辆辆,其中,执法执勤用车单位价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2023年祁东森林公安局整体支出绩效目标147.62万元,其中:基本支出127.62万元,项目支出20万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款147.62万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

(二)存在的问题及原因分析

一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%

 


 

 


第四部分

名词解释


 

一、一般公共决算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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