第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
2025年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件,并监督实施。
2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划;研究提出教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施。
3、统筹管理教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监测全县教育经费的筹措和使用情况;管理教育援助、教育贷款和教育合作项目;负责教育技术装备工作。
4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规,制定相关的行政管理办法;组织实施中小学素质教育工程;组织实施普及九年制义务教育。
5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度;组织实施师范类毕业生的就业指导工作;主管全县教师工作,规划并指导学校教学和管理人员队伍建设;负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作;指导学校内部管理体制改革。
6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序,考核、任免中小学领导干部。
7、负责直属单位思想政治工作;负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。
8、组织全县教育招生及考试工作,规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作;研究提出中小学校的招生计划,并组织实施。
9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作;指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。
10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。
11、管理全县勤工俭学工作,制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划,制定相关的政策,并指导学校开展勤工俭学。
12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
(二)机构设置
教育局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构。
二、部门预算单位构成
(一)2025年纳入教育局预算的单位为3个,2024年12月末单位教职工岗位分布情况:
单位 | 个数 | 单位性质 | 经费来源 | 实有在职人数 | 实有退休人数 | 备注 |
教育局机关 | 1 | 行政 | 全额 | 113 | 132 | 财政统发 |
教育工会 | 1 | 事业 | 全额 | 7 | 7 | 财政统发 |
考试中心 | 1 | 事业 | 全额 | 6 | 8 | 财政统发 |
学校类别 | 幼儿 | 小学生 | 特教生 | 中学生 | 高中生 | 中职生 | 总计 |
高中 | 21596 | 21596 | |||||
中职 | 4223 | 4223 | |||||
特教 | 109 | 109 | |||||
中学 | 213 | 35023 | 35236 | ||||
小学 | 52725 | 250 | 52975 | ||||
幼儿 | 16160 | 16160 | |||||
合计 | 16160 | 52725 | 572 | 35023 | 21596 | 4223 | 130299 |
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县教育局2025年部门收入、支出预算为 18626.10万元。
(一)收入预算,2025年年初预算数 18626.10 万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年107868万元减少89241.9万元,减少82.73%,减少的原因是2024年纳入教育部门预算的单位为36个,2025年纳入教育部门预算的单位为3个,另外33个单位为一级预算单位,33个单位单独预算。
(二)支出预算,2025年年初预算数18626.10万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024年107868万元减少89241.9万元,减少82.73%,减少的原因是2024年纳入教育部门预算的单位为36个,2025年纳入教育部门预算的单位为3个,另外33个单位为一级预算单位,33个单位单独预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出18626.10 万元,其中,一般公共服务支出11031.25元,占59.22%;项目支出7,594.85万元,占40.78%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为 11031.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为7594.85万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中按项目管理的商品和服务支出1228.4万元,资本性支出6366.45万元,共计7594.85万元。
按项目管理的商品和服务支出1228.4万元,包括其他商品服务支出175万元(三所公办幼儿园场地租金)、244万元(清源中学、育贤中学租用楚源小学租金)、50.4万元(红色研学“我的韶山行”)、75万元(中小学一键式报警服务费)、135万元(原衡师附中垫付利息)、40万元(高中阶段学生军训经费)、委托业务费费282万元(校车运行经费)、维修费50万元(“百千万‘艺术童伴’-留守儿童关爱工程”)、设备购置77万元(职业教育专项经费)。
资本性支出6366.45万元,包括房屋建筑物构建2939.45万元(含校舍维修长效机制、农村税务改革转移支付教育资金、城市维护建设税、城市基础设施配套费、土地出让金总收入、地方教育附加等用于第一机关幼儿园、凤凰中学、公办普通高中提质改造等项目)、基础设施建设288万元(用于职业教育建设)、设备购置560万元(含中小学防冲撞硬质设施、中小学校园视频监控系统、祁东一中设备添置、高考中考设备采购与维护)、其他对事业单位补助2579万元(购买义务教育学位资金)。
五、政府性基金预算支出
祁东县教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年我局的机关运行经费财政拨款预算2393.06万元,比2024年2114.34万元万元预算增加278.72万元,增加13.18%。主要是培训经费增加54万元,办公费增加230万元。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年的0万元持平,主要原因是无“三公”预算开支。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费0万元;2025年培训费预算846.94万元,拟用于全县中小学校教师培训。
(四)政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0万元。
(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日,祁东县教育局机关无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明:
按全县中小学校教育规划布局整体计划方案,在确保学生安全和各学校教育教学用房必须的条件下,结合各中小学校校舍安全现状,按计划要求完成2025年度应组织实施的项目计划,为教师和学生提供安全、舒适、优良的学习和生活环境。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
2025年部门预算需公开的表格(见附件一)
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
附:
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件