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祁东县教育局2025年部门预算公开目录

来源:计财股     发布时间:2025-05-15 10:35

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

 (公开表格附后)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

第一部分:

2025年部门预算说明

一、部门基本情况

一)职能职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规,研究拟定全县教育工作的政策和规范性文件,并监督实施。

2、研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划;研究提出教育事业的发展重点、结构、速度,指导并协调实施。   

3、统筹管理教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施;监测全县教育经费的筹措和使用情况;管理教育援助、教育贷款和教育合作项目;负责教育技术装备工作。

4、综合管理全县基础教育、学前教育、职业教育、成人教育、特殊教育、网络教育、民办教育工作。贯彻国家和省、市的有关方针、政策和法规,制定相关的行政管理办法;组织实施中小学素质教育工程;组织实施普及九年制义务教育。

5、贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度;组织实施师范类毕业生的就业指导工作;主管全县教师工作,规划并指导学校教学和管理人员队伍建设;负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作;指导学校内部管理体制改革。

 

6、负责全县教育系统各直属单位、各乡镇学校领导班子和干部队伍的管理与建设。按照干部管理权限和程序,考核、任免中小学领导干部。

7、负责直属单位思想政治工作;负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8、组织全县教育招生及考试工作,规划、指导成人教育自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作;研究提出中小学校的招生计划,并组织实施。

9、规划、指导全县教育系统的教育教学教研工作;指导教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织开展工作。

10、负责全县教育系统信息的统计、分析及信息系统的开发和建设工作。

11、管理全县勤工俭学工作,制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划,制定相关的政策,并指导学校开展勤工俭学。

12、承办县委、县政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

  (机构设置

教育局内设办公室、人事股、基础教育股、计财股等22个股室和考试中心、教育工会等2个二级机构

二、部门预算单位构成

(一)2025年纳入教育预算的单位为3个,202412月末单位教职工岗位分布情况:

单位

个数

单位性质

经费来源

实有在职人数

实有退休人数

备注

教育局机关

1

行政

全额

113

132

财政统发

教育工会

1

事业

全额

7

7

财政统发

考试中心

1

事业

全额

6

8

财政统发

(二)2025年纳入教育部门预算的单位2024年秋季教育事业统计报表学生情况

学校类别

幼儿

小学生

特教生

中学生

高中生

中职生

总计

高中





21596


21596

中职






4223

4223

特教



109




109

中学



213

35023



35236

小学


52725

250




52975

幼儿

16160






16160

合计

16160

52725

572

35023

21596

4223

130299

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县教育局2025年部门收入、支出预算为 18626.10万元。

(一)收入预算,2025年年初预算数 18626.10 万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年107868万元减少89241.9万元,减少82.73%,减少的原因2024年纳入教育部门预算的单位为36个,2025年纳入教育部门预算的单位为3个,另外33个单位为一级预算单位,33个单位单独预算。

(二)支出预算,2025年年初预算数18626.10万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024年107868万元减少89241.9万元,减少82.73%,减少的原因2024年纳入教育部门预算的单位为36个,2025年纳入教育部门预算的单位为3个,另外33个单位为一级预算单位,33个单位单独预算。

 

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出18626.10 万元,其中,一般公共服务支出11031.25元,59.22%;项目支出7,594.85万元,占40.78%,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为 11031.25万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为7594.85万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中按项目管理的商品和服务支出1228.4万元,资本性支出6366.45万元,共计7594.85万元。

按项目管理的商品和服务支出1228.4万元,包括其他商品服务支出175万元(三所公办幼儿园场地租金)、244万元(清源中学、育贤中学租用楚源小学租金)、50.4万元(红色研学“我的韶山行”)、75万元(中小学一键式报警服务费)、135万元(原衡师附中垫付利息)、40万元(高中阶段学生军训经费)、委托业务费费282万元(校车运行经费)、维修费50万元(“百千万‘艺术童伴’-留守儿童关爱工程”)、设备购置77万元(职业教育专项经费)。

资本性支出6366.45万元,包括房屋建筑物构建2939.45万元(含校舍维修长效机制、农村税务改革转移支付教育资金、城市维护建设税、城市基础设施配套费、土地出让金总收入、地方教育附加等用于第一机关幼儿园、凤凰中学、公办普通高中提质改造等项目)、基础设施建设288万元(用于职业教育建设)、设备购置560万元(含中小学防冲撞硬质设施、中小学校园视频监控系统、祁东一中设备添置、高考中考设备采购与维护)、其他对事业单位补助2579万元(购买义务教育学位资金)。

 

五、政府性基金预算支出

祁东县教育局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算2393.06万元,比20242114.34万元万元预算增加278.72万元,增加13.18%。主要是培训经费增加54万元,办公费增加230万元

(二)“三公”经费预算

2025“三公”经费预算为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025“三公”经费预算较2024年的0万元持平,主要原因是无“三公”预算开支。

(三)一般性支出情况

 2025年本部门会议费0万元;2025年培训费预算846.94万元,拟用于全县中小学校教师培训。

(四)政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为0万元。

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至202412月31日,祁东县教育局机关无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。

(六)预算绩效目标说明:

按全县中小学校教育规划布局整体计划方案,在确保学生安全和各学校教育教学用房必须的条件下,结合各中小学校校舍安全现状,按计划要求完成2025年度应组织实施的项目计划,为教师和学生提供安全、舒适、优良的学习和生活环境。

七、名词解释

 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分:

2025年部门预算需公开的表格(见附件一)

 

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

附:

(教育局)2025年部门预算公开相关表格


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