当前页面:首页 >>信息公开>>政府信息公开目录>>县政府工作部门信息公开目录>>县司法局 >>财政信息

祁东县司法局2021年部门预算编制说明

来源:县司法局     发布时间:2021-03-22 16:08

目录

第一部分  单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分  2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、一般公共预算拨款情况说明

三、关于 2020 年一般公共预算明细情况说明

四、财政拨款收支预算情况

五、专户管理的非税收入支出预算情况

六、政府经济科目支出情况

七、部门经济科目支出情况

八、“三公”经费预算情况说明

九、政府性基金预算支出

十、支出绩效情况

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第三部分   部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收入支出总体情况

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算拨款基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

十、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、主要职能

  1. 承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作,负责依法治县和法治政府建设考核工作。

  2. 贯彻执行国家、省、市有关司法行政工作方针、政策和法律、法规,编制全县司法行政发展中、长期规划和年度计划并监督实施。

  3. 指导全县规范性文件有关工作,承担县政府规范性文件送审稿的合法性审查工作。承办县政府及其部门规范性文件的登记工作,负责报送备案县政府规范性文件。负责县直部门和乡镇(街道、管理处)规范性文件备案审查工作。受理有关规范性文件违法审查申请。负责清理县政府规范性文件。承担县政府法律顾问工作,负责对县政府重大行政决策和政府会议纪要进行合法性审查或论证说明。

  4. 负责县政府合同的合法性审查。根据县政府安排,为有关部门重大合同的谈判、起草、签订、履行等提供法律咨询。

  5. 承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府县直部门、乡镇(街道、管理处)依法行政工作。负责统合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作。推进严格规范公正文明执法。承办县政府作为被申请人的最终裁决的有关行政复议事项。指导、监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿案件办理工作。承办县政府有关民事及民事诉讼法律事务。承担县政府行政复议办公室的日常工作。

  6. 承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。负责人民监督员和人民陪审员造作管理工作,指导调解工作,推进所建设。

  7. 负责全县社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

  8. 负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。管理县公证处、法律援助中心。

  9. 负责全县法治对外合作工作。承担县政府涉外协议等文件的法律审查工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港的法律事务。

  10. 负责管理全县司法行政系统的计划财务及服装、车辆等物资装备。

  11. 规划、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。

  12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门预算单位构成

2020年祁东县司法局机关设11个内设机构办公室、社区矫正、普法宣传股、基层股、公共法律服务股、法律文书审查股、行政复议及应诉股、装备保障股、行政执法股、政工室

从预算单位构成看,部门预算包括:县司法局本级预算。 

祁东县司法局是正科级全额拨款公务员单位。至2020年12月,共有编制97名,实有人数123人,其中在职81人、离退休42人。

车辆编制4辆,实有车辆3辆。

 

第二部分 2021年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021年部门预算收入全部为一般公共预算拨款收入;支出包括保证祁东县司法行政机关本级基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

(一)收入预算。2021年年初预算数1166万元,全部为一般公共预算拨款。无政府性基金拨款,无财政专户管理的非税收入拨款,无经营收入,无附属单位缴款,无其他收入,无用事业基金弥补收支差额和上年结余。

 

(二)支出预算。2021年年初预算数1166万元,支出较2020年预算数减少56.59万元,减少4.63%,主要原因是单位人员调出,新进人员的工资关系未办理、薪资调整导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算减少。其中:工资福利(类)支出805.63万元,占69.09%;社会保障和就业(类)支出75.93万元,占6.51%;住房保障(类)支出56.94万元,占4.88%;办公经费95万元,占8.15%;会议费8万元,占0.69%;公务接待费3.8万元,占0.33%;其他商品和服务支出155.4万元(主要为各项项目经费),占13.33%;其他对个人和家庭的补助0.45万元。

二、一般公共预算拨款情况说明

2021年一般公共预算拨款支出1166万元,收入较2020年预算数减少56.59万元,减少4.63%,主要原因是单位人员调出,新进人员的工资关系未办理、薪资调整导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

工资福利(类)支出805.63万元,占69.09%;社会保障和就业(类)支出108.39万元,占9.3%;住房保障(类)支出56.94万元,占4.88%;办公经费95万元,占8.15%;会议费8万元,占0.69%;公务接待费3.8万元,占0.33%;其他商品和服务支出155.4万元(主要为各项项目经费),占13.33%;其他对个人和家庭的补助0.45万元。

  1. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

        一般公共预算当年拨款 1166万元,具体使用情况如下:

    1.工资福利支出(类)。

    2021年预算805.63万元,2020年初预算为853.63万元,减少48万元,减少比率5.62%,2021年预算较2020年减少的主要原因是单位人员调出,新进人员的工资关系未办理、薪资调整导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算减少 

    2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

    2021年预算为75.93万元,2020年初预算为82.63万元,减少8.11%2021年小于2020年预算的原因是养老保险单位应缴由单位人员调出,新进人员的工资关系未办理。

    3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

    2020年预算为32.46万元,2020年初预算为41.31万元,减少8.85万元2021年少于2020年预算的原因是单位人员调出,新进人员的工资关系未办理

    4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2021年预算为56.94万元,2020年初预算为61.97万元,减少5.03万元,减少8.12%2021年少于2020预算的原因是单位人员调出,新进人员的工资关系未办理

      三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明

    2021年一般公共预算拨款支出1166万元,具体安排情况如下:

    (一)部门经济分类支出情况

    基本支出1166万元,占2021年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

    (1)基本支出1067.19万元:

    1、2021年预算805.63万元,2020年机关工资福利支出预算为853.63万元,减少48万元,减少5.62%

    2、2021年机关商品和服务支出预算为204.52万元, 2020年机关商品和服务支出预算为212.9万元,减少8.38万元,减少3.94%。2021年机关运行经费一般公共预算拨款为204.52万元,主要包括办公车辆改革交通费用48.72万元、办公经费95万元、三公经费21.8万元、会议费8万元、工会经费30万元、其他商品和服务支出49.72万元。

    3、对个人和家庭的补助为0.45万元,主要为伤残补助金。

    (2)项目支出预算为155.4万元:

    22021年度155.4万元,2020年机关商品和服务支出预算为155.4万元,比2020年度持平。

    (二)政府经济分类支出情况

    基本支出1166万元,占2021年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

    (一)基本支出1010.6万元:

    1、2021年机关工资福利支出预算为805.63万元,2020年预算为853.63万元,减少48万元,减少5.62%。。

    2、2021年机关运行经费一般公共预算拨款为204.52万元,相较2020年预算212.9万元,减少8.38万元,减少3.94%。主要包括办公车辆改革交通费用48.72万元、办公经费95万元、三公经费21.8万元、会议费8万元、工会经费30万元、其他商品和服务支出49.72万元。

    3、对个人和家庭的补助为0.45万元,主要为伤残补助金。

    (二)项目支出预算为155.4万元:

    2021年度155.4万元,2020年机关商品和服务支出预算为155.4万元,比2020年度持平。

    四、财政拨款收支预算情况:

    2021年财政拨款收入预算数1166万元,收入全部为一般预算拨款,无政府性基金拨款。包括:一般预算拨款1166万元,占100%。

    2021年财政拨款支出预算数1166万元,其中:项目支出155.4万元、社会保障和就业支出75.93万元、医疗卫生与计划生育支出32.46万元、住房保障支出56.94万元。

    五、专户管理的非税收入支出预算情况

    祁东县司法局2021年无专户管理的非税收入及支出。

    六、政府经济科目支出情况

    2021年预算数1166元,收入较2020年政府经济科目支出1222.59万元减少56.59万元。主要原因是单位人员调出,新进人员的工资关系未办理、薪资调整导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算减少

    其中:

    (一)基本支出1010.6万元:

    1、2021年机关工资福利支出预算为805.63万元,2020年预算为853.63万元,减少48万元,减少5.62%。。

    2、2021年机关运行经费一般公共预算拨款为204.52万元,相较2020年预算212.9万元,减少8.38万元,减少3.94%。主要包括办公车辆改革交通费用48.72万元、办公经费95万元、三公经费21.8万元、会议费8万元、工会经费30万元、其他商品和服务支出49.72万元。

    (二)项目支出预算为155.4万元:

    2021年度155.4万元,2020年机关商品和服务支出预算为155.4万元,比2020年度持平。

    七、部门经济科目支出情况

    2021年预算数1166元,收入较2020年政府经济科目支出1222.59万元减少56.59万元。主要原因是单位人员调出,新进人员的工资关系未办理、薪资调整导致的工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、会议费、公务接待费及其他商品和服务支出等预算减少

    其中:

    (一)基本支出1010.6万元:

    1、2021年机关工资福利支出预算为805.63万元,2020年预算为853.63万元,减少48万元,减少5.62%。。

    2、2021年机关运行经费一般公共预算拨款为204.52万元,相较2020年预算212.9万元,减少8.38万元,减少3.94%。主要包括办公车辆改革交通费用48.72万元、办公经费95万元、三公经费21.8万元、会议费8万元、工会经费30万元、其他商品和服务支出49.72万元。

    (二)项目支出预算为155.4万元:

    2021年度155.4万元,2020年机关商品和服务支出预算为155.4万元,比与2020年持平。

    八、 “三公”经费预算情况说明

    “三公”经费预算:2021年“三公”经费预算数为21.8万元,比2020年预算数增加4.8万元,主要原因是2020年报废一台公车,公务用车不足。其中,公务接待费3.8万元,比2019年预算数基本持平;公务用车购置及运行费18万元,2020年预算数增加4.8万元。

    九、政府性基金预算支出

    2021年政府性基金支出预算数为0。

    十、支出绩效情况

    绩效目标设置情况:2021年整体支出绩效目标1166万元,其中:基本支出1010.6万元,项目支出155.4万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1166万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。(一)全面提升法治政府建设水平。评查案件数量达320件以上;网上学法考法参加人数及考试人数达98%以上;(二)扎实推进法治宣传教育常态化发展。组织扫黑除恶、普法宣传教育活动共计30次以上;(三)巩固社会稳定成效。法律援助做到“应援尽援 应援优援”,全年受理案件600件以上;接受来信来访来电1500次以上;受理调解案件达1300例以上;接受矫正对象人数达300人以上;受理公证申请业务1400件以上;(四)不断加强司法行政队伍建设。组织党建各项学习达33场次以上。

    2021年项目支出绩效目标155.4万元,我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求,我部全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

    十一、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费:2021年机关运行经费一般公共预算拨款为204.52万元,主要包括办公车辆改革交通费用48.72万元、办公经费95万元、三公经费21.8万元、会议费8万元、工会经费30万元、其他商品和服务支出49.72万元。

    (二)政府采购预算:2021年政府采购预算0万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2021年12月31日,祁东县司法局车辆编制4辆,实有车辆2辆。

    (四)国有资产占有情况说明

    至2020年12月31日止,我单位固定资产原值余额为446.04万元,其中房屋原值254.47万元;公车编制数为四台,实际二台合计28.05万元;办公设施及家具等合计191.57万元。

      

    十二、名词解释

    (一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

    (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (三)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (四)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

     

    第三部分   部门预算公开表格(见附表)

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收入支出总体情况

    五、一般公共预算支出情况表

    六、一般公共预算拨款基本支出情况表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

    八、政府性基金预算支出情况表

    九、项目支出绩效目标表

    十、政府采购预算表

     

     


029、祁东县司法局绩效目标表(1)_18204029、祁东县司法局绩效目标表(1)

附件3:祁东县司法局2021年预算公开表格

 


扫一扫在手机打开当前页