目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分
祁东县统计局单位概况
• 部门职责
(一)贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律法规,组织实施统计制度和统计方法的改革,完成国家、省、市和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;监督检查统计法律法规的实施情况,查处各类统计违法行为。
(二)制定并组织实施全县统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,拟订国民经济核算制度,组织实施国民经济核算制度和全县投入产出调查,核算国内生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督管理全县国民经济核算工作。
(三)会同有关部门拟订重大县情县力普查计划与方案,组织实施全县人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据。
(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、 文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易等全县性基本统计数据。
(六)组织实施全县的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。组织建立服务业统计信息管理制度、共享制度和发布制度。
(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境保护等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
(八)依法审批或备案地方统计调查项目和县直各部门统计调查项目;指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动。
(九)管理祁东县数据管理中心、祁东县社会经济调查中心、祁东县统计普查中心,组织协调全县社会经济调查、普查调查工作。
(十)组织指导统计人员教育、培训和业务考核工作;协调有关部门组织管理全县统计专业技术职务考试、职务评聘工作;指导全县统计科研、统计宣传工作。
(十一)组织协调有关部门对全县全面建成小康社会进程进行统计监测工作;参与对县直业务主管部门和各乡镇工作绩效的检查、考核和评比工作。
(十二)建立并管理全县统计信息自动化系统及统计数据库系统,指导全县统计信息化系统建设。
(十三)承办县政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。祁东县统计局单位内设机构包括:办公室、政策法规股、综合统计与经济研究室、业务股
(二)决算单位构成。祁东县统计局只有本级,没有其他二级预决算单位,因此纳入2022年部门决算编制范围的只有统计局本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
公开01表 | ||||||||||
部门:祁东县统计局 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 360.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 318.38 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.09 | 二、外交支出 | 15 | 0 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 16 | 0 | |||||
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 17 | 0 | |||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | |||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 19 | |||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | …… | 20 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 0 | 21 | |||||||
9 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 10 | 360.28 | 本年支出合计 | 23 | 360.28 | |||||
使用非财政拨款结余 | 11 | 0 | 结余分配 | 24 | 0 | |||||
年初结转和结余 | 12 | 0 | 年末结转和结余 | 25 | 0 | |||||
总计 | 13 | 360.28 | 总计 | 26 | 360.28 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 祁东县统计局 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 360.28 | 360.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 318.38 | 318.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.23 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:祁东县统计局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 360.28 | 360.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 318.38 | 318.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 农林水支出 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
221 | 住房保障支出 | 14.23 | 14.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门:祁东县统计局 | 单位:万元 | |||||||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 360.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 318.38 | 318.38 | 0 | 0 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.09 | 二、外交支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 五、教育支出 | 19 | 0 | 0 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | 0 | 0 | ||||||
7 | …… | 21 | ||||||||
8 | 22 | |||||||||
本年收入合计 | 9 | 360.28 | 本年支出合计 | 23 | 360.28 | 360.19 | 0.09 | 0 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 0 | 25 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0 | 26 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 14 | 360.28 | 总计 | 28 | 360.28 | 360.09 | 0.09 | 0 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:祁东县统计局公开05表
单位:万元
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 360.19 | 360.19 | 0 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 318.38 | 318.38 | 0 | |
20101 | 人大事务 | 151.32 | 151.32 | 0 | |
2010101 | 行政运行 | 151.32 | 151.32 | 0 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9.83 | 9.83 | 0 | |
2010301 | 行政运行 | 9.83 | 9.83 | 0 | |
20104 | 发展与改革事务 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
2010401 | 行政运行 | 3.50 | 3.50 | 0 | |
20105 | 统计信息事务 | 143.40 | 143.40 | 0 | |
2010501 | 行政运行 | 73.04 | 73.04 | 0 | |
2010502 | 一般行政管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0 | |
2010504 | 信息事务 | 6.50 | 6.50 | 0 | |
2010507 | 专项普查活动 | 52.86 | 52.86 | 0 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 10.34 | 10.34 | 0 | |
2013101 | 行政运行 | 10.34 | 10.34 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 18.97 | 18.97 | 0 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 18.97 | 18.97 | 0 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.97 | 18.97 | 0 | |
210 | 卫生健康支出 | 8.33 | 8.33 | 0 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 0 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 8.33 | 8.33 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 0.28 | 0.28 | 0 | |
21301 | 农业农村 | 0.28 | 0.28 | 0 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 0.28 | 0.28 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 14.23 | 14.23 | 0 | |
22102 | 住房改革支出 | 14.23 | 14.23 | 0 | |
2210201 | 住房公积金 | 14.23 | 14.23 | 0 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门:祁东县统计局公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 224.54 | 302 | 商品和服务支出 | 79.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
30101 | 基本工资 | 79.77 | 30201 | 办公费 | 8.19 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
30102 | 津贴补贴 | 40.90 | 30202 | 印刷费 | 2.17 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
30103 | 奖金 | 20.97 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
30106 | 伙食补助费 | 8.03 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
30107 | 绩效工资 | 17.60 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.11 | 30206 | 电费 | 0.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.43 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 3.04 | 31008 | 物资储备 | 0 |
30113 | 住房公积金 | 24.06 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.66 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0.79 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 5.55 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 17.38 | 39906 | 赠与 | 0 |
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 16.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 14.84 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.48 | ||||||
人员经费合计 | 224.54 | 公用经费合计 | 79.19 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:祁东县统计局公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:祁东县统计局公开08表
单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 | 0 | |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
部门:祁东县统计局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年总收入360.28万元,较2021年决算数325.67万元,增加34.61万元,增加9.6%;2022年总支出360.28万元,较2021年决算数325.67万元,增加34.61万元,增加9.6%,收入和支出增加的主要原因是:人口抽样调查经费以及规范化建设经费。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计360.28万元,全部为财政拨款收入。占本年收入的100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出决算360.28万元,全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出360.28万元,占全年支出的100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入360.28万元,较2021年决算数325.67万元,增加34.61万元,增加9.6%;2022年总支出360.28万元,较2021年决算数325.67万元,增加34.61万元,增加9.6%;收入和支出增加的主要原因是:人口抽样调查经费以及规范化建设经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出360.19万元,较2021年决算数325.67万元,增加34.52万元,增加9.6%。收入和支出增加的主要原因是:人口抽样调查经费以及规范化建设经费。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出360.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出318.38万元,占88.4%;社会保障和就业支出18.97万元,占5.3%;卫生健康支出8.33万元,占2.3%;住房保障支出14.23万元,占4.0%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为239.48万元,支出决算数为360.28万元,完成年初预算的100%,其中:
1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。
年初预算为197.95万元,支出决算为318.38万元,完成年初预算的100%。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.97 万元,支出决算为18.97万元,完成年初预算的100%。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.33万元,支出决算为8.33万元,完成年初预算的100%。
4.城乡社区支出(类)行政事业单位土地使用(款)行政单位土地使用(项)。年初预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%。
5.农林水支出(类)行政事业单位农业农村(款)行政单位农业农村(项)。年初预算为0.28万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的100%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。 年初预算为14.23万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算303.80万元,其中:
1. 人员经费支出224.54万元,占基本支出的 73.9%。包括:基本工资79.77万元、津贴补贴40.90万元、奖金20.97万元、伙食补助费8.03万元、绩效工资17.60万元、机关事业单位基本养老保险费22.11万元、职工基本医疗保险缴费9.43万元、住房公积金24.06万元、其他工资福利支出1.66万元,对个人和家庭的补助中抚恤金0万元。
2. 日常公用经费支出79.19万元,占基本支出的100%,其中包括:办公费8.19万元、印刷费2.17万元、电费0.81万元、邮电费0.01万元、差旅费3.04万元、维修费0万元、租赁费0万、会议费0.79万元、培训费5.55万元、公务接待费0.35万元、劳务费0万元,委托业务费17.38万、其他交通费用14.84万元、其他商品和服务支出9.48万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
祁东县统计局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.15万元,其中:公务接待费1.15万元,占100%,无因公出国(境)费,因公出国(境)团组数为0,因公出国人数为0;无公务用车购置及运行维护费,公务用车购置数为0,保有量为0。2022年度“三公”经费财政预算数为0,与预算数相比,决算增加1.15万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数1.15万元,共接待28批次,382人次。比2021年的1.64万元减少0.49万元,减少42.6%,主要是本单位无大型普查,上级检查少,因而三公经费支出少;其中:因公出国(境)费支出决算为0,与去年持平;公务用车购置及运行费支出决算为0,与去年持平;公务接待费支出决算为1.15万元,比2021年的1.64万元减少0.49万元,减少42.6%,主要是单位今年上级检查少,公务接待减少。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.09万元;年初结转和结余0万元;支出0.09万元,其中基本支出0.09万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。
九、机关运行经费支出说明
截至2022年12月31日,祁东县统计局机关运行经费支出224.61万元,占基本支出的73.9%。包括:基本工资79.77万元、津贴补贴40.90万元、奖金21.04万元、伙食补助费8.03万元、机关事业单位基本养老保险费22.11万元、职工基本医疗保险缴费9.43万元、住房公积金24.06万元、其他工资福利支出1.66万元,对个人和家庭的补助中抚恤金0万元。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.79万元,用于召开5会议,人数105人,内容为经济指标分析研判会、调度会,以及开展各项调查任务会议;开支培训费5.61万元,用于开展统计专业性培训,每次会议人数一百多人,内容为工业、商贸、人口普查、服务业、法律法规专业知识培训。
十一、政府采购支出说明
祁东县统计局无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,祁东县统计局无公务用车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十三、2022年度预算绩效情况说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据祁东县财政预算绩效管理要求,我单位对2022年度预算开展了自评,预算数为360.28万元,支出决算数为360.28万元,完成了预算的100%。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。
第四部分
名词解释
(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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