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祁东县卫生健康局2022年部门决算公开

来源:祁东县卫生健康局     发布时间:2023-09-28 09:12

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;拟订卫生计生事业发展规划;统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作。

2、负责全县疾病预防控制工作,贯彻国家免疫规划及政策措施,会同有关部门对重大疾病实施防控与干预,制定疾病防治规划和措施,实施监督管理,负责地方病的防治、初级卫生保健工作,负责全民健康教育;负责卫生应急工作,制订卫生应急预案和政策措施。

3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;负责辖县内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理;负责全县食品安全风险评估、预警和食品安全企业标准的变更、延续备案工作;会同县食品药品监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划;为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。

4、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准;制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗服务评价和监督管理体系。

5、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制;推进和谐医患关系建设。

6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;执行国家药品法典和国家基本药物目录、省增补目录;严格执行国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购工作进行监督管理。

7、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态;负责全县计划生育相关数据采集和分析研究;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施;推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

8、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。

9、组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划;负责卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养;贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度;组织实施卫生计生相关科研项目;参与制定医学教育发展规划;协同指导院校医学教育和计划生育教育;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育;审定中等卫生学校招生计划,进行医学教育质量监督、检查;负责卫生专业技术人员的职称考试资格审查工作;负责所属事业单位的人事、职称管理。

10、完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为;监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育一票否决制。

11、负责卫生计生宣传教育、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。


二、机构设置及决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的有卫生健康局机关及卫健局下属医院。

其中卫健局机关下设办公室、人事股、规划财务股、医政医管股、行政审批股、中医股、基层卫生股、人口和家庭发展股、疾控股、妇幼股、应急办、基药股、爱卫办等股室。

卫健局下属医院包含三所公立医院、25所乡镇卫生院和街道公卫

三所公立医院包括人民医院、中医院、妇幼保健院。

25所乡镇卫生院和街道公卫办包括:粮市镇卫生院、河洲镇卫生院、归阳镇卫生院、鸟江镇卫生院、金桥镇卫生院、白鹤铺卫生院、过水坪镇卫生院、双桥镇卫生院、灵官镇卫生院、风石堰镇卫生院、白地市镇卫生院、枫树山卫生院、马杜桥乡卫生院、黄土铺镇卫生院、洪桥镇卫生院、石亭子镇卫生院、官家嘴镇卫生院、步云桥镇卫生院、砖塘镇卫生院、蒋家桥镇卫生院、凤歧坪乡卫生院、太和堂镇卫生院、城连墟乡卫生院、四明山卫生院以及洪桥镇公共卫生管理所等。


第二部分2022年部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表


第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一)2022年度收入支出决算总体情况

2022年度卫生健康局机关收入总计9939.32万元,其中:财政拨款收入9939.32万元,事业收入0万元,其他收入0元。收入较去年增加2180.67万元,主要是财政拨款收入增加和其他收入减少。

2022年度卫生健康局机关本年支出合计9939.32万元,其中:基本支出2731.77万元、项目支出7207.55万元(项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。支出较去年增加2180.67万元,主要是基本支出减少和项目支出增加。

2022年度卫健局下属医院收入总计94453.27万元,其中:财政拨款收入20412.95万元,事业收入74040.32万元,其他收入0万元。收入较去年减少18.72万元,主要是财政拨款收入增加和事业收入的减少。

2022年度卫健局下属医院本年支出合计94453.27万元,其中:基本支出88995.75万元、项目支出5457.52万元(项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。收入较去年减少18.72万元,主要是基本支出增加和项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度卫生健康局机关收入总计9939.32万元,其中:财政拨款收入9939.32万元,占本年收入的100.00%,事业收入0元,其他收入0万元。

2022年度卫健局下属医院收入总计94453.27万元,其中:财政拨款收入20412.95万元,占本年收入的21.61%,事业收入74040.32万元,占本年收入的78.39%,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度卫生健康局机关本年支出合计9939.32万元,其中:基本支出2731.78万元、占比27.48%,项目支出7207.54万元占比72.52%,(项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。

2022年度卫健局下属医院本年支出合计94453.27万元,其中:基本支出88995.75万元、占比94.20%,项目支出5457.52万元占比5.8%(项目支出含年初预算安排的和县级二次分配的资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度卫生健康局机关财政拨款收、支总计9939.32万元,与2021年相比,增加2314.86万元,增加30.36%,主要是因为财政投入增加。

2022年度卫生健康局下属医院财政拨款收、支总计20412.95万元,与2021年相比,减少1700.64万元,减少7.69%,主要是因为财政投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度卫生健康局机关一般公共预算财政拨款支出9939.32万元,占本年支出合计的100%,与2021年相比,增加2314.86万元,增加30.36%,主要是因为财政投入增加。

2022年度卫生健康局下属医院一般公共预算财政拨款支出总计15801.25万元,与2021年相比,减少1311.98万元,减少7.67%,主要是因为财政投入减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度祁东县卫生健康局机关一般公共预算财政拨款支出9939.32万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出198.21万元,占1.99%;公共安全支出(204)支出150.00万元,占1.51%;社会保障和就业支出(208)支出322.88万元,占3.25%;卫生健康支出(210)支出9138.65万元,占91.95%;住房保障支出(221)支出129.58万元,占1.30%;

2022年度祁东县卫生健康局下属医院一般公共预算财政拨款支出15801.25万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201)支出15.00万元,占0.095%;科学技术支出(206)支出364.20万元,占2.305%;卫生健康支出(210)支出15196.25万元,占96.171%;农林水支出(213)支出88.8万元,占0.562%;住房保障支出(221)支出137.00万元,占0.867%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度祁东县卫生健康局机关财政一般公共预算拨款支出年初预算数为6716.92万元,支出决算数为9939.32万元,完成年初预算的147.97%.

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为3.57万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:人大活动经费年初预算在人大,年终调整到卫健。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在政协,年底调整到卫健。

3、一般公共服务支出(类)审计事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为8.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在审计,年底调整到卫健。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为4.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在纪委,年底调整到卫健。

5、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为178.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在县委办,年底调整到卫健。

6、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)

年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年中调整预

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为172.78万元,支出决算为172.78万元,完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)

年初预算为0万元,支出决算为150.10万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政社保股,视工作进度年中调整.

9、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为1394.34万元,支出决算为2635.09万元,完成年初预算的188.98%,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员调资、人员异动、及系统在职退休人员的绩效奖。

10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为519.94万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:在职人员调资及人员异动。

11、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2715.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

12、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)

年初预算为0万元,支出决算为237.62万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

13、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为677.82万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

14、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)

年初预算为50万元,支出决算为2.22万元,完成年初预算的4.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是:部分支出尚未决算。

15、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为2170.61万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

16、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

年初预算为73.23万元,支出决算为73.23万元,完成年初预算的100%.

17、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为106.89万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

18、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为129.58万元,支出决算为129.58万元,完成年初预算的100%。


2022年度祁东县卫生健康局下属单位年初预算为4897万元,支出决算为15801.25万元,完成年初预算的322.67%,

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为15.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

2、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为50.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视开展情况年终调整预算。

3、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为314.2万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视开展情况年终调整预算。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)

年初预算为0万元,支出决算为795.70万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)妇幼保健院(项)

年初预算为0万元,支出决算为246.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

6、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为923.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

7、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)

年初预算为4897万元,支出决算为5043.87万元,完成年初预算的103.00%,决算数大于年初预算数的主要原因:增加了基层卫生人才津贴。

8、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出

年初预算为0万元,支出决算为2525.9万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算在财政大预算,视开展情况年终调整预算。

9、卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.03万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算在财政大预算,视开展情况年终调整预算。

10、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)

年初预算为0万元,支出决算为5547.44万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算在财政大预算,视开展情况年终调整预算。

11、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为75.86万元,决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算在财政大预算,视开展情况年终调整预算。

12、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元,支出决算为88.8万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在财政农业股,视工作开展情况年终调整预算。

13、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)

年初预算为0万元,支出决算为137.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算在经济建设股,视工作开展情况年终调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度卫生健康局机关一般公共预算财政拨款基本支出2731.78万元,占财政拨款支出总额的27.48%,其中:(1)工资福利支出2099.57万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出405.93万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出226.28万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

2022年度卫生健康局下属医院一般公共预算财政拨款基本支出14955.43万元,占财政拨款支出总额的73.26%,其中:(1)工资福利支出12088.22万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出2867.21万元,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出0万元,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度祁东县卫生健康局机关"三公"经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为13.98万元,完成预算的139.8%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算10万元,支出决算为13.98万元,完成预算的139.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:接待量增加,与上年相比增加10.07万元,增长257.54%,增长的主要原因是接待次数增加了。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

2022年度祁东县卫生健康局下属单位"三公"经费财政拨款支出预算为1.33万元,支出决算为1.33万元,完成预算的100%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算0.63万元,支出决算为0.63万元,完成预算的100%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.70万元,支出决算为0.70万元,完成预算的100%。

(二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度祁东县卫生健康局机关"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算13.98万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为13.98万元,全年共接待来访团组498个、来宾3490人次,主要是正常工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

2022年度祁东县卫生健康局下属单位"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.63万元,占47.37%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.70万元,占52.63%。其中:公务用车运行维护费0.70万元,占比5%。

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.63万元,全年共接待来访团组40个、来宾176人次,主要是正常工作开展发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.70万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0.70万元,主要是运行维护费支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度祁东县卫生健康局机关政府性基金预算财政拨款收入0万元;年初结转和结余0万元;支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

2022年度祁东县卫生健康局下属单位政府性基金预算财政拨款收入4611.70万元;年初结转和结余0万元;支出4611.70万元,其中基本支出0万元,项目支出4611.70万元;年末结转和结余0万元。

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为11.70万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初预算在财政大预算,视工作开展情况年终调整预算。

2、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为4600万元,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是:年初预算在财政债务股,视县人民医院工作开展情况年终调整预算。

九、关于机关运行经费支出说明

截祁东县卫生健康局机关2022年度机关运行经费支出405.92万元,比年初预算数增加181.08万元,增长80.53%。主要原因是:日常维修、办公费、差旅费等超预算支出。

截祁东县卫生健康局下属医院2022年度机关运行经费支出0万元。主要原因是:事业单位

十、一般性支出情况说明

2022年祁东县卫生健康局机关开支会议费1.70万元,用于召开党务、政务等会议,人数426人,内容为医政工作会议等;开支培训费0.25万元,用于开展人事培训,人数2人,内容为人事管理培训;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。

2022年祁东县卫生健康局下属医院开支会议费0.06万元,用于开支培训费26.61万元,用于开展村基医生业务培训等,人数6651人,内容为药事治疗业务培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元(因支出数为0,无法计算占比)。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,祁东县卫生健康局机关共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

截至2022年12月31日,祁东县卫生健康局下属单位共有车辆17辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是医疗急救车17辆;单位价值50万元以上通用设备62台(套);单位价值100万元以上专用设备7台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

祁东县卫生健康局及卫健局下属医院严格按照上级要求,认真组织单位开展了2022年度县级财政资金绩效自评,并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年县级财政资金工作进行了重点绩效评价。提高了绩效管理工作水平。

(一)部门整体支出绩效情况

2022年卫健局机关整体支出绩效自评涉及资金9939.32万元。自评覆盖率达到100%。

2022年卫健局下属医院整体支出绩效自评涉及资金20412.95万元。自评覆盖率达到100%。

(二)存在的问题及原因分析

2022年,祁东县卫生健康局在上级领导和其他单位部门的大力支持下,开拓创新、砥砺奋进、加强管理,行业综治水平不断提升,服务管理水平不断优化。根据县财政规定的自评标准,评价结果为"优"。


第四部分名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)"三公"经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分附件

2022年祁东县卫生健康局机关决算报表说明_339802022年祁东县卫生健康局机关决算报表说明

卫生健康局

卫生核算中心


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