祁东县卫生健康局2024年部门预算公开
目录
第一部分:祁东县卫生健康局2024年部门预算说明
第二部分:祁东县卫生健康局2024年部门预算需公开的表格
第一部分:
祁东县卫生健康局2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责,贯彻执行国家卫生计生工作的方针、政策与法律、法规以及省、市、县关于卫生计生方面的决策部署;负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制;拟订卫生计生事业发展规划;统筹规划全县卫生计生服务资源配置,指导全县卫生计生工作。
2、负责全县疾病预防控制工作,贯彻国家免疫规划及政策措施,会同有关部门对重大疾病实施防控与干预,制定疾病防治规划和措施,实施监督管理,负责地方病的防治、初级卫生保健工作,负责全民健康教育;负责卫生应急工作,制订卫生应急预案和政策措施。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;负责辖县内涉及饮用水产品、消毒产品生产企业及其产品的卫生监督管理;负责全县食品安全风险评估、预警和食品安全企业标准的变更、延续备案工作;会同县食品药品监管局等部门制定、实施食品安全风险监测计划;为食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查提供技术支持。
4、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施;制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准;制定和实施卫生计生专业技术人员执业规则和服务规范;建立医疗服务评价和监督管理体系。
5、负责建立公益性导向的绩效考核和评价运行机制;推进和谐医患关系建设。
6、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度;执行国家药品法典和国家基本药物目录、省增补目录;严格执行国家基本药物采购、配送、使用的政策措施并对药品、医用器械采购工作进行监督管理。
7、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施;组织监测计划生育发展动态;负责全县计划生育相关数据采集和分析研究;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的措施并组织实施;推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
8、建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责;建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施;制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生计生信息共享与公共服务工作机制。
9、组织拟订全县卫生计生人才和科技发展规划;负责卫生计生人才队伍建设,加强全科医生等急需紧缺专业人才培养;贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度;组织实施卫生计生相关科研项目;参与制定医学教育发展规划;协同指导院校医学教育和计划生育教育;组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育;审定中等卫生学校招生计划,进行医学教育质量监督、检查;负责卫生专业技术人员的职称考试资格审查工作;负责所属事业单位的人事、职称管理。
10、完善卫生计生综合监督执法体系,规范卫生计生行政执法行为;监督检查有关法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为;监督落实计划生育一票否决制。
11、负责卫生计生宣传教育、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;依法组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设。
机构设置
祁东县卫生健康局是正科级全额拨款单位。至2023年12月,共有编制199名,实有人数288人,其中在职150人、离退休138人。
二、部门预算单位构成
祁东县卫生健康局2024年预算范围只含括卫生健康局本级。其中卫生健康局本级下设办公室、规划财务股、医政股、行政审批股、中医股、人口监测与家庭发展股、、疾控股、妇幼股、人事股、红十字会、爱卫办、纪检监察室等股室。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县卫生健康局2024年部门收入、支出预算为7673.2576万元,全年预算收支平衡。
(一)收入预算,2024年年初预算数 7673.2576 万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2023年7806.5万元减少133.2424万元,减少1.71%,减少的原因为由于机关人员退休15人,减少人员工资福利支出收入预算。
(二)支出预算,2024年年初预算数7673.2576 万元,其中包括社会保障和就业支出166.20万元,卫生健康支出7382.41万元,住房保障支出124.65万元。无政府性基金预算支出。预算支出较2023年7806.5万元减少133.2424万元,减少1.71%,减少的原因为由于机关人员退休15人,减少人员工资福利支出预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
祁东县卫生健康局2024年一般公共预算支出 7673.2576万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为7600.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费、会议费等日常公用经费。
(二)项目支出:2024年年初预算数为72.39万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括巡回车医疗、无偿献血、灭鼠经费、红十字会经费等项目经费。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2024年我局的机关运行经费财政拨款预算197.81万元,比2023年预算212.2万元减少了14.39万元,减少6.78%。原因为机关在职人员已到退休年龄,减少商品服务支出14.39万元。
2、"三公"经费预算
2024年"三公"经费预算数为10万元,其中:公务接待费10万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年"三公"经费预算与2023年10万元持平。
3、2024年部门预算政府采购预算金额为0万元,2023年卫生健康局政府无采购预算。
4、政府购买服务预算
2024年部门无预算政府购买服务预算。
5、国有资产占有情况说明
截至2023年12月31日,没有一般公务用车,主要资产为办公设备及办公家具。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
2024年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分:
2024年部门预算需公开的表格(见附件一)
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算"三公"经费支出情况表
8.政府性基金预算支出情况表
9.项目支出绩效目标表
祁东县卫健局2024年部门预算公开支出7673.2576万元,基本支出7600.8676万元,项目支出72.39万元。
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页
相关稿件