祁东县步云桥镇人民政府 2024年部门预算公开
目录
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、部门收支总体情况
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2024年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
祁东县步云桥镇人民政府2024年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其它事项。
机构设置部门预算单位构成
根据主要职责步云桥镇人民政府机关设"六办"、"三中心一大队"10个内高机构。"六办"即:党政办公室(法制办公室)、党建办公室、经济发展办公室(项目办)、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室(信访维稳办公室)。"三中心一大队"即:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
从预算单位构成看,步云桥镇人民政府只本级,没有其他二级预算单位,因此纳入部门预算编制范围的只有步云桥镇人民政府本级预算。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县步云桥镇人民政府单位2024年部门收入、支出预算为911.64 万元。
(一)收入预算,2024年年初预算数911.64万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2023年937.27万元减少25.63万元,减少2.73% %,人员经费减少。
(二)支出预算,2024年年初预算数911.64 万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2023年937.27 万元减少25.63万元,减少2.73% %,人员经费减少,原因为人员调出。
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县步云桥镇人民政府2024年预算911.64万元,收入较2023年预算数937.27万元,减少25.63万元,减少2.73%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出723.41万元, 占全年79.35%; 社会保障和就业(类)支出82.8万元, 占全年9.08%;卫生健康(类)支出43.33万元, 占全年4.86%;住房保障支出(类)支出62.1万,占全年6.81%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款911.64万元,具体使用情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
2024年初预算为723.41万元,比 2023年预算743.06万元,减少19.65万元,减少2.64%。2024预算数年小于2023年预算的原因是人员调动相应开支预算减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2024年初预算为82.8万元,2023年预算为85.63万元,减少2.83万元,减少0.03%。2024预算数年小于2023年预算的原因是人员调动相应开支预算减少。
3.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
2024年初预算43.33万元,2023年预算为44.37万元,减少1.04 万元,减少2.34%。2024预算数年小于2023年预算的原因是人员调动相应开支预算减少。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024年初预算为62.1万元,2023年预算为64.22万元,减少2.12万元,减少3.3%。2024预算数年小于2023年预算的原因是人员调动相应开支预算减少。
五、关于 2024年一般公共预算明细情况说明
2024年一般公共预算拨款支出911.64万元,具体安排情况如下:
(一)部门经济分类支出情况
基本支出911.64万元,占2024年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
1、2024年工资福利支出预算为794.64万元,具体包括:基本工资314.36万元、地方津贴补贴68.38万元、奖金26.2万元、绩效工资176.94万元、工伤保险3.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费82.8万元、 职工基本医疗保险缴费43.33万元、住房公积金62.1万元,有毒有害补贴 2.75万元、退职退役1.08其他工资福利12.28万元、对个人和家庭的补助1.12万元。
2、2024年一般商品和服务支出预算为117万元,主要包括主要包括办公费12万元、印刷费12万元、差旅费25万元、培训费5万元,会议费4万元、公务接待费5万元、其他交通费用15万元、电费6万元、水费3万元、其他商品和服务支出30万元。
2、无项目支出
(二)政府经济分类支出情况
基本支出911.64万元,占2024年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
1、机关工资福利支出794.64万元,主要包括基本工资314.36万元、地方津贴补贴68.38万元、奖金26.2万元、绩效工资176.94万元、工伤保险3.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费82.8万元、 职工基本医疗保险缴费43.33万元、住房公积金62.1万元,有毒有害补贴 2.75万元、退职退役1.08其他工资福利12.28万元、对个人和家庭的补助1.12万元。
2、机关商品和服务支出117万元,主要包括主要包括办公费12万元、印刷费12万元、差旅费25万元、培训费5万元,会议费4万元、公务接待费5万元、其他交通费用15万元、电费6万元、水费3万元、其他商品和服务支出30万元。
2、无项目支出
六、财政拨款收支情况
步云桥镇人民政府2024年财政拨款收入年初预算数911.64万元,全部为一般公共预算拨款,较2023年预算数减少25.63万元,减少2.73%,主要原因是人员调出导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
步云桥镇人民政府财政拨款支出2023年年初预算数911.64万元,全部为一般公共预算,较2023年预算减少25.63万元,减少2.73%,主要原因是人员调出导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
七、专户管理的非税收入支出预算情况
2024年步云桥镇人民政府无专户管理的非税收支。
八、部门经济科目支出情况
步云桥镇人民政府2024年部门经济科目支出911.64万元,其中:基本支出911.64万元,占全部支出的100%。基本支出包括:工资福利支出794.64万元,包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出117万元,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
无项目支出,
九、政府经济科目支出情况
步云桥镇人民政府2024年政府经济科目支出911.64万元,其中:基本支出911.64万元,占全部支出的100%。机关工资福利支出794.64万元,包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出;机关商品和服务支出117万元,包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出。
无项目支出。
十、2024年"三公"经费情况说明
2024年"三公"经费预算数为5万元,与2023年三公经费预算数5万元持平。其中:2024年公务接待费5万元比2023年公务接待费5万元持平;无公务用车购置及运行费,与2023年持平;因公出国费用无,与2023年持平。主要原因: 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出。
(二)项目支出:2024年年初预算数为 0万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中步云桥镇人民政府支出0 万元。 五、政府性基金预算支出
无
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年我镇的机关运行经费财政拨款预算911.64万元,比2023年937.27 万元预算减少25.63 万元,减少2.73%。主要是人员调出导致人没经费减少。
(二)"三公"经费预算
2024年"三公"经费预算数为5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年"三公"经费预算较2023年的5万元持平,主要原因: 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出。
一般性支出情况
2024年本部门会议费4万元,拟召开相关工作汇报会、调度会、相关党建会议,人数1500多人,内容为对相关工作进行部署安排、听取工作意见和情况汇报,对工作进行推进、组织学习、廉政教育、党组织建设等等会议, 2024年培训费预算5万元,拟用于人数800人,用于开展业务培训、驻村第一书记业务培训、党建业务培训、防溺水安全培训、消防安全知识培训等。
(四)政府采购情况
2023年步云桥镇人民政府无采购预算。
国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月31日,步云桥镇本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
预算绩效目标说明:
2024年整体支出911.64万元,其中基本支出为911.64万元,无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款911.64万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。
十二、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分:
2024年部门预算需公开的表格(见附件一)
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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