官家嘴镇人民政府2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
——部门经济分类支出情况
——政府经济分类支出情况
五、2024年专户管理的非税收入支出情况
六、财政拨款收支情况
——部门经济科目支出情况
——政府经济科目支出情况
七、2024年"三公"经费情况
八、2024年政府性基金预算支出
九、2024年支出绩效表
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
第一部分:
2024年部门预算说明
一、部门职能职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据主要职责官家嘴镇人民政府机关设"六办"、"三中心一大队"10个内高机构。"六办"即:党政办公室(法制办公室)、党建办公室、经济发展办公室(项目办)、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室(信访维稳办公室)。"三中心一大队"即:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
预算单位构成看,官家嘴镇人民政府只本级,没有其他二级预算单位,因此纳入部门预算编制范围的只有官家嘴镇人民政府本级预算。
第二部分:
一、部门收支总体情况
(一)收入预算。官家嘴镇人民政府2024年年初预算数642.97万元,全部为一般公共预算拨款。收入较2023年预算数增加17.25万元,增加2.8%,主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
(二)支出预算。官家嘴镇人民政府2024年年初预算数642.97万元,全部为一般公共预算拨款。支出较2023年预算数增加17.25万元,增加2.8%,主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
二、一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县官家嘴镇人民政府2024年预算642.97万元,收入较2023年预算数625.72万元,增加17.25万元,增加2.8%,主要原因是人员增加导致的工资、津贴等预算增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出511.63万元, 占全年79.58%; 社会保障和就业(类)支出57.75万元, 占全年8.98%;卫生健康(类)支出30.28万元, 占全年4.70%;住房保障支出(类)支出43.31万,占全年6.74%,对个人和家庭的补助支出0.58万,占全年0.09%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款642.97万元,具体使用情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
2024年初预算为511.63万元,比 2023年预算496.63万元,增加15万元,增加3%。2024年预算数年大于2023年预算的原因是人员增加相应开支预算增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2024年初预算为57.75万元,2023年预算为 56.77万元,增加0.98万元,增加1.72%。2024年大于2023年预算的原因是缴费基数增加,增加机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
2024年初预算30.28万元,2023年预算为 29.75万元,增加0.53万元,增加1.78%。2024年大于2023年预算的原因是人员工资的增加相应调高医疗保险的基数,增加行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2024年初预算为43.31万元,2023年预算为42.57万元,增加0.74万元,增加1.74%。2024年在于2023年预算的原因人员增加及人员工资的增加相应调高住房公积金的基数,增加住房公积金开支预算。
三、关于2024年一般公共预算明细情况说明
2024年一般公共预算拨款支出642.97万元,具体安排情况如下:
(一)部门经济分类支出情况
基本支出642.97万元,占2024年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
1、2024年工资福利支出预算为552.40元,具体包括:基本工资219.75万元、地方津贴补贴110.11万元、奖金18.31万元、绩效工资62.01万元、工伤保险2.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.75万元、 职工基本医疗保险缴费30.28万元、住房公积金43.31万元、其他工资福利支出8.57万元。
2、2024年一般商品和服务支出预算为90万元,主要包括主要包括办公费34.50万元、会议费3万元、印刷费5.1万、工会经费10万、其他交通费用20.4万元、水费5万元、电费8万元、维修费4万元。
3、对个人和家庭的补助0.58万元。
无项目支出
(二)政府经济分类支出情况
基本支出642.97万元,占2024年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
1、机关工资福利支出552.40元,主要包括基本工资219.75万元、地方津贴补贴110.11万元、奖金18.31万元、绩效工资62.01万元、工伤保险2.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.75万元、 职工基本医疗保险缴费30.28万元、住房公积金43.31万元、其他工资福利支出8.57万元。
2、机关商品和服务支出90万元,主要包括办公费34.50万元、会议费3万元、印刷费5.1万、工会经费10万、其他交通费用20.4万元、水费5万元、电费8万元、维修费4万元。
3、对个人和家庭的补助0.58万元。
无项目支出
四、财政拨款收支情况
官家嘴镇人民政府2024年财政拨款收入年初预算数642.97万元,全部为一般公共预算拨款。收入较2023年预算数增加17.25万元,增加2.8%,主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
官家嘴镇人民政府财政拨款支出2024年年初预算数642.97万元,全部为一般公共预算,支出较2023年预算数增加17.25万元,增加2.8%,主要原因是人员增加导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算增加。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
2024年官家嘴镇人民政府无专户管理的非税收支。
六、部门经济科目支出情况
官家嘴镇人民政府2024年部门经济科目支出642.97万元,其中:基本支出642.97万元,占全部支出的100%。基本支出包括:基本工资219.75万元、地方津贴补贴110.11万元、奖金18.31万元、绩效工资62.01万元、工伤保险2.31万元,机关事业单位基本养老保险缴费57.75万元、 职工基本医疗保险缴费30.28万元、住房公积金43.31万元、其他工资福利支出8.57万元;对个人和家庭的补助0.58万元;商品和服务支出90万元,包括办公费34.50万元、会议费3万元、印刷费5.1万、工会经费10万、其他交通费用20.4万元、水费5万元、电费8万元、维修费4万元。
无项目支出。
七、政府经济科目支出情况
官家嘴镇人民政府2023年政府经济科目支出642.97万元,其中:基本支出642.97万元,占全部支出的100%。机关工资福利支出552.40元,包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出;对个人和家庭的补助0.58万元;机关商品和服务支出90万元,商品和服务支出90万元,包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
八、2024年"三公"经费情况说明
2024年"三公"经费预算数为0万元,与2023年三公经费预算数5万元减少5万元。其中:2024年公务接待费0万元与2023年公务接待费0万元减少5万元;无公务用车购置及运行费,与2023年持平;因公出国费用无,与2023年持平。主要原因: 严格按照党中央、祁东县委关于过"紧日子"和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出
官家嘴镇人民政府2024年无政府性基金支出预算。
十、支出绩效情况
2024年整体支出642.97万元,其中基本支出为642.97万元,无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款642.97万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:官家嘴镇人民政府2024年机关运行经费一般公共预算拨款为90万元,比2023年预算数83.04万元,增加6.96万元,增加8.38%,主要原因是坚持厉行节约反对浪费公用经费减少。
(二)政府采购预算:2024年官家嘴镇人民政府无采购预算
(三)国有资产占用情况
截至2023年12月31日,官家嘴镇本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十二、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分:
部门预算公开表格
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
146001__祁东县官家嘴镇人民政府部门预算公开表.xlsx
官家嘴镇人民政府
2024年4月3日
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