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祁东县过水坪镇人民政府2022年度部门决算

来源:祁东县过水坪镇人民政府     发布时间:2023-09-28 16:17

目   录

第一部分

过水坪镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

2022年度部门决算表(详见附件)

 

第三部分

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

 

第一部分

 

过水坪镇人民政府概况

 

一、部门职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2、制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

(一)过水坪镇人民政府的机构设置及职责:

1、党政办公室。承担镇党委、政府日常事务,负责基层宣传工作、统战工作。负责综合协调、统计报表、督查考核、文秘信息、保密档案、重要会务及机关行政后勤管理等工作。

2、党建办公室。负责基层党建工作的组织推动、业务指导、督促落实和综合协调等工作。负责基层党组织设置和党员队伍的教育管理,指导村(社区)加强党组织阵地建设。负责基层党的代表大会,选举党代表及党代表日常管理服务工作。负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。负责村(社区)干部队伍和后备干部队伍建设,指导村(社区)开展“两委”换届选举工作。负责基层党风廉政建设,督促落实以党建促脱贫攻坚、乡村振兴等工作。

3、经济发展办公室(农业农村和扶贫工作办公室)。负责制定经济社会发展规划。负责产业发展、公共基础设施和市政基础设施建设、商贸流通和农作物经济、水利建设与管理、扶贫开发、动物防疫及乡村振兴等工作。

4、社会事务办公室。负责民政、社会保障、文化旅游、科技教育、卫生健康、民族宗教、退役军人等社会事务管理工作。

5、自然资源和生态环境办公室。负责编制实施村镇规划,指导实施国土资源、林政管理、造林绿化、生态环境保护等工作,组织协调环境污染事故与生态破坏事件查处。

6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、信访维稳、金融风险防范等工作,指导协调民事纠纷调解处理和社区矫正工作;负责安全生产监管、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等应急管理工作。

7、 纪检监察、人大、人武部等机构按有关规定设置;工会、共青团、妇联等群众团体组织按有关章程设置。

根据工作职责,设下列事业单位:

1、综合行政执法大队。根据省市有关文件要求,综合行政执法大队机构编制方案另行明确。

2、社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站、退役军人服务站牌子)。负责社会救助、社会保障、退役军人创业就业、卫生健康和助残等方面的公益性事务服务工作;负责文化、旅游、广电、体育、科技、教育等方面的公益性事务服务工作;负责生态环保、公共交通、招商引资、重点工程服务、企业服务等方面的公益性事务服务工作。

3、农业综合服务中心。负责农业、林业、水利、农机、畜牧、移民、扶贫、多种经营等方面的公益性事务服务工作。

4、政务服务中心。负责镇人民政府及县直部门下放或委托的相关政务服务工作;负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。

过水坪镇机关行政编制38名,设领导职数11名,其中党委委员9名,其他副科级职数2名;党政内设机构分别设主任1名(正股级)、副主任1名(副股级)。

过水坪镇机关后勤服务全额拨款事业编制3名,人员只出不进,编制退一减一。

过水坪镇机关所属事业单位全额拨款事业编制72名,其中:社会事务综合服务中心定编23名,设主任1名(正股级)、副主任3名(副股级);农业综合服务中心定编31名,设主任1名(正股级)、副主任3名(副股级);政务服务中心定编6名,设主任1名(正股级)、副主任1名(副股级);综合行政执法大队12名。

 

(二)决算单位构成。祁东县过水坪镇人民政府2022年部门决算汇总公开单位构成包括:祁东县过水坪镇人民政府本级以及下设事业单位包括:1、综合行政执法大队2、社会事务综合服务中心3、农业综合服务中心4、政务服务中心。

 

第二部分

 

部门决算表

 







收入支出决算总表






公开01表

部门:





单位:万元

收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次


1

栏    次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,481.12

一、一般公共服务支出

32

1,186.72


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

171.49

二、外交支出

33

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

24.72


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

49.91


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

24.00


八、其他收入

8

32.24

八、社会保障和就业支出

39

148.18



9


九、卫生健康支出

40

50.93



10


十、节能环保支出

41

24.26



11


十一、城乡社区支出

42

304.99



12


十二、农林水支出

43

711.73



13


十三、交通运输支出

44

45.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00



15


十五、商业服务业等支出

46

0.00



16


十六、金融支出

47

0.00



17


十七、援助其他地区支出

48

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00



19


十九、住房保障支出

50

75.16



20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00



23


二十三、其他支出

54

39.24



24


二十四、债务还本支出

55

0.00



25


二十五、债务付息支出

56

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00


本年收入合计

27

2,684.84

本年支出合计

58

2,684.84


         使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00


         年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00



30



61



总计

31

2,684.84

总计

62

2,684.84


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表










公开02表

部门:








单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,684.84

2,652.60

0.00

0.00

0.00

0.00

32.24

201

一般公共服务支出

1,186.72

1,186.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,042.44

1,042.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,026.44

1,026.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

70.00

70.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

53.81

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

14.45

14.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

24.72

24.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040801

  行政运行

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

49.91

49.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

49.41

49.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

49.41

49.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

148.18

148.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.99

10.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.08

103.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.08

103.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.59

9.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.59

9.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.93

45.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

41.66

41.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

24.26

24.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

304.99

304.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

130.50

130.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

100.50

100.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

164.49

164.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

23.10

23.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

141.39

141.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

711.73

711.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

117.17

117.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

77.56

77.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

36.66

36.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.50

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

7.50

7.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

212.58

212.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

212.58

212.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

329.48

329.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

241.48

241.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.16

75.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.16

75.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

75.16

75.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

39.24

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.24

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

32.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.24

2299999

  其他支出

32.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

32.24

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表

部门:








单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,684.84

1,588.88

1,095.96

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,186.72

1,170.53

16.19

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

9.92

9.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

2.20

2.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,042.44

1,042.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

1,026.44

1,026.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

70.00

53.81

16.19

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

53.81

53.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

14.45

0.00

14.45

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

1.74

0.00

1.74

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

  行政运行

10.86

10.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

  行政运行

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

36.30

36.30

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

24.72

24.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

17.92

17.92

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2040801

  行政运行

6.80

6.80

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

49.91

49.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

49.41

49.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

49.41

49.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

148.18

148.18

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.99

10.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

5.59

5.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.08

103.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.08

103.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

5.70

5.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

17.22

17.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

6.52

6.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

10.70

10.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

1.60

1.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.59

9.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.59

9.59

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

50.93

50.93

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.93

45.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

41.66

41.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.28

4.28

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

24.26

24.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

23.26

23.26

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

304.99

10.00

294.99

0.00

0.00

0.00

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

130.50

0.00

130.50

0.00

0.00

0.00

2120303

  小城镇基础设施建设

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

100.50

0.00

100.50

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

164.49

0.00

164.49

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

23.10

0.00

23.10

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

141.39

0.00

141.39

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

711.73

2.95

708.78

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

117.17

2.95

114.22

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

2.29

2.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

77.56

0.00

77.56

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

36.66

0.00

36.66

0.00

0.00

0.00

21303

水利

12.50

0.00

12.50

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

7.50

0.00

7.50

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

212.58

0.00

212.58

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

212.58

0.00

212.58

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

329.48

0.00

329.48

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

38.00

0.00

38.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

241.48

0.00

241.48

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

45.00

0.00

45.00

0.00

0.00

0.00

2140104

  公路建设

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

75.16

75.16

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

75.16

75.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

75.16

75.16

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

39.24

32.24

7.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

32.24

32.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

32.24

32.24

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 









财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:








单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,481.12

一、一般公共服务支出

33

1,186.72

1,186.72

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

171.49

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

24.72

24.72

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

49.91

49.91

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

24.00

24.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

148.18

148.18

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

50.93

50.93

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

24.26

24.26

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

304.99

140.50

164.49

0.00


12


十二、农林水支出

44

711.73

711.73

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

45.00

45.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

75.16

75.16

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

7.00

0.00

7.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,652.60

本年支出合计

59

2,652.60

2,481.12

171.49

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,652.60

总计

64

2,652.60

2,481.12

171.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                         公开05表

       单位:万元

项 目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,481.12

1,556.65

924.47

201

一般公共服务支出

1,186.72

1,170.53

16.19

20101

人大事务

9.92

9.92

0.00

2010101

  行政运行

9.92

9.92

0.00

20102

政协事务

2.20

2.20

0.00

2010201

  行政运行

2.20

2.20

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,042.44

1,042.44

0.00

2010301

  行政运行

1,026.44

1,026.44

0.00

2010302

  一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

11.00

11.00

0.00

20106

财政事务

70.00

53.81

16.19

2010601

  行政运行

53.81

53.81

0.00

2010602

  一般行政管理事务

14.45

0.00

14.45

2010699

  其他财政事务支出

1.74

0.00

1.74

20129

群众团体事务

6.00

6.00

0.00

2012901

  行政运行

6.00

6.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.86

10.86

0.00

2013101

  行政运行

10.86

10.86

0.00

20132

组织事务

5.00

5.00

0.00

2013299

  其他组织事务支出

5.00

5.00

0.00

20134

统战事务

1.00

1.00

0.00

2013401

  行政运行

1.00

1.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

3.00

3.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

3.00

3.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

36.30

36.30

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

36.30

36.30

0.00

204

公共安全支出

24.72

24.72

0.00

20402

公安

17.92

17.92

0.00

2040201

  行政运行

17.92

17.92

0.00

20408

强制隔离戒毒

6.80

6.80

0.00

2040801

  行政运行

6.80

6.80

0.00

206

科学技术支出

49.91

49.91

0.00

20604

技术研究与开发

49.41

49.41

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

49.41

49.41

0.00

20607

科学技术普及

0.50

0.50

0.00

2060702

  科普活动

0.50

0.50

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

24.00

0.00

24.00

20701

文化和旅游

24.00

0.00

24.00

2070199

  其他文化和旅游支出

24.00

0.00

24.00

208

社会保障和就业支出

148.18

148.18

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

10.99

10.99

0.00

2080109

  社会保险经办机构

5.59

5.59

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

5.40

5.40

0.00

20805

行政事业单位养老支出

103.08

103.08

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

103.08

103.08

0.00

20807

就业补助

5.70

5.70

0.00

2080799

  其他就业补助支出

5.70

5.70

0.00

20808

抚恤

17.22

17.22

0.00

2080801

  死亡抚恤

6.52

6.52

0.00

2080805

  义务兵优待

10.70

10.70

0.00

20828

退役军人管理事务

1.60

1.60

0.00

2082801

  行政运行

1.60

1.60

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.59

9.59

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

9.59

9.59

0.00

210

卫生健康支出

50.93

50.93

0.00

21004

公共卫生

5.00

5.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.00

5.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.93

45.93

0.00

2101101

  行政单位医疗

41.66

41.66

0.00

2101102

  事业单位医疗

4.28

4.28

0.00

211

节能环保支出

24.26

24.26

0.00

21101

环境保护管理事务

1.00

1.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

1.00

1.00

0.00

21103

污染防治

23.26

23.26

0.00

2110302

  水体

23.26

23.26

0.00

212

城乡社区支出

140.50

10.00

130.50

21201

城乡社区管理事务

10.00

10.00

0.00

2120102

  一般行政管理事务

10.00

10.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

130.50

0.00

130.50

2120303

  小城镇基础设施建设

30.00

0.00

30.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

100.50

0.00

100.50

213

农林水支出

711.73

2.95

708.78

21301

农业农村

117.17

2.95

114.22

2130108

  病虫害控制

2.29

2.29

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

0.67

0.67

0.00

2130126

  农村社会事业

77.56

0.00

77.56

2130199

  其他农业农村支出

36.66

0.00

36.66

21303

水利

12.50

0.00

12.50

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

0.00

5.00

2130399

  其他水利支出

7.50

0.00

7.50

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

212.58

0.00

212.58

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

212.58

0.00

212.58

21307

农村综合改革

329.48

0.00

329.48

2130701

  对村级公益事业建设的补助

38.00

0.00

38.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

241.48

0.00

241.48

2130706

  对村集体经济组织的补助

50.00

0.00

50.00

21399

其他农林水支出

40.00

0.00

40.00

2139999

  其他农林水支出

40.00

0.00

40.00

214

交通运输支出

45.00

0.00

45.00

21401

公路水路运输

45.00

0.00

45.00

2140104

  公路建设

40.00

0.00

40.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

75.16

75.16

0.00

22102

住房改革支出

75.16

75.16

0.00

2210201

  住房公积金

75.16

75.16

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 公开06表

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

994.29

302

商品和服务支出

495.54

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

391.10

30201

  办公费

86.41

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

156.55

30202

  印刷费

52.02

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

30.78

30203

  咨询费

8.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

158.25

30205

  水费

20.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

103.08

30206

  电费

25.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

5.59

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

50.93

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

22.86

30211

  差旅费

19.80

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

75.16

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

38.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

66.82

30215

  会议费

15.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

18.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

4.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

49.41

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

6.52

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

48.60

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

18.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

11.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

26.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

15.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

32.92



0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

11.70

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

56.98




人员经费合计

1,061.11

公用经费合计

495.54

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表


部门:








单位:万元


项 目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0.00

171.49

171.49

0.00

171.49

0.00


212

城乡社区支出

0.00

164.49

164.49

0.00

164.49

0.00


21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

164.49

164.49

0.00

164.49

0.00


2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

23.10

23.10

0.00

23.10

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

141.39

141.39

0.00

141.39

0.00


229

其他支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00


22960

彩票公益金安排的支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

0.00

7.00

7.00

0.00

7.00

0.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表






公开08表

部门:





单位:万元

项 目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表












公开09表

部门:











单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.00

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

 

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2684.84万元。与上年相比,增加260.74万元,增长10.76%,主要是因为政府人员增加,总支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2684.84万元,其中:财政拨款收入2652.6万元,占98.8%;其他收入32.24万元,占1.2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2684.84万元,其中:基本支出1588.88万元,占59.18%;项目支出1095.96万元,占40.82%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计2652.6万元,与上年相比,增加(减少)228.5万元,增长9.43%,主要是因为政府人员增加,总支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2481.12万元,占本年支出合计的92.41%,与上年相比,财政拨款支出增加57.02万元,增长2.35%,主要是因为政府人员增加,总支出增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2481.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1186.72万元,占47.83%;公共安全(类)支出24.72万元,占1%;科学技术(类)支出49.91万元,占2.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出24万元,占0.97%;社会保障和就业(类)支出148.18万元,占5.97%;卫生健康(类)支出50.93万元,占2.05%;节能环保(类)支出24.26万元,占0.98%;城乡社区(类)支出140.5万元,占5.66%;农林水(类)支出711.73万元,占28.69%;交通运输(类)支出45万元,占1.81%;住房保障(类)支出75.16万元,占3.03%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为969.37万元,支出决算数为2481.12万元,完成年初预算的256%,主要原因是政府人员增加,总支出增加。其中:

一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)9.92万元;一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)2.2万元;一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)1026.44万元、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)5万元、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)11万元;一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)53.81万元、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)14.45万元、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)1.74万元、一般公共服务(类)群体团体事务(款)行政运行(项)6万元、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)10.86万元、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)5万元、一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)1万元;一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)3万元;一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)36.3万元。一般公共服务类总支出1186.72万元,占比47.83%。

公共安全(类)公安(款)行政运行(项)17.92万元、公共安全(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)6.8万元。公共安全类总支出24.72万元,占比1%。

科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)49.41万元;科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)0.5万元。科学技术类总支出49.91万元,占比2.01%。

文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)24万元。文化旅游体育与传媒类总支出24万元,占比0.97%。

社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)5.59万元、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)5.4万元;社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)103.08万元、社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)5.7万元、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)6.52万元、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)10.7万元、社会保障和就业(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)1.6万元;社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出9.59万元。社会保障和就业类总支出148.18万元,占比5.97%。

卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)5万元、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)41.66万元、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.28万元。卫生健康类总支出50.93万元,占比2.05%。

节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)1万元、节能环保(类)污染防治(款)水体(项)23.26万元。节能环保类总支出24.26万元,占比0.98%。

城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)10万元、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)30万元、城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施建设(项)100.5万元。城乡社区类总支出140.5万元,占比5.66%。

农林水(类)农业农村(款)病虫害控制(项)2.29万元、农林水(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)0.67万元、农林水(类)农业农村(款)农村社会事业(项)77.56万元、农林水(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)36.66万元;农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)5万元、农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)7.5万元、农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)212.58万元、农林水(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)38万元、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)241.48万元、农林水(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)50万元;农林水(类)其他农林水(款)其他农林水支出(项)40万元。农林水类总支出711.43万元,占比28.67%。

交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)40万元交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)5万元。交通运输类总支出45万元,占比1.81%。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出75.16万元、住房保障类总支出75.16万元、占比3.03%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1556.65万元,其中:

人员经费1061.11万元,占基本支出的68%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费495.54万元,占基本支出的32%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算为4万元,完成预算的50%,其中:公务接待费支出预算8万元,决算为4万元,完成预算的50%;公务出国跟公务用车无支出。决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出。与上年相比减少0.5万元,主要原因是政府厉行节约,缩小公务接待开支。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组  个,累计0 人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为 4万元,全年共接待来访团组46个、来宾    439人次,主要是上级检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,0(单位本级或某二级机构)更新公务用车0辆0公务用车运行维护费0 万元,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入171.49万元;无年初结转和结余;支出171.49万元,项目支出171.49万元,无基本支出;无年末结转和结余。具体情况如下: 

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)  农村基础设施建设支出(项)年初预算为 23.1万元,支出决算为 23.1万元,完成年初预算的100%2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)年初预算为 141.39万元,支出决算为141.39万元,完成年初预算的100%,3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为 7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

九、关于机关运行经费支出说明

过水坪镇人民政府2022年度机关运行经费支出495.54万元,相比上年度的470.04万元增加了25.5万元,增加了5.43%,主要原因是:人员增加需要增加部分机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年过水坪镇人民政府开支会议费15万元,用于召开庆祝建党101周年、七一表彰大会、党建工作整改部署会、森林防火、防电信诈骗宣传等等会议,人数130人,内容为庆祝建党101周年暨表彰优秀党员、部署党建工作等等;开支培训费18万元,用于开展防电信诈骗培训、自建房安全隐患排查业务知识培训、消防安全知识培训等,人数72人,内容为培训防止电信诈骗的相关知识、自建房安全隐患排查业务知识及消防安全知识等。

十一、关于政府采购支出说明

过水坪镇人民政府2022年度政府采购支出总额43.85万元,其中:政府采购货物支出18.12 万元、政府采购服务支出25.73万元。授予中小企业合同金额为10万元,其中授予小微企业合同金额为5万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,过水坪镇人民政府机关无公务用车、无单价50万元以上通用设备、无单价100万元以上专用设备。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

(1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金924.47万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度农村基础设施建设支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、城市公共设施、用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出等5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金171.49万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“岩鹅湾村山塘清淤”“福炎村道路铺沙”等多个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出924.47万元,政府性基金预算支出171.49万元从评价情况来看,整体符合预算绩效管理要求,加快了一些重点项目建设进度,改善了多数居民的生产生活条件,极大地提高了机构各项职能的运转效率

 

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

过水坪镇人民政府严格按照县政府要求,认真组织开展了2022年度县级财政资金绩效自评,并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2022年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

 

第四部分

 

名词解释


(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2022年度过水坪部门决算公开附表

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