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祁东县蒋家桥镇人民政府2022年度决算公开

来源:蒋家桥镇     发布时间:2023-11-01 13:33


 

 

 

2022年度

祁东县蒋家桥镇人民政府部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分祁东县蒋家桥镇人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

祁东县蒋家桥镇人民政府单位概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

1、负责制定本行政区域内经济建设和各项社会事业发展规划,并具体组织实施。依法管理经济和社会事务,抓好本的两个文明建设。负责本内的民主与法制建设,协调处理好各类矛盾关系。

2、负责党的路线、方针、政策和国家各项法律法规在本行政区域内的宣传、贯彻、落实。加强基层党组织和政权建设,为本地方经济的发展和社会稳定提供政治、社会环境和组织保证。

3、负责党委、人大主席团、人民政府、政协联络工委、纪律检查委员会、人民武装部及共青团、妇联等群团组织的日常工作。

4.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

5.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

6.保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

7.保障宪法和发现赋予妇女的男女平等,同工同酬和婚姻自由等各项权利。

8.任免、培训、考核和奖惩行政工作人员。

9.支持和协调上级有关部门派驻本单位的工作。

10.办理上级人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

蒋家桥镇机关设6个内设机构:党建办、党政办公室、社会事务管理办公室、经济发展办公室、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室。

蒋家桥党政管理设4个事业机构:政务服务中心(群众工作中心)、农业综合服务中心、社会事务服务中心、行政综合执法大队。

单位人员编制总数为71,其中行政编制26人,事业编制45离退休人员17人。

祁东县蒋家桥镇人民政府只有本级,没有其他二级决算单位,因此纳入2022年部门决算编制范围的只有祁东县蒋家桥镇人民政府本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 


收入支出决算总表






公开01表

部门: 蒋家桥镇人民政府





单位:万元

收入

支出

   

行次

决算数

   

行次

决算数

   


1

   


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,059.02

一、一般公共服务支出

32

857.84

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,399.01

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

14.67

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

8.88

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

4.70

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

230.07

八、其他收入

8

80.80

八、社会保障和就业支出

39

124.29


9


九、卫生健康支出

40

38.56


10


十、节能环保支出

41

16.78


11


十一、城乡社区支出

42

1,363.01


12


十二、农林水支出

43

671.57


13


十三、交通运输支出

44

5.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

57.65


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

26.00


23


二十三、其他支出

54

119.80


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

3,538.82

本年支出合计


3,538.82

    使用非财政拨款结余

28

0.00

    结余分配


0.00

    年初结转和结余

29

0.00

    年末结转和结余


0.00


30





总计

31

3,538.82

总计


3,538.82

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表










公开02

部门:

蒋家桥镇人民政府







单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,538.82

3,458.02

0.00

0.00

0.00

0.00

80.80

201

一般公共服务支出

857.84

857.84





0.00

20101

人大事务

606.05

606.05





0.00

2010101

  行政运行

606.05

606.05





0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

130.09

130.09





0.00

2010301

  行政运行

124.06

124.06





0.00

2010302

  一般行政管理事务

6.03

6.03





0.00

20106

财政事务

80.25

80.25





0.00

2010601

  行政运行

38.15

38.15





0.00

2010602

  一般行政管理事务

39.06

39.06





0.00

2010699

  其他财政事务支出

3.03

3.03





0.00

20111

纪检监察事务

5.00

5.00





0.00

2011101

  行政运行

5.00

5.00





0.00

20129

群众团体事务

1.86

1.86





0.00

2012901

  行政运行

1.86

1.86





0.00

20136

其他共产党事务支出

6.59

6.59





0.00

2013602

  一般行政管理事务

6.59

6.59





0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

28.00





0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

28.00

28.00





0.00

204

公共安全支出

14.67

14.67





0.00

20402

公安

5.67

5.67





0.00

2040201

  行政运行

5.67

5.67





0.00

20408

强制隔离戒毒

9.00

9.00





0.00

2040801

  行政运行

9.00

9.00





0.00

205

教育支出

8.88

8.88





0.00

20501

教育管理事务

8.88

8.88





0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

8.88

8.88





0.00

206

科学技术支出

4.70

4.70





0.00

20604

技术研究与开发

4.20

4.20





0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

4.20

4.20





0.00

20607

科学技术普及

0.50

0.50





0.00

2060702

  科普活动

0.50

0.50





0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

230.07

230.07





0.00

20701

文化和旅游

227.07

227.07





0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

227.07

227.07





0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00





0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00





0.00

208

社会保障和就业支出

124.29

124.29





0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

19.69

19.69





0.00

2080109

  社会保险经办机构

11.09

11.09





0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.59

8.59





0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.77

74.77





0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.77

74.77





0.00

20807

就业补助

6.42

6.42





0.00

2080799

  其他就业补助支出

6.42

6.42





0.00

20808

抚恤

18.24

18.24





0.00

2080801

  死亡抚恤

5.94

5.94





0.00

2080805

  义务兵优待

12.30

12.30





0.00

20828

退役军人管理事务

5.17

5.17





0.00

2082801

  行政运行

5.17

5.17





0.00

210

卫生健康支出

38.56

38.56





0.00

21001

卫生健康管理事务

2.87

2.87





0.00

2100101

  行政运行

2.87

2.87





0.00

21004

公共卫生

5.00

5.00





0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.00

5.00





0.00

21011

行政事业单位医疗

30.69

30.69





0.00

2101101

  行政单位医疗

30.69

30.69





0.00

211

节能环保支出

16.78

16.78





0.00

21103

污染防治

11.78

11.78





0.00

2110302

  水体

11.78

11.78





0.00

21104

自然生态保护

5.00

5.00





0.00

2110402

  农村环境保护

5.00

5.00





0.00

212

城乡社区支出

1,363.01

1,363.01





0.00

21203

城乡社区公共设施

3.00

3.00





0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3.00

3.00





0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,360.01

1,360.01





0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

1,243.08

1,243.08





0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

116.93

116.93





0.00

213

农林水支出

671.57

671.57





0.00

21301

农业农村

126.08

126.08





0.00

2130108

  病虫害控制

2.09

2.09





0.00

2130121

  农业结构调整补贴

0.95

0.95





0.00

2130126

  农村社会事业

23.04

23.04





0.00

2130199

  其他农业农村支出

100.00

100.00





0.00

21303

水利

32.75

32.75





0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

5.00





0.00

2130399

  其他水利支出

27.75

27.75





0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

86.53

86.53





0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

86.53

86.53





0.00

21307

农村综合改革

416.22

416.22





0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

48.00

48.00





0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

338.22

338.22





0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

30.00





0.00

21399

其他农林水支出

10.00

10.00





0.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

10.00





0.00

214

交通运输支出

5.00

5.00





0.00

21401

公路水路运输

5.00

5.00





0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

5.00





0.00

221

住房保障支出

57.65

57.65





0.00

22102

住房改革支出

57.65

57.65





0.00

2210201

  住房公积金

57.65

57.65





0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.00

26.00





0.00

22401

应急管理事务

20.00

20.00





0.00

2240108

  应急救援

20.00

20.00





0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.00

2.00





0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

2.00

2.00





0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00





0.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

4.00

4.00





0.00

229

其他支出

119.80

39.00





80.80

22960

彩票公益金安排的支出

39.00

39.00





0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

39.00

39.00





0.00

22999

其他支出

80.80

0.00





80.80

2299999

  其他支出

80.80

0.00





80.80





































注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表










公开03表

部门:祁东县蒋家桥镇人民政府









金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

3,538.82

1,135.67

2,403.15

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

857.84

857.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20101

人大事务

606.05

606.05

0.00

0.00

0.00

0.00

2010101

  行政运行

606.05

606.05

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

130.09

130.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

124.06

124.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

6.03

6.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

80.25

80.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

38.15

38.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

  一般行政管理事务

39.06

39.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

  其他财政事务支出

3.03

3.03

0.00

0.00

0.00

0.00

20111

纪检监察事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011101

  行政运行

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

6.59

6.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

14.67

14.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

5.67

5.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20408

强制隔离戒毒

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040801

  行政运行

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

8.88

8.88

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

4.70

4.70

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

4.20

4.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

230.07

3.00

227.07

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

227.07

0.00

227.07

0.00

0.00

0.00

2070199

  其他文化和旅游支出

227.07

0.00

227.07

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124.29

124.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

19.69

19.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

  社会保险经办机构

11.09

11.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.77

74.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.77

74.77

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

6.42

6.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

  其他就业补助支出

6.42

6.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.94

5.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2080805

  义务兵优待

12.30

12.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

5.17

5.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

38.56

38.56

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2100101

  行政运行

2.87

2.87

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.69

30.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.69

30.69

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

16.78

0.00

16.78

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

11.78

0.00

11.78

0.00

0.00

0.00

2110302

  水体

11.78

0.00

11.78

0.00

0.00

0.00

21104

自然生态保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2110402

  农村环境保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

1,363.01

0.00

1,363.01

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

1,360.01

0.00

1,360.01

0.00

0.00

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

1,243.08

0.00

1,243.08

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

116.93

0.00

116.93

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

671.57

26.08

645.49

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

126.08

26.08

100.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

2.09

2.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

0.95

0.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

23.04

23.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

32.75

0.00

32.75

0.00

0.00

0.00

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130399

  其他水利支出

27.75

0.00

27.75

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

86.53

0.00

86.53

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

86.53

0.00

86.53

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

416.22

0.00

416.22

0.00

0.00

0.00

2130701

  对村级公益事业建设的补助

48.00

0.00

48.00

0.00

0.00

0.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

338.22

0.00

338.22

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

57.65

57.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

57.65

57.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

57.65

57.65

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.00

0.00

26.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2240108

  应急救援

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2240703

  自然灾害救灾补助

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

4.00

0.00

4.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

119.80

0.00

119.80

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

39.00

0.00

39.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

80.80

0.00

80.80

0.00

0.00

0.00

2299999

  其他支出

80.80

0.00

80.80

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 









财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:蒋家桥镇人民政府








单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   


1

   


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,059.02

一、一般公共服务支出

33

857.84

857.84

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

1,399.01

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

14.67

14.67

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

8.88

8.88

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

4.70

4.70

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

230.07

230.07

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

124.29

124.29

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

38.56

38.56

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

16.78

16.78

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

1,363.01

3.00

1,360.01

0.00


12


十二、农林水支出

44

671.57

671.57

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

5.00

5.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

57.65

57.65

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

26.00

26.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

39.00

0.00

39.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

3,458.02

本年支出合计

85

3,458.02

2,059.02

1,399.01

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

86

0.00

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

0.00


87





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


88





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


89





总计

32

3,458.02

总计

90

3,458.02

2,059.02

1,399.01

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:祁东县蒋家桥镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,059.02

1,135.67

923.34

201

一般公共服务支出

857.84

857.84

0.00

20101

人大事务

606.05

606.05

0.00

2010101

  行政运行

606.05

606.05

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

130.09

130.09

0.00

2010301

  行政运行

124.06

124.06

0.00

2010302

  一般行政管理事务

6.03

6.03

0.00

20106

财政事务

80.25

80.25

0.00

2010601

  行政运行

38.15

38.15

0.00

2010602

  一般行政管理事务

39.06

39.06

0.00

2010699

  其他财政事务支出

3.03

3.03

0.00

20111

纪检监察事务

5.00

5.00

0.00

2011101

  行政运行

5.00

5.00

0.00

20129

群众团体事务

1.86

1.86

0.00

2012901

  行政运行

1.86

1.86

0.00

20136

其他共产党事务支出

6.59

6.59

0.00

2013602

  一般行政管理事务

6.59

6.59

0.00

20199

其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

28.00

28.00

0.00

204

公共安全支出

14.67

14.67

0.00

20402

公安

5.67

5.67

0.00

2040201

  行政运行

5.67

5.67

0.00

20408

强制隔离戒毒

9.00

9.00

0.00

2040801

  行政运行

9.00

9.00

0.00

205

教育支出

8.88

8.88

0.00

20501

教育管理事务

8.88

8.88

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

8.88

8.88

0.00

206

科学技术支出

4.70

4.70

0.00

20604

技术研究与开发

4.20

4.20

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

4.20

4.20

0.00

20607

科学技术普及

0.50

0.50

0.00

2060702

  科普活动

0.50

0.50

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

230.07

3.00

227.07

20701

文化和旅游

227.07

0.00

227.07

2070199

  其他文化和旅游支出

227.07

0.00

227.07

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

3.00

3.00

0.00

208

社会保障和就业支出

124.29

124.29

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

19.69

19.69

0.00

2080109

  社会保险经办机构

11.09

11.09

0.00

2080199

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

8.59

8.59

0.00

20805

行政事业单位养老支出

74.77

74.77

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

74.77

74.77

0.00

20807

就业补助

6.42

6.42

0.00

2080799

  其他就业补助支出

6.42

6.42

0.00

20808

抚恤

18.24

18.24

0.00

2080801

  死亡抚恤

5.94

5.94

0.00

2080805

  义务兵优待

12.30

12.30

0.00

20828

退役军人管理事务

5.17

5.17

0.00

2082801

  行政运行

5.17

5.17

0.00

210

卫生健康支出

38.56

38.56

0.00

21001

卫生健康管理事务

2.87

2.87

0.00

2100101

  行政运行

2.87

2.87

0.00

21004

公共卫生

5.00

5.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

5.00

5.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

30.69

30.69

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.69

30.69

0.00

211

节能环保支出

16.78

0.00

16.78

21103

污染防治

11.78

0.00

11.78

2110302

  水体

11.78

0.00

11.78

21104

自然生态保护

5.00

0.00

5.00

2110402

  农村环境保护

5.00

0.00

5.00

212

城乡社区支出

3.00

0.00

3.00

21203

城乡社区公共设施

3.00

0.00

3.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

3.00

0.00

3.00

213

农林水支出

671.57

26.08

645.49

21301

农业农村

126.08

26.08

100.00

2130108

  病虫害控制

2.09

2.09

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

0.95

0.95

0.00

2130126

  农村社会事业

23.04

23.04

0.00

2130199

  其他农业农村支出

100.00

0.00

100.00

21303

水利

32.75

0.00

32.75

2130311

  水资源节约管理与保护

5.00

0.00

5.00

2130399

  其他水利支出

27.75

0.00

27.75

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

86.53

0.00

86.53

2130599

  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

86.53

0.00

86.53

21307

农村综合改革

416.22

0.00

416.22

2130701

  对村级公益事业建设的补助

48.00

0.00

48.00

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

338.22

0.00

338.22

2130706

  对村集体经济组织的补助

30.00

0.00

30.00

21399

其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

2139999

  其他农林水支出

10.00

0.00

10.00

214

交通运输支出

5.00

0.00

5.00

21401

公路水路运输

5.00

0.00

5.00

2140199

  其他公路水路运输支出

5.00

0.00

5.00

221

住房保障支出

57.65

57.65

0.00

22102

住房改革支出

57.65

57.65

0.00

2210201

  住房公积金

57.65

57.65

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

26.00

0.00

26.00

22401

应急管理事务

20.00

0.00

20.00

2240108

  应急救援

20.00

0.00

20.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

2.00

0.00

2.00

2240703

  自然灾害救灾补助

2.00

0.00

2.00

22499

其他灾害防治及应急管理支出

4.00

0.00

4.00

2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

4.00

0.00

4.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:               蒋家桥镇人民政府                                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

910.72

302

商品和服务支出

192.59

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

314.85

30201

  办公费

24.41

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

132.50

30202

  印刷费

27.56

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

167.21

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

105.86

30205

  水费

8.00

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

74.77

30206

  电费

19.00

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

50.38

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

20.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.71

30211

  差旅费

24.06

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

57.65

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

6.59

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

4.81

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

32.36

30215

  会议费

3.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

5.39

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

8.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

5.53

30218

  专用材料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

2.30

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

24.53

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

7.00

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.05

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

39909

  经常性赠与

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39910

  资本性赠与

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

14.50

39999

  其他支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

16.03




人员经费合计

943.097

公用经费合计

192.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开07表

部门:祁东县蒋家桥镇人民政府









金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

1,399.01

1,399.01

0.00

1,399.01

0.00

212

城乡社区支出

0.00

1,360.01

1,360.01

0.00

1,360.01

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

1,360.01

1,360.01

0.00

1,360.01

0.00

2120804

  农村基础设施建设支出

0.00

1,243.08

1,243.08

0.00

1,243.08

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

116.93

116.93

0.00

116.93

0.00

229

其他支出

0.00

39.00

39.00

0.00

39.00

0.00

22960

彩票公益金安排的支出

0.00

39.00

39.00

0.00

39.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

39.00

39.00

0.00

39.00

0.00

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开08表

部门:祁东县蒋家桥镇人民政府






金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计


































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门:蒋家桥镇人民政府                                                                                                                              公开07

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

8

0

0

0

0

8

8

0

0

0

0

8

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3538.82万元,较2021年决算数1933.01万元增加1605.81万元,提高83.07%2022年度支出总计3538.82万元,较2021年决算数1933.01万元增加1605.81万元,提高83.07%。收入和支出增加的主要原因有:增加了人员支出,基本支出预算;增加了部分项目

 

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3538.82万元,其中:财政拨款收入3458.03万元,占97.72%;其他收入80.8万元,占2.28%。

 

三、支出决算情况说明

本年支出合计3538.82万元,其中财政拨款支出3458.03万元其他支出为80.8万元。其中基本支出1135.67万元,占比32.09%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费;项目支出2403.15万元,占比67.91%,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收总计3458.02万元,2021年财政拨款收决算数1933.01万元增加1525.01万元,提高78.89%2022年度财政拨款支出总计3458.02万元,2021年财政拨款支出决算数1933.01万元,增加1525.01万元,提高78.89%,主要是因为增加了人员支出,基本支出预算;增加了部分项目

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

蒋家桥镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2059.02万元,较2021年决算数1675.93万元增加383.09万元,提高22.86%。增加的主要原因有:增加人员支出基本支出预算;增加部分项目

(二)财政拨款支出决算结构情况

蒋家桥镇人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出2059.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出857.84万元,占比41.66%;公共安全(类)支出14.67万元,占比0.71%;教育支出(类)支出8.88万元,占比0.43%科学技术支出(类)支出4.70万元,占比0.23%;文化旅游体育与传媒支出(类)230.07万元,占比11.17%;社会保障和就业(类)支出124.29万元,占比6.04%;卫生健康(类)支出38.56万元,占比1.87%;节能环保(类)支出16.78万元,占比0.81%;城乡社区(类)支出3万元,占比0.15%;农林水(类)支出671.57万元,占比32.62%;交通运输(类)支出5万元,占比0.24%住房保障(类)支57.65万元,占比2.80%灾害防治及应急管理支出(类)支26万元,占比1.26%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.26万元,一般公共预算财政拨款支出决算为2059.02万元。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为560.21,支出决算为606.05万元,完成年初预算的108.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为124.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务。

年初预算为0万元支出决算为6.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

4、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元支出决算为38.15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

5、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元支出决算为39.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

6、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为3.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

7、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

8、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元支出决算为1.86万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

9、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。      

年初预算为0万元,支出决算为6.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

10、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初预算为0万元支出决算为28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

11、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元支出决算为5.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

12、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元支出决算为9万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

13、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为8.88万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

14、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。  

年初预算为0万元支出决算为4.20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

15、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为0万元支出决算为0.50万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

16、文化体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为227.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

17、文化体育与传媒支出(类)其他文化和旅游支出(款)其他文化和旅游支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

18、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。

年初预算为0万元支出决算为11.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

19、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为8.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

20、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为67.63万元支出决算为74.77万元,完成年初预算的110.56%决算数大于年初预算数的主要原因是:因基数上调,缴存比例增加,支出增加。

21、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为6.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

22、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元支出决算为5.94万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

23、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。

年初预算为0万元支出决算为12.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

24、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元支出决算为5.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

25、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元支出决算为2.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

26、卫生健康支出(类)公共卫生(款) 基本公共卫生服务(项)。

年初预算为0万元支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

27、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为30.69万元支出决算为30.69万元。完成年初预算的100%。

28、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为0万元支出决算为11.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

29、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。

年初预算为0万元支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

30、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

31、农林水支出(类)农业农村(款) 病虫害控制(项)。

年初预算为0万元支出决算为2.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

32、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。

年初预算为0万元支出决算为0.95万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

33、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。

年初预算为0万元支出决算为23.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

34、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

35、农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。

年初预算为0万元支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

36、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为27.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

37、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为86.53万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

38、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)

年初预算为0万元支出决算为48万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

39、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)

年初预算为0万元支出决算为338.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

40、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)

年初预算为0万元支出决算为30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

41、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)

年初预算为0万元支出决算为10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

42、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)

年初预算为0万元支出决算为5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

43、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为50.72,万元支出决算为57.65万元。完成年初预算的113.66%决算数大于预算数的主要原因是:因基数上调,缴存比例增加,支出增加。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

44、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。

年初预算为0万元支出决算为20万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

45、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。

年初预算为0万元支出决算为2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

46、灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)。

年初预算为0万元支出决算为4万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:因工作需要年中追加相关支出。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1135.68万元,其中:人员经费943.09万元,占83.04%,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职(役)费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费192.59万元,占16.96%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

蒋家桥镇人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元,支出决算数为8万元,公务出国跟公务用车。其中:

公务接待费支出决算为8万元,占“三公”经费财政拨款支出100%2022“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数8万元。公务接待费支出决算积极贯彻落实中央、湖南省委、长沙市委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入1399.01万元;年初结转和结余0万元;其中基本支出0万元,项目支出1399.01万元;具体情况如下:

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为1243.08万元。

2、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。支出决算为116.93万元。

3、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。支出决算为39万元。

 

九、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出192.59万元,比上年决算数增加95.91万元,主要原因是:因开展工作需要。

 

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3万元,比上年决算数增加1万元,增加50%,主要原因是:因开展工作需要;开支培训费5.39万元,比上年决算数增加4.39万元,增加439%,主要原因是:因开展工作需要。

 

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

 

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,蒋家桥镇人民政府固定资产房屋原值64万元,无公务用车。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

 

十三、2022年度预算绩效情况说明

1)绩效管理评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金923.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金1399.01万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%组织对2022年度其他资金项目支出开展绩效自评,共涉及资金80.8万元,占其他资金项目支出总额的100%

组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出923.34 万元,政府性基金预算支出1399.01万元,其他资金80.8万元,无国有资本经营预算支出。从评价情况来看:居民的满意度与幸福感显著增强;道路改造及配套基础设施基本完成,交通条件与街道景观得到明显改善,极大地促进了美丽乡村建设与新型城镇化建设速度与质量。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

祁东县蒋家桥镇人民项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85 分。项目全年执行数为2403.15万元%。项目绩效目标完成情况良好。下一步改进措施:1.规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平;.2.统一采购办公用品,严格管理各类资产,及时处理闲置资产;3.公务用车、接待用餐须事先向分管领导报告,并按低标准执行;4.绝不以任何名义向单位职工违规提高标准或发放津补贴、奖金。 

 

3)部门评价项目绩效评价结果。

本单位以绩效目标实现为导向;进一步加强制度建设,提升绩效评价质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平

其产出和效益情况概述如下:

1、保证了工资及津补贴的正常发放,提高了职工的福利待遇,充分发挥了所有职工的工作积极性。

2、保证了单位公用经费的正常支出,极大地提高了机构各项职能的运转效率。

3、确保了2022年我居民民生保障,使所有居民感受到了党和政府的温暖。

4、改善了多数居民的生产生活条件,努力提升人民群众的幸福指数。

5、推动了行政区域内的民政、卫生、体育、计划生育、文化教育等社会公益事业的综合性工作,提升精神文明建设质量。

我单位将牢牢树立项目绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标;二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

 

 

第四部分

 

名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

00001. 

(二)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

00002. 

(三)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

00003. 

(四)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释)

 

 

 

 


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