目 录
第一部分 单位概况
一、部门职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算说明
一、部门收支总体情况说明
二、一般公共预算拨款情况说明
三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明
四、财政拨款收支预算情况
五、专户管理的非税收入支出预算情况
六、政府经济科目支出情况
七、部门经济科目支出情况
八、“三公”经费预算情况说明
九、政府性基金预算支出
十、支出绩效情况
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第三部分 部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门预算收入总体情况表
三、部门预算支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算明细表
六、一般公共预算拨款—基本支出情况表(部门预算经济科目)
七、一般公共预算拨款—基本支出情况表(政府经济科目)
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表
九、2021政府性基金预算明细表
十、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
第一部分:
2021年部门预算说明
一、部门职能职责
(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(二)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(六)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及部门预算单位构成
根据主要职责灵官镇机关设6个内设机构:党政办公室(法制办公室)、党建办公室、经济发展办公室(项目办)、社会事务管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室(信访维稳办公室)。根据工作职责,设下列事业单位:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。
从预算单位构成看灵官镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入部门预算编制范围的只有灵官镇人民政府本级预算。
第二部分:
一、部门收支总体情况
(一)收入预算。灵官镇人民政府2021年年初预算数797.36万元,全部为一般公共预算拨款。收入较2020年预算数减少27.31万元,减少3.31%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
(二)支出预算。灵官镇人民政府2021年年初预算数797.36万元,支出较2020年预算数减少27.31万元,减少3.31%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
二、一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
祁东县灵官镇人民政府2021年预算797.36万元,收入较2020年预算数824.67万元,减少27.31万元,减少3.31%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金等预算减少。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出638.59万元, 占全年80.09%; 社会保障和就业(类)支出73.6万元, 占全年9.23%;卫生健康(类)支出29.97万元, 占全年3.76%;住房保障支出(类)支出55.2万,占全年6.92%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。
一般公共预算当年拨款797.36万元,具体使用情况如下:
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)
2021年初预算为638.59万元,比 2020 年预算640.5万元,减少1.91万元,减少0.3%。2021预算数小于2020年预算的原因是人员减少相应开支预算减少。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
2021年初预算为73.6万元,2020年预算为81.85万元,减少8.25万元,减少10.08%。2021年小于2020年预算的原因是人员减少,工资下调,基数下调,减少机关事业单位基本养老保险缴费开支预算。
3.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
2021年初预算为29.97万元,2020年预算为 40.93万元,减少10.96万元,减少26.78%。2021年小于2020年预算的原因是人员减少,工资基数标准统一减少行政单位医疗开支预算。
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
2021年初预算为55.2万元,2020年预算为61.39万元,减少6.19万元,减少10.08%。2021年小于2020年预算的原因是人员减少、工资总额减少及拨款比例减少等减少住房公积金开支预算。
三、关于 2021 年一般公共预算明细情况说明
2021年一般公共预算拨款支出797.36万元,具体安排情况如下:
(一)部门经济分类支出情况
基本支出797.36万元,占2021年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
1、2021年工资福利支出预算为717.34万元,具体包括:基本工资278.51万元、地方津贴补贴43.74万元、绩效工资114.5万元、乡镇工作补贴50.77万元、奖金25.79万元、绩效奖42.5万元、工伤保险2.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.6万元、 职工基本医疗保险缴费29.97万元、住房公积金55.2万元。
2、2021年一般商品和服务支出预算为78.64万元,主要包括主要包括办公费21.09万元、印刷费3万元、水费3万元、电费4万元、差旅费4万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费5万元、被装购置费2万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出13.79万元。
3、对个人和家庭的补助为1.38万元,主要是退职(役)费1.26万元、伤残0.12万元。
无项目支出
(二)政府经济分类支出情况
基本支出797.36万元,占2021年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:
1、机关工资福利支出741.37万元,主要包括工资、奖金、绩效奖、津补贴等582.6万元、社会保障缴费73.6万元、职工基本医疗保险29.97万元、住房公积金55.2万元。
2、机关商品和服务支出81.92万元,主要包括主要包括办公费21.09万元、印刷费3万元、水费3万元、电费4万元、差旅费4万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费5万元、被装购置费2万元、其他交通费用14.76万元、其他商品和服务支出13.79万元。
3、对个人和家庭的补助1.38万元,包括退职(役)费1.26万元、伤残0.12万元。
无项目支出
四、财政拨款收支情况
灵官镇人民政府2021年财政拨款收入年初预算数797.36万元,全部为一般公共预算拨款,较2020年预算数减少27.31万元,减少3.31%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
灵官镇人民政府财政拨款支出2021年年初预算数797.36万元,全部为一般公共预算,较2020年预算减少27.31万元,比2020年减少3.31%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。
五、专户管理的非税收入支出预算情况
2021年灵官镇人民政府无专户管理的非税收支。
六、部门经济科目支出情况
灵官镇人民政府2021年部门经济科目支出797.36万元,其中:基本支出797.36万元,占全部支出的100%。基本支出包括:工资福利支出717.34万元,包括基本工资、津贴补贴、乡镇工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出;商品和服务支出78.64万元,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助1.38万元,包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金。
无项目支出。
七、政府经济科目支出情况
灵官镇人民政府2021年政府经济科目支出797.36万元,其中:基本支出797.36万元,占全部支出的100%。机关工资福利支出717.34万元,包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出;机关商品和服务支出78.64万元,包括办公经费、会议费、 培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;对个人和家庭的补助1.38万元,包括离休费、退休费、退职(役)费、生活补助、奖励金。
无项目支出。
八、2021年“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算数为5万元,与2020年三公经费预算数5万元持平。其中:2021年公务接待费5万元与2020年公务接待费5万元持平;无公务用车购置及运行费,与2020年持平;因公出国费用无,与2020年持平。主要原因: 严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,进一步压减因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出。
九、政府性基金预算支出
灵官镇人民政府2021年无政府性基金支出预算。
十、支出绩效情况
2021年整体支出797.36万元,其中基本支出为797.36万元,无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款797.36万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:灵官镇人民政府2021年机关运行经费一般公共预算拨款为78.64万元,比2020年预算数81.92万元,减少3.28万元,减少4%,主要原因是人员减少,人员日常公用经费减少。
(二)政府采购预算:2021年灵官镇人民政府政府无采购预算
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,灵官镇本级账面无公用车辆。无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
十二、名词解释
(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第二部分:
部门预算公开表格
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算拨款支出情况表
六、一般公共预算拨款—基本支出情况表
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出绩效目标表
(公开表格附后)
灵官镇人民政府
2021年04月01日
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