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太和堂镇人民政府2022年部门预算公开

来源:太和堂镇人民政府     发布时间:2022-06-02 17:52

太和堂镇人民政府2022年部门预算公开说明

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门职能职责

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

——部门经济分类支出情况

——政府经济分类支出情况

五、2022年专户管理的非税收入支出情况

六、财政拨款收支情况

——部门经济科目支出情况

——政府经济科目支出情况

七、2022年“三公”经费情况

八、2022年政府性基金预算支出

九、2022年支出绩效表

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

第二部分部门预算公开表格

一、部门收支总体情况表

二、部门预算收入总体情况表

三、部门预算支出总体情况表

四、支出分类预算汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出分类预算汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

十、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十一、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(政府预算)

十二、般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(部门预算)

十三、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(政府预算)

十四、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(部门预算)

十五、一般公共预算“三公”经费支出表

十六、政府性基金预算支出表

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(政府预算)

十八、政府性基金预算支出分类汇总表(部门预算)

十九、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十一、专项资金预算汇总表

二十二、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

二十四、政府采购预算表(货物、工程采购)

二十五、政府采购预算表(购买服务)

二十六、国有资产占有和使用情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分:

2022年部门预算说明

一、部门职能职责

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(四)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(六)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

太和堂镇机关设9个内设机构:党政办公室(法制办公室)、经济发展办公室(项目办)、社会事务管理办公室、社会治安综合治理办公室(信访维稳办公室)、安全生产监督管理办公室、卫生和计划生育办公室(流动人口管理办公室)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、综合行政执法办公室(综合行政执法队)、财政所。

太和堂镇党政管理设9个事业机构:农业综合服务中心(畜牧兽医站、农产品质量安全监管站、动物卫生监督分所)、扶贫工作站、人力资源和社会保障服务中心(农民工综合服务所)、科技宣教文化信息服务中心(综合文化站)、卫生计生院、水利站、林业站、政务服务中心(群众工作中心)、敬老院(福利院)。

从预算单位构成看,太和堂镇部门预算包括:太和堂镇本级预算。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算包括太和堂镇人民政府本级预算和太和堂镇人民政府局属单位预算在内的汇总情况。2022年部门预算收入全部为一般公共预算收入;支出包括保证太和堂镇人民政府局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。

(一)收入预算。太和堂镇人民政府2022年年初预算数838.825万元,全部为一般公共预算拨款。收入较2021年预算数减少0.61万元,减少0.73%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

(二)支出预算。太和堂镇人民政府2022年年初预算数838.82万元,支出较2021年预算数减少0.61万元,减少0.73%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

四、一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

祁东县太和堂镇人民政府2022年预算838.82万元,。收入较2021年预算数减少0.61万元,减少0.73%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出663.98万元, 占全年79.16%; 社会保障和就业(类)支出79.36万元, 占全年9.46%;卫生健康(类)支出35.96万元, 占全年4.29%;住房保障支出(类)支出59.52万,占全年7.1%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算当年拨款838.82万元,具体使用情况如下:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

2022年初预算为663.98万元,比2021年预算660.23万元,减少3.75万元,减少0.57%。2022预算数年少于2021年预算的原因是人员减少导致的工资、津贴及公用经费等预算减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2022年初预算为79.36万元,2021年预算为79.22万元,减少0.14万元,减少0.18%。2022年少于2021年预算的原因是人员减少导致的社保缴费预算减少。

3.医疗卫生与计划生育支出 (类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2022年初预算为35.96万元,2021年预算为35.9万元,减少0.6万元,减少0.17%。2022年少于2021年预算的原因人员减少导致的社保缴费预算减少。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2022年初预算为59.52万元,2021年预算为56.56万元,减少2.96万元,减少5.2%。2022年少于年预算的原因是人员减少导致的住房公积金预算减少。

五、关于2022 年一般公共预算明细情况说明

2022年一般公共预算拨款支出838.82万元,具体安排情况如下:

(一)部门经济分类支出情况

基本支出838.82万元,占2022年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1、2022年工资福利支出预算为731.59万元,具体包括:基本工资298.11万元、地方津贴补贴104.28万元、绩效工资126.35万元、奖金24.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费79.36万元、职工基本医疗保险缴费35.96万元、住房公积金59.52万元、其他社会保障3.71万元。

2、机关商品和服务支出107.15万元,主要包括办公经费35万元、印刷费18.56万元、会议费5万元、差旅费4万元、公务接待费5万元、公车补助8万元,其他商品和服务支出31.59万元。

(3)对个人和家庭的补助为0.18万元,主要是伤残人员保健金0.18万元。

无项目支出

(二)政府经济分类支出情况

基本支出838.82万元,占2022年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:

1、机关工资福利支出731.59万元,主要包括工资资金津补贴556.75万元、社会保障缴费115.31万元、住房公积金59.52万元。

2、机关商品和服务支出107.15万元,主要包括办公经费35万元、印刷费18.56万元、会议费5万元、差旅费4万元、公务接待费5万元、公车补助8万元,其他商品和服务支出31.59万元。

3、对个人和家庭的补助0.18万元,包括伤残人员保健金0.18万元。

无项目支出

六、非税收入支出情况

2022年太和堂镇人民政府无专户管理的非税收支。

七、经费拨款收支情况

太和堂镇人民政府2022年财政拨款收入年初预算数838.82万元,全部为一般公共预算拨款,较2021年预算数减少0.61万元,减少0.73%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

太和堂镇人民政府财政拨款支出2022年年初预算数838.82万元,全部为一般公共预算,较2021年预算数减少0.61万元,减少0.73%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

(一)部门经济科目支出情况

太和堂镇人民政府2022年部门经济科目支出838.82万元,其中:

工资福利支出731.59万元,包括基本工资、津贴补贴、乡乡工作补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出107.15万元,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0.18万元,为伤残人员保健金

无项目支出

(二)政府经济科目支出情况

太和堂镇人民政府2022年政府经济科目支出838.82万元,其中:

机关工资福利支出731.59万元,包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

机关商品和服务支出107.15万元,包括办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助0.45万元,为伤残人员保健金。

八、2022年“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算数为5万元,与2021年三公经费预算数6万元减少1万元,减少16.67%。其中:2022年公务接待费5万元与2021年公务接待费6万元,减少1万元,减少16.67%;无公务用车购置及运行费;因公出国费用无,与2021年持平。主要原因是进一步落实中央八项规定,坚持例行勤俭节约。其中,公务接待费5万元,比2021年预算数减少1万元;无公务用车购置及运行费;无因公出国(境)费。

九、政府性基金预算支出

太和堂镇人民政府2022年无政府性基金支出预算。

十、支出绩效情况

2022年整体支出绩效年度预算申请一般公共预算838.82万元,其中基本支出为838.82万元,无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:太和堂镇人民政府2022年机关运行经费一般公共预算拨款为663.98万元,比2018年预算数减少660.23万元,减少0.57%,主要原因是人员减少导致的工资、津贴、社保缴费、住房公积金及公用经费等预算减少。

(二)“三公”经费预算:2022年“三公”经费预算数为5万元,比2021年预算数减少1万元,减少16.67%,主要原因是进一步落实中央八项规定,坚持例行勤俭节约。其中,公务接待费5万元,比2021年预算数减少1万元;无公务用车购置及运行费;无因公出国(境)费。

(三)政府采购预算(四)绩效目标设置情况

2022年太和堂镇人民政府整体支出绩效目标838.82万元,其中:基本支出838.82万元,无项目支出。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款838.82万元。并将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中,积极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。根据祁东县财政预算管理要求,我部全面开展绩效自评,自评覆盖率达到100%。

(四)政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(五)国有资产占用情况

截至2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十二、一般性支出情况

2022年度本部门开支会议费0.00万元,2022年度开支培训费0.00万元。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第二部分:

部门预算公开表格

(见附表)

152001__祁东县太和堂镇人民政府部门预算公开表

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