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祁东县粮市镇人民政府2025年部门预算公开

来源:粮市镇     发布时间:2025-05-15 16:15

祁东县粮市镇人民政府2025年部门预算公开

 

目录

第一部分: 2025年部门预算说明

第二部分: 2025年部门预算需公开的表格

  

第一部分:

2025部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

 

第二部分:

2025年部门预算需公开的表格(见附件) 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表(货物、工程采购)

25、政府采购表(购买服务)

26、国有资产占有情况表

(公开表格附后)

 

第一部分:

祁东县粮市镇人民政府2025部门预算说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1. 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案,组织指导农业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资、人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

2. 制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3. 负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4. 按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

5. 抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

(二)机构设置

粮市镇政府现设“六办三中心一大队”10个内设机构。“六办”即:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室;“三中心一大队”即:社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法大队。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,粮市镇部门预算包括:机关本级预算。截至202412月31日,共有编56名(行政编制21名、事业编制35名),其中退休12人。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即我本级预算。2025年没有政府性基金预算和纳入专户管理的非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所以本次公开的政府性基金预算支出情况表为空。收入只包括财政拨款;支出包括保障机关及机关所属事业单位基本运行的经费及人员经费

(一)收入预算2025年年初预算数678.65万元。即一般公共预算拨款(财政拨款)678.65万元无政府基金拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款、无经营收入无附属单位缴款无其他收入。收入较去年增加28.75万元,主要是人员经费和公用经费拨款增加28.75万元、项目经费拨款预算与去年一样

(二)支出预算2025年年初预算数678.65万元,其中一般公共服务支出539.39万元,社会保障和就业支出62.88万元,卫生健康支出29.23万元,住房保障支出47.16万元。基本支出预算数678.65万元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中,工资福利支出595.1万元、商品和服务支出82.25万元、其他对个人和家庭的补助1.31万元;项目支出预算数0万元。支出较去年增加28.75万元,主要是人员经费和公用经费拨款增加28.75万元、项目经费拨款预算与去年一样

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算拨款(财政拨款)收入678.65万元其中一般公共服务支出539.39万元,占79.48%;社会保障和就业支出62.88万元9.27%;卫生健康支出29.23万元,占4.3%;住房保障支出47.16万元,占6.95%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年基本支出年初预算数为678.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴、保障性缴费等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年项目支出年初预算数为0万元

(三)一般公共预算按当年拨款结构情况说明

2025年一般公共预算拨款为678.65万元,其中单位正常运行支出539.39万元,占全年79.48%;社会保障和就业(类)支出62.88万元 占全年9.27%;医疗支出29.23万元,占全年4.3%;住房保障(类)支出 47.16万元,占全年6.95%

(四)一般公共预算按当年拨款具体使用情况说明

2025年一般公共预算拨款支出678.65万元,具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2025年初预算为539.39万元2024年预算515.21万元增加24.18万元,增加4.69%,2025年预算数2024年预算数的原因是人员的增加及五险一金缴费调比。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

2025年初预算为62.88万元2024年预算为59.97万元,增加2.91万元,增加4.85%2025年高2024年预算的原因是人员的增加

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2025年初预算为29.23万元2024年预算为29.75万元,减少0.52万元,减少1.78%。主要原因2025年2024年预算的原因是退休人员的增加在职人员减少

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2025年初预算为47.16万元2024年预算为44.98万元,增加2.18万元,增加4.85%。2025年预算2024年预算的原因是人员的增加

(五)2024 年一般公共预算按部门经济分类支出情况说明

1.基本支出678.65万元,占2025年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下:

1)2025年工资福利支出预算为595.1万元,具体包括:基本工资252.27万元、地方津贴补贴90.24万元、奖金21.02万元、绩效工资73.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.88万元 职工基本医疗保险缴费29.23万元、住房公积金47.16万元、其他社会保障缴费-工伤保险缴费2.52万元其他工资福利支出16.32万元

2)2025年商品和服务支出预算为82.25万元,主要包括办公费10万元印刷费10万元、水费3万元、电费7.2万元、差旅费8万元、会议费5万元、培训费9万元、公务接待费5万元、工会会费10万元、其他交通费用15.05万元等支出。

3)2025年对个人和家庭的补助支出预算为1.31万元,其他对个人和家庭的补助1.31万元

2.项目支出0万元,占2025年一般公共预算拨款支出的0%。

(六)2024 年一般公共预算按政府预算经济分类支出情况说明

1.基本支出678.65万元,占2025年一般公共预算拨款支出的100%,是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。基本支出具体安排如下:

1)2025年机关工资福利支出预算为595.1万元,其中:工资奖金津补贴419.1万元、社会保障缴费92.12万元、 住房公积金47.16万元其他工资福利支出8.89万元

2)2025年机关商品和服务支出预算为82.25万元,主要包括办公费10万元印刷费10万元、水费3万元、电费7.2万元、差旅费8万元、会议费5万元、培训费9万元、公务接待费5万元、工会会费10万元、其他交通费用15.05万元等。

3)2025年对个人和家庭的补助支出预算为1.31万元,其他对个人和家庭的补助1.31万元

2.项目支出预算为0万元,占2025年一般公共预算拨款支出的0%。

(七)2025年一般公共预算财政拨款总体收支预算情况说明

祁东县粮市镇人民政府2025年财政拨款收入预算数678.65万元,收入全部为一般预算拨款,无政府性基金拨款。包括:一般预算拨款678.65万元,占100%。

祁东县粮市镇人民政府2025年财政拨款支出预算数678.65万元,其中:一般公共服务支出539.39万元,占79.48%;社会保障和就业支出62.88万元9.27%;卫生健康支出29.23万元,占4.3%;住房保障支出47.16万元,占6.95%

(八)2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

祁东粮市镇人民政府2025年“三公”经费预算数为5万元。未安排因公出国(境)费开支和公务用车购置及运行费预算支出,公务接待费为5万元 。较2024年“三公”经费预算数不变。主要原因:严格按照党中央、祁东县委关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求,控制因公出国(境)、公务用车费用和公务接待费支出。

(九)2025年政府性基金预算支出说明

祁东粮市镇人民政府2025年政府性基金支出预算数为0。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

祁东县粮市镇人民政府2025年的机关运行经费财政拨款预算82.25万元,比2024年预算83.52万元减少1.27万元,减少1.52%。主要原因开源节流节省开支

(二)三公经费预算

2025年三公经费预算数为5万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行费无、因公出国(境)费无。2025年三公经费预算较2024年不变。主要是厉行节约,控制三公经费。

(三)一般性支出情况

2025年本部门办公费、印刷费、差旅费、水电费、公务接待费、其他交通费等共计82.25万元其中:办公费10万元拟用于本单位办公品支出;印刷费10万元,拟用于单位本年度记账U8系统耗材、各类宣传资料的印制、日常运行的消耗等;水电费10.2万元,主要用于单位本年度的水电费用;差旅费8万元拟用于本单位员工会议培训所支出的交通费及餐费补助;会议费5万元拟用于本单位本年度举办各项会议所产生的费用;培训费9万元为员工培训所产生的费用;公务接待费5万元为因公务需要产生的接待费用;工会会费10万元为本单位工会会员节日福利所产生的开支;其他交通费用15.05万元为公车补贴。以上等经费均拟用于本乡镇实有人数的日常或周期性行政运行支出,比2024年预算83.52万元减少1.27万元,减少1.52%,主要原因开源节流节省开支

(四)政府采购预算

2025年政府采购预算0万元。2025年祁东县粮市镇政府无采购预算

(五)国有资产占用情况

截至2025年12月31日,祁东粮市镇人民政府土地、房屋及构筑物800平方米原值574.75万元,通用设备汽车6辆104.35万元(为环保车辆),文物和陈列品2.1万元、家具、用具、装具及动植物(个、套等)53.16万元,本单位无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(六)绩效目标设置情况说明

2025年祁东粮市镇人民政府整体支出绩效目标678.65万元,其中:基本支出678.65万元,项目支出0万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款678.65万元。本单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。一是,抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是,深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是,强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是,健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平,自评覆盖率达到100%。

六、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

第二部分:

2025年部门预算需公开的表格(见附件1

 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、政府采购表(货物、工程采购)

25、政府采购表(购买服务)

26、国有资产占有情况表

(公开表格附后)

 

附件3、2025年粮市镇部门预算公开表


 

 


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