当前页面:首页 >>信息公开>>财政资金 >>部门财政预决算及三公经费

祁东县重点建设项目事务中心2025年部门预算公开

来源:祁东县重点建设项目事务中心     发布时间:2025-05-30 11:11

目  录

 第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

二、机构设置及部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、部门收支总体情况

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2025年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

 (公开表格附后)

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分:

祁东县重点建设项目事务中心2025年部门预算说明

一、部门基本情况

1、职能职责

根据《祁东县重点建设项目事务中心机构编制方案》,县重点建设项目事务中心的主要职责如下:

1)负责全县重大投资项目中长期规划和年度计划;牵头组织相关部门研究提出全县年度重点建设项目和申报国家、省、市重点工程项目名单;负责编制全县重点建设项目投资与建设进度计划;负责制定全县重点工程项目责任目标任务书。

2)负责建立和管理全县重大项目信息库,负责督查、调度重点工程项目,参与调处重点工程建设过程中的瓶颈和问题。

3)牵头组织县直相关部门对全县重点工程业主单位、责任单位、项目坐落的乡镇(街道)年度责任目标任务执行情况进行检查、考核、评比,并提出奖惩措施报县委、县人民政府。

4)牵头组织县直相关部门对财政投资项目工程变更进行勘察、审核、报批。负责财政投资项目合同的审查、备案。参与财政投资项目的招投标工作。

5)参与国家建设项目的调研和筛选;参与国家投资的重点项目和资金的引进、监管工作;参与项目的建设规划、选址等事宜。

6)参与重大项目招商引资以及项目洽谈、建设规划、选址等前期工作。

7)负责全县省级、市级重大项目的数据上报和固定资产投资5000万以上非房地产项目的联网直报。

8)负责全县重大项目的前期开发工作,牵头组织县直相关部门策划、包装重大项目,负责项目前期工作经费的统一管理及审核、使用。

9)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

2、机构设置

3、(一)祁东县重点建设项目事务中心为公益一类正科级全额拨款单位,

4、(二)祁东县重点建设项目事务中心2024年部门预算汇总公开单位构成只有祁东县重点建设项目事务中心,没有其它二级决算单位。

二、部门预算单位构成

5、本部门预算为汇总预算,纳入编制范围的预算单位包括:

6、祁东县重点建设项目事务中心部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

 

三、部门收支总体情况

收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括为履行部门职能职责而列支的专项经费。祁东县重点建设项目事务中心单位2025年部门收入、支出预算为218.8 万元。

(一)收入预算,2025年年初预算数 218.8 万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024 194.24万元增加24.56万元,增加12.64 %,公用经费增加0.96万元

(二)支出预算,2025年年初预算数 218.8万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024194.24 万元增加 24.56 万元,增加 12.64  %,增加的原因为人员经费及公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年一般公共预算支出 218.8万元,其中,一般公共服务支出182.8  元,占 83.55%;项目支出36 万元,占16.45 %,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年年初预算数为182.8 万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2025年年初预算数为 36万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中项目支出 36万元,主要用于  重点项目督查、绩效评估工作经费

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025年我局的机关运行经费财政拨款预算 15.36万元,比202414.4 万元预算增加0.96万元,增加 6.67%。主要是因为工会经费及办公费的增加

(二)“三公”经费预算

2025“三公”经费预算数为0 万元,其中:公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费0 万元。2025“三公”经费预算2024持平,主要原因是没有三公经费的相关支出

(三)一般性支出情况

2025年本部门会议费及培训费

(四)政府采购情况

2025年政府采购行为及支出预算为 0万元

(五)国有资产占有使用及新增资产配置情况

(六)截至202312月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2024年拟新增配置公务用车0  辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

 

(七)预算绩效目标说明:

(八)本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为 218.8 万元,其中,基本支出182.8  万元,项目支出 36  万元,具体绩效目标详见报表。

 

七、名词解释

 

 

第二部分:

2025年部门预算需公开的表格(见附件一)

 

部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、其他项目支出绩效目标表

二十、部门整体支出绩效目标表

 

 


扫一扫在手机打开当前页

相关稿件