目录
第一部分 祁东县民政局2025年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
二、机构设置及部门预算单位构成
1、机构设置
2、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 祁东县民政局2025年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
(公开表格附后)
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
祁东县民政局2025年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
(1)贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策,负责拟订全县民政事业发展规划,并组织实施和监督检查
(2)依法承担对全县社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理和执法监督。
(3)负责拟订全县社会救助规划和标准并组织实施。推进全县社会救助体系建设工作。负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作
(4)指导、监督全县行政区划、行政区域界线、地名管理法规和规章的实施。拟订全县行政区划规划。依法负责乡镇及其以上行政区域的设立、撤销、调整、更名和行政区域界线变更及政府驻地迁移的审核、报批工作。负责街道办事处设立、撤销、调整、更名及其驻地迁移的报批工作。负责全县行政区域界线的勘定和管理,调处边界争议与纠纷;负责全县地名工作的指导和管理,负责中心城区地名的命名、更名、门牌号码的编排和地名标志的设置和管理。
(5)贯彻执行国家的婚姻登记政策并组织实施,推进婚俗改革。
(6)贯彻执行国家的殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
(7)统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作。拟订全县养老服务体系建设规划和标准并组织实施。负责全县老年人福利和特殊困难老年人关爱救助工作
(8)贯彻执行国家残疾人权益保护政策,统筹推进全县残疾人福利制度建设。
(9)贯彻执行国家的儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准。健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
(10)拟订促进全县慈善事业发展规划,指导开展慈善工作和社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
(11)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
(12)完成县委、县政府交办的其他任务。
机构设置及部门预算单位构成
1、机构设置
祁东县民政局是祁东县政府的组成机关,内设办公室、人事股、行政审批服务股、规划财务股、社会救助股、基层政权建设和社区治理股、养老服务股、儿童福利股、慈善事业促进和社会工作股等九个股室。并下设城乡社会救助中心、慈善总会、民间组织管理服务中心、未成年人保护中心、殡葬改革执法大队、殡仪馆、救助管理站、福利院、募捐事务中心、婚姻登记处等服务机构。
2、部门预算单位构成
我局纳入2025年部门预算编制范围的有本级部门预算、城乡社会救助中心、救助管理站、福利院、婚姻登记处、老年人服务中心,其中,未成年人保护中心、民间组织管理服务中心、慈善总会、募捐事务中心、殡仪馆未进行单独核算,在本级部门预算中一并编制。
三、部门收支总体情况
收入为一般公共预算拨款收入;支出既包括局机关基本运行的经费,也包括社区联合组织党委党建、边界勘界及路牌路标、残疾人两项补贴审定、孤儿及事实无人抚养儿童调查、麻风病人生活、社会救助"掌上办"工作、殡葬意外事故处理等为履行部门职能职责而列支的项目经费。祁东县民政局2025年部门收入、支出预算为950.28万元。
(一)收入预算,2025年年初预算数950.28万元,均为一般公共预算拨款,无政府性基金预算收入。预算收入较2024年的649.91万元增加300.37万元,增加46.2%,公用经费较2024年增加19.39万元。
(二)支出预算,2025年年初预算数950.28万元,均为一般公共预算支出,无政府性基金预算支出。预算支出较2024年的649.91万元增加300.37万元,增加46.2%,增加的原因为预算人数的增加及殡葬方面项目。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年一般公共预算支出950.28万元,其中,一般公共服务支出830.58万元,占87.4%;项目支出119.7万元,占12.6%,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年年初预算数为830.58万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的行政运行经费,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2025年年初预算数为119.7万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,其中社区联合组织党委党建工作经费支出6万元,主要用于社区联合组织党委党建工作;边界勘界及路牌路标经费支出8万元,主要用于与周边县市的边界勘界工作;残疾人两项补贴审定资金8万元,主要用于负责规范残疾人对象认定、规范申办程序、规范补贴发放,受理残疾人两项补贴申请并进行初审,最后会同相关部门开展实地检查验收;孤儿及事实无人抚养儿童调查经费16万元,主要用于对孤儿及事实无人抚养儿童进行调查确认,同时需将相关信息录入"全国儿童福利信息管理系统";麻风病人生活费5万元,主要用于保障麻风病人的生活标准;社会救助"掌上办"工作经费10.7万元,用于推广社会救助"掌上办"APP,方便社会救助网上申报;殡葬意外事故处理经费10万元,用于处理殡葬意外事故;惠民殡葬9万元,用于惠民殡葬支出;节地生态安置补助支出11万元,推行节地生态安葬,对丧属给予一次性补助,保护生态环境;县城历史居民安葬补助6万元,用于对县城历史居民的安葬补助;殡改调查经费15万元,用于开展殡葬调查及殡葬改革政策的宣传教育活动;殡改执法经费15万元,用于殡葬改革执法工作等。
五、政府性基金预算支出
2025年政府性基金预算支出为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年我局的机关运行经费财政拨款预算830.58万元,比2024年的573.91万元预算增加256.67万元,增加44.7%。主要是2025年预算人数较2024年增加16人,且增加了退休人员的职工福利费,导致本单位工资福利支出、商品服务支出和对个人和家庭的补助支出增加。
(二)"三公"经费预算
2025年"三公"经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费万元,公务用车运行费万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年的0万元持平。
一般性支出情况
2025年本部门会议费预算0万元;2025年培训费预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年政府采购行为及支出预算为0万元。
国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2024年12月31日,祁东县县民政局机关(无所属预算单位)共有车辆0辆。无单位价值50万元以上通用设备,无单位价值100万元以上专用设备。
2025年一般公共预算未安排更新车辆、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
预算绩效目标说明
提升社会救助综合能力;推进养老服务设施建设、养老服务供给能力提升及养老服务质量提升,扎实推进区划地名服务能力提升;实施殡葬管理服务规范提升,保障残疾人福利;力争行政区划布局科学合理,推动基层社会治理能力现代化;培育社工人才,提升人民群众对社会工作获得感;保障困境儿童各项福利;实施温情救助,通过大救助平台建设,提升救助及时及精准性;培育发展各类社会组织。
名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、日常维修费、工会经费及其他费用。
2、"三公"经费纳入财政预算管理的"三公"经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
第二部分:
2025年部门预算需公开的表格(见附件一)
部门预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算"三公"经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、其他项目支出绩效目标表
二十三、部门整体支出绩效目标表
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